Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия 3.0.64.54
Неправильно заполняется ведомость в банк. Попадают не все сотрудники(4 из 5), а у тех, что попали в ведомость, образуется долг за предыдущие месяца. В оборотно-сальдовой ведомости на счете 70 суммы правильные. Такая штука идет с начала года, предположительно после переноса базы. Помогите разобраться в чем проблема.
Бухгалтерия предприятия 3.0.64.54
Неправильно заполняется ведомость в банк. Попадают не все сотрудники(4 из 5), а у тех, что попали в ведомость, образуется долг за предыдущие месяца. В оборотно-сальдовой ведомости на счете 70 суммы правильные. Такая штука идет с начала года, предположительно после переноса базы. Помогите разобраться в чем проблема.
По теме из базы знаний
- Механизмы и транспорт обмена данными. Пример создания в КД 2.1 правил обмена данными ЗУП 2.5 -> БП 3.0. Выгрузка ведомостей и банковских счетов. Передача параметров обмена из Источника в Приемник. ВыгрузитьПоПравилу(). ПередатьОдинПараметрВПриемник().
- Ведомость в банк, кассу, на счета с возможностью отобрать группу сотрудников. ЗУП 3.1
- Реестр выгрузки ведомости в Газпромбанк из ERP 2.5
- Единый реестр выплаты зарплаты по множеству ведомостей в банк, в том числе для Альфа банка
- Выгрузка реестра перечислений на карты ВТБ на основании документа "Ведомость в банк"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)Такое может быть только в том,случае когда выплаты сформированные,а в вашем случае перенесенные каким то образом не соответствуют начислению.Я в таких случаях берут обработку по закрытию регистров накопления взаиморасчетов и закрываю,все что на мой взгляд,не должно быть.А так причин этому может быть много.
(2)Добрый день. Не могли бы Вы поподробнее расписать какой регистр и что в нем надо смотреть? Я так понимаю регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками"? Если так, то первая запись в нем начинается с 01.12.17 года. При формировании ведомости в банк ругается аж на январь 2016 года. Нишиша мне не понятно. Помогите пожалуйста.
(9) Я пробовал перепроверить через обработку групповое перепроведение доков по месяцам. Там разные ошибки лезут. Программер обработкой какой-то месяца закрывал, после переноса базы было дело, так вот, там много всего в месяцах стоит пропущено, но все доки проведены.
(10)Тут беда не в том,что то не перепроведено,а в том,что то не состыковывается.Очень похоже на то,что есть начисление которые ссылается на документа начисление зп.И выплата,которое ни на что не ссылается.И пришло это с обновлений где то августовских вроде.Надо базу смотреть.У меня сейчас нет базы в которой я обрезал.Тогда мне разбираться было лень.Как вариант.Возьмите нового сотрудника.Сделайте ему начисление и выплату.Если сальдо в следующем месяце в выплату не попадает.Значит с сотрудником и регистрами все хорошо.И сравните его записи с теми,что были созданы начиная с 2016 года.Я бы так сделал,что бы найти причину.
(11) Создал сотрудника. Принял на работу вчерашним числом. Создал документ начисление зп за ноябрь от 30.11.18. В него тестовый сотрудник попал. Документ создался и оформился корректно. Создаю документ ведомость в банк. Ставлю аванс и дата 16.11.18. Нажимаю заполнить и тестовый сотрудник не попадает, только в ручную(думаю это не корректное добавление).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот