Принятие к учету ОС

1. smarty 13.12.12 10:30 Сейчас в теме
Есть ОС , на него оформлено Поступление и 2 Авансовых отчета(доп расходы).После формировании док Принятие к учету ОС суммы из Авансовых отчетов не попадают и зависают на 08 счете.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. HobbitT 13.12.12 10:43 Сейчас в теме
Такие доп расходы лучше отражать реальным документом "Поступление доп расходов", а в авансовом отчете лишь отразить оплату виртуальному поставщику.
5. smarty 13.12.12 10:44 Сейчас в теме
(2) вот мне тоже так кажется
3. smarty 13.12.12 10:44 Сейчас в теме
Че то у меня подозрение ,что и не должно быть так. Может кто подскажет какие документы вместо Авансовых отчетов должны быть
4. neckto 13.12.12 10:44 Сейчас в теме
Если нужно увеличить стоимость оборудования, проведи Поступление на 08.03, Авансовыми расходы также на 08.03.
6. pnvnatali 13.12.12 11:21 Сейчас в теме
Если оставлять авансовый и закладку прочие тогда , нужно еще корректировкой записей в зависимости от способа учета(партия или РАУЗ) подгонять регистры накопления.
7. irapronira 13.12.12 12:39 Сейчас в теме
есть статья на дисках:
принятию к учету ОС, требующего сборки.
1.Поступление товаров, услуг (с видом поступления оборудование, либо в вашем случае авансовый отчет - дебет 08.4).
2. Документ Передача оборудования в монтаж отражаем в табличной части материалы (сч.10)или услуги и оборудование (сч. 08/4). Счет для отражения «сборки» затрат - сч. 08/3. Добавить объект строительства.
3. Документ Принятие к учету ОС (с видом операции Объекты строительства).
8. smarty 13.12.12 14:19 Сейчас в теме
принимается к учету автомобиль, авансом проводится госпошлина наличкой на закладке прочее
9. smarty 13.12.12 14:29 Сейчас в теме
(8) авансом- это всмысле доками Авансовый отчет
10. smarty 13.12.12 16:28 Сейчас в теме
Переформулирую вопрос. Как учесть доп расходы по ОС , если они выдаются наличкой расходником через подотчетное лицо? счет 08.3 не предлагать
11. pnvnatali 13.12.12 16:36 Сейчас в теме
Если госпошлина, можно как предлагали-д-т Доп.расходы , а в авансовом заполнить закладку оплата и погасить задолженность перед органами по доп.расходам.
12. HobbitT 13.12.12 16:39 Сейчас в теме
Ну вам уже предложили несколько реально работающих вариантов. Выбирайте из них. Факт один - авансовым отчетом просто так затраты на 08.04 посадить нельзя, так как закладка "прочее" не делает движения по партиям товаров (или разделу МПЗ для РАУЗа), а именно по этим суммам 1С-ка принимает к учету ОС. Чтобы обойти эту проблему можно:
1) Корректировкой записей регистров "допиливать" регистры партий (МПЗ для РАУЗа), добавляя движения по доп. сумме.
2) Использовать счет 08.03 (который является "нематериальным" пока не передали оборудование в монтаж).
3) Пользоваться типовыми документами "поступление доп. расходов" и авансовый отчет, только заполнять не закладку "прочее", а "оплата", на которой отразить оплату виртуальному контрагенту взаиморасчеты с которым закроются при получении доп. расходов.
nifendervan; +1 Ответить 2
13. pnvnatali 13.12.12 16:45 Сейчас в теме
(12) HobbitT,
Спасибо, Ваш ответ очень лаконичен и точен, надеюсь пользователь "smarty" все понял.
14. smarty 13.12.12 17:11 Сейчас в теме
(12) Спасибо! все понятно))))))))))
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот