УПП 1.3.25.1
Документ "Корректировка реализации" делается текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!
Корректируем количество товара. И странная вещь получается: проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки.
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?
Документ "Корректировка реализации" делается текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!
Корректируем количество товара. И странная вещь получается: проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки.
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?
По теме из базы знаний
- Печать нулевых строк в счете-фактуре к документу "Корректировка реализации"
- Универсальный корректировочный документ (УКД) (в т.ч. в редакции Правительства РФ №1096 от 16.08.2024 г.) из документов Корректировка реализации и счет-фактура выданный (БП 2.0)
- Пакетное создание документов "Корректировка реализации" по данным файла Excel
- Пакетное создание документов Корректировка реализации
- Создание "Ордера на отражение излишков товаров" и "Ордера на отражение недостач товаров" на основании документа "Корректировка реализации" в ЕРП 2.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
УПП 1.3.25.1
Документ "Корректировка реализации" делается текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!
Корректируем количество товара. И странная вещь получается: проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки.
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?
Документ "Корректировка реализации" делается текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!
Корректируем количество товара. И странная вещь получается: проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки.
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?
Добрый день! Корректировка реализации и основана на том, чтобы можно было данные прошлого периода не изменять, а, к примеру, сторнировать настоящим периодом какие-либо отгрузки. В УПП модули данного документа в ручную правились? Т.к. типовое решение дает проводки текущим периодом и если у Вас довольно много доработок в данном модуле, сравните с типовым решением, в движениях по регистрам б/у, н/у период берите из даты документа, а не основания как раньше бралось
Флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) необходимо установить, если бухгалтерская отчетность за период, в котором допущена ошибка, уже подписана и сдана.
Если флажок установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается в периоде выявления ошибки (п.14 ПБУ 22/2010),
Если флажок не установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается последним днем отчетного периода, в котором допущена ошибка (п.6 ПБУ 22/2010).
Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.
Если флажок установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается в периоде выявления ошибки (п.14 ПБУ 22/2010),
Если флажок не установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается последним днем отчетного периода, в котором допущена ошибка (п.6 ПБУ 22/2010).
Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.
Не оно?
База эта тестовая, поэтому при выпуске продукции с незаданной плановой себестоимостью продукции все так и получается - только количественный учет. Соответственно и в реализации и в ее корректировке суммы нет.
А если все сделать правильно, то получится вот так)
А если все сделать правильно, то получится вот так)
На вкладке дополнительно есть реквизит "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)" если установить его в истину, то при проведении все проводки будут сформированы датой документа "Корректировка реализации". Но проводки будут сформированы через 91 счет. Кто-нибудь подскажет почему через 91, а не через 90?
документом корректировка реализации уменьшаю сумму реализации за прошлый год, по НУ после проведения проводки получаются
дт/видучета кт/видучета
92.01.7/ну ПВ/ну
НЕ.03/ну
бухгалтер утверждает что перва проводка по ПВ должна быть с видучета ПР, статьи не нашел, может кто подскажет, галка стоит в документе "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)"
дт/видучета кт/видучета
92.01.7/ну ПВ/ну
НЕ.03/ну
бухгалтер утверждает что перва проводка по ПВ должна быть с видучета ПР, статьи не нашел, может кто подскажет, галка стоит в документе "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)"
Вообщем. Тоже столкнулся с проблемой, попытки изменения закрытого периода, пока не понял, что у меня в корректировке идет увеличение суммы продажи, учитывая что по количеству фактически происходит уменьшение - не логично. Просто корректировки игнорируют скидки , если они были в исходном документе.
Итог - как и описано , программа пытается сделать корректирующие проводки по НУ в закрытом периоде, если указывается статья прочих доходов и расходов принимаемая к налоговому учету.
Итог - как и описано , программа пытается сделать корректирующие проводки по НУ в закрытом периоде, если указывается статья прочих доходов и расходов принимаемая к налоговому учету.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот