Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Добрый день.
УПП 1.3.25.1, РАУЗ
Поступило интересное "пожелание" от бухгалтерии распределить по коэффициентам косвенные затраты с 23 счета (по-сути, они общепроизводственные, без привязки к конкретной НГ) на другие затратные счета (не 20)
Попробовал через способ распределения "вручную", настроил базу распределения и все, казалось бы, распределилось с 23, но перенесенные затраты не распределяются дальше и остаются.
1. Есть ли штатный способ "дораспределить" эти затраты.
2. Если ли способ сделать поставленную задачу более или менее в автоматическом режиме (ОПзС распределяет только прямые затраты в НУ, а у нас косвенные)
P.S. Бухи по неведомым причинам не хотят распределять на 20 сразу.
УПП 1.3.25.1, РАУЗ
Поступило интересное "пожелание" от бухгалтерии распределить по коэффициентам косвенные затраты с 23 счета (по-сути, они общепроизводственные, без привязки к конкретной НГ) на другие затратные счета (не 20)
Попробовал через способ распределения "вручную", настроил базу распределения и все, казалось бы, распределилось с 23, но перенесенные затраты не распределяются дальше и остаются.
1. Есть ли штатный способ "дораспределить" эти затраты.
2. Если ли способ сделать поставленную задачу более или менее в автоматическом режиме (ОПзС распределяет только прямые затраты в НУ, а у нас косвенные)
P.S. Бухи по неведомым причинам не хотят распределять на 20 сразу.
По теме из базы знаний
- Нет базы распределения прямых расходов!!!
- Медленно закрывается период по 20, 23, 25, 26 счетам в БП 2.0.42.5(6)
- «Распределение НДС косвенных расходов» По Выручке
- Распределение оборотов сч.сч.23/25/26 на сч.08.03/20.01 по номенклатурным группам, для БП 3.0
- Распределение номенклатурной группы по 23 счету для случая 3-х субконто
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Попросите бухгалтеров показать ПБУ на основании которого, можно разносить затраты с 23 счета.
Прочие затраты позволяет разносить почти любые счета - вот только надо ли это делать? Может бухам лучше процесс поменять. Понятно, что просьба эта из-за нежелания расходов вспомогательного производства внести в НЗП или в себестоимость. Получается как-бы работа есть, но отдельно просто-так.
Прочие затраты позволяет разносить почти любые счета - вот только надо ли это делать? Может бухам лучше процесс поменять. Понятно, что просьба эта из-за нежелания расходов вспомогательного производства внести в НЗП или в себестоимость. Получается как-бы работа есть, но отдельно просто-так.
Есть в УПП один хороший документ "Услуги собственных подразделений", предназначен, казалось бы, именно для целей отнесения затрат 23 счета на все прочие, но эффект от него, к сожалению, именно вышеуказанный ("перенесенные затраты не распределяются дальше и остаются"). В демобазе УПП тот же самый результат. Если повторно создать документ "Расчет себестоимости выпуска", то эти незакрытые остатки 25, 26, 44 и пр. закрываются.
Так что "Услуги собственных подразделений" явно где-то косячит.
Но решение есть - Отчет производства за смену.
Вводим какую-нибудь продукцию(допустим "Услуга всп. подразделения"), указываем направления выпуска "на затраты", в получателях указываем статьи затрат и счета-получатели (25, 26, 44 и пр.). Вот этот документ РСВ съедает и все делает правильно - 23 закрывается на 25,26 и пр, перенесенные затраты также закрываются согласно настройкам.
Так что "Услуги собственных подразделений" явно где-то косячит.
Но решение есть - Отчет производства за смену.
Вводим какую-нибудь продукцию(допустим "Услуга всп. подразделения"), указываем направления выпуска "на затраты", в получателях указываем статьи затрат и счета-получатели (25, 26, 44 и пр.). Вот этот документ РСВ съедает и все делает правильно - 23 закрывается на 25,26 и пр, перенесенные затраты также закрываются согласно настройкам.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот