Принятие ОС

1. ssvetusik 9 11.07.12 10:57 Сейчас в теме
Добрый день. Тремя документами заводится поступление товаров и услуг по номенклатуре пусть будет Корпус на ОС ОС1, по оборотке на 08.04 стоит 1 000 000 ,3 шт. Далее делается документ принятие к учету ОС, выбирается номенклатура Корпус, счет 08.04, при проведении встает сумма и количество только по первому документу поступление 250 000 , 1 шт
Как будет лучше принять ОС?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. tango 546 11.07.12 11:05 Сейчас в теме
3. ssvetusik 9 11.07.12 11:09 Сейчас в теме
в том что не закрывается 08.04, и на 01 не отображается вся сумма ОС
4. ivanbl4 11.07.12 11:30 Сейчас в теме
(3) ssvetusik, принятие к учету должно списать полностью всю сумму с 08 счета. Вы делаете все правильно. попробуйте перепровести принятие к учету
5. ssvetusik 9 11.07.12 11:38 Сейчас в теме
перепроводила уже(((может нужно 3 принятия завести,ведь по сути мы 3 раза делали документ поступление,по проводкам это 3 оборудования. а принимает к учету один объект ос, если сделать оборотку 08.04 то на нем зависло 2 штуки и сумма
6. ksb 11.07.12 12:16 Сейчас в теме
(5)
После оформления поступлений, сделайте комплектацию номенклатуры
затем проведите Принятие к учёту ОС (номенклатуры полученной после комплектации)
7. ssvetusik 9 11.07.12 12:38 Сейчас в теме
(6) ksb, спасибо большое помогло!!! попрошу бухгалтера проверить
9. cherva 97 11.07.12 16:44 Сейчас в теме
(6) После принятия к учету ОС в этом случае необходимо проверить правильность учета в УУ
8. tango 546 11.07.12 12:44 Сейчас в теме
я бы 07 заюзал

ssvetusik, вы там как бы 1снег, что ли?
Дата регистрации: 12.09.2008 08:03 ...
10. ssvetusik 9 12.07.12 05:51 Сейчас в теме
(8) tango, вместо 08.04, 07?
да 1сник
11. cherva 97 12.07.12 10:58 Сейчас в теме
(8) Через объект строительства?
12. AlenaR 13.07.12 10:34 Сейчас в теме
вообще 1С рекомендует такие вещи делать через 07 счет
даже как то статью находила по этому поводу, сейчас не могу найти никак
может вот поможет: http://buh.ru/document.jsp?ID=1876
нам в итоге пришлось сторнировать документы где мы на 08 счет вешали, так как прошло уже прилично времени, ставить на 07 и через передачу оборудования в монтаж монтировать один объект
но это в бухгалтерии
на счет упп не знаю
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот