Можно ли в счет 62.31 и 62.32 добавить 3 субконто

1. ssvetusik 9 29.08.12 10:27 Сейчас в теме
Добрый день!!!
встал передо мной такой вопрос для одной из организации нужно использовать счет 62.32 и 62.31, но к ним необходимо субконто вид платежей. Завести то я их могу, но как отразится это на 62 счете, и как это отразится если будут заводить документы реализации и платежные поручения по этим счетам, будет ли засчитывается аванс, как это происходит со 62.01 и 62.02
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
5. AlX0id 29.08.12 12:30 Сейчас в теме
(1) ssvetusik,
но к ним необходимо субконто вид платежей

Необходимость чем продиктована?

(4) ssvetusik,
так же посмотрела сам документ Реализация товаров и услуг, там еще придется в форму добавлять субконто3

Субконто на форме заполняются автоматом в соответствии с настройками счета в плане счетов.
7. ssvetusik 9 30.08.12 04:47 Сейчас в теме
(5)я не знаю,так руководство хочет
хотят вести учет в разрезе по видам платежей именно по 62.31 и 62.32
я попробывала добавить 3 субконто и ввести доумент реализация, на форме не появилось поля для 3 субконто
посмотрела в модуле там тоже нигде не участвует 3 субконто
8. AlX0id 30.08.12 08:15 Сейчас в теме
(7) ssvetusik,
Да, пардон - перепутал с другим документом..

А то, что "руководство хочет" вести учет в разрезе видов платежей вообще говоря не является прямым указанием того, то надо корежить именно план счетов.. К тому же, как я понимаю, счета-то валютные - соответственно, подлежат переоценке - будет ли она воспринимать ваши виды платежей там - еще не факт.. Я бы даже предположил, что наверняка нет.
11. rafito 31.08.12 13:02 Сейчас в теме
(1) ssvetusik, под эти субконто предется много чего переписывать. Пока доведете все до ума. ваши же бухгалтера повесятся
2. motorkuzbassa.it 101 29.08.12 10:35 Сейчас в теме
никак, в оригинале там 3-е субконто не используется, соответственно ни в каких расчетах не задействовано.
3. systemstopper 29.08.12 11:16 Сейчас в теме
При зачете авансов в УПП вообще не используются данные по бух. счетам. Используются данные по регистрам взаиморасчетов. Поэтому если нужна доп. аналитика по взаиморасчетам, копать нужно в сторону аналитики регистров-их там достаточно, и моделировать нужный вид аналитики тем, который уже имеется.
4. ssvetusik 9 29.08.12 11:27 Сейчас в теме
Т.е. получается нужно переделывать регистры РасчетыПоРеализации?переписывать модуль Бухгалтерский Учет расчетов с контрагентами? вообще стоит ли заморачиваться над этим вопросом, если как я поняла платежи и реализация будет по одной организации и не столь много?
так же посмотрела сам документ Реализация товаров и услуг, там еще придется в форму добавлять субконто3
6. Enotik_! 29.08.12 13:35 Сейчас в теме
А для каких целей вы это будете использовать? Можете воспользоваться в договоре видом взаиморасчетов, как доп.аналитикой.
Или вести по документам взаиморасчетов.
9. ssvetusik 9 31.08.12 04:38 Сейчас в теме
Если я обосную ответ, то конечно оно откажтся от добавления 3 субконто, пересмотрла все модули участвующие в документах с 62 счетами и пришла к выводу, что слишком огромен объем работ и не стоит он того, чтобы завести несколько документов по одной небольшой фирме
Спасибо всем огромное за ответы!
10. dbaser 21 31.08.12 09:42 Сейчас в теме
Документ "Переоценка валютных средств" при проведении и если в движениях этого документа будет использоваться такой счет, то выдаст ошибку и не проведется.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот