Переход с УСН на ОСНО РАУЗ УПП

1. sergik_nsk 148 01.05.12 21:54 Сейчас в теме
УПП 1.3 РАУЗ. Некорректно закрывается себестоимость материалов переходного периода, например поступление было при усн, а с нового года настройка стоит осно и делается требование накладная, так стоимость зависает а колличество списывается. После анализа стало ясно что проблема в ключе аналитике затрат, при усн в него писался только счет бу и он был вида например "приход, мпз, материал, склад, 10.01", а при осно тн формирует ключ на списание со счетом бу и ну вида "расход, мпз, материал, склад, 10.01, 10.01", разные ключи по сути представляют один и тотже материал только при разных учетах, но в упп это никак не учитывается, не умеет она одновременно смотреть в разные учетные политики, вообщем понятно как исправить - написать обработку которая сформирует правильные ключи, вопрос в том что я ж не первый мож такую проблему уже решали и есть другой более цевилизованный путь?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. sergik_nsk 148 03.05.12 11:12 Сейчас в теме
3. cherva 97 03.05.12 11:46 Сейчас в теме
Можно попробовать так: при УСН списать материалы (например на забалансовый счет), затем переставить настройку на ОСНО и принять из с этого заб.счета (оприходованием). Можно и прибить потом проводки в этих документах. И все будет ОК. Мы так сделали для партионного учета
4. sergik_nsk 148 03.05.12 13:21 Сейчас в теме
а списывали чем списанием товаров он не дает же на забаланс списать, дописали модуль проведения?
5. cherva 97 03.05.12 15:21 Сейчас в теме
(4) Я уже не помню тонкостей той операции: но кажется требованием накладной. Потом повторили нужные нам движения корректировкой записей регистров (через функцию сторно движений) а требование накладную уничтожили. Также и с оприходованием
6. sergik_nsk 148 10.05.12 20:45 Сейчас в теме
пробовал по требование накладной что то не айс надо на каждый склад делать да еще и по подразделениям бить и процедура какая то мутная получается, одно прикрутить - потом открутить, вобщем минут 15 помучил, решил делать обработку лучше пол дня потерять потом за 5 минут долететь.
Если еще есть предложения милости просим делиться, пока проблематоз еще актуален.
7. sergik_nsk 148 13.05.12 21:22 Сейчас в теме
Чего то с обработкой как то кривовато выходит при закрытии, так в работе вроде все нормуль например требован накладная прожевала на ура поданные новые ключи, стоимость ставит списывает все нормуль, а вот расчет себестоимости чудит берет и ставит сторно по разделу затрат и затрат на выпуск все что ТН прожевала он количество не трогает, а суммы сторнирует, зараза.
8. sergik_nsk 148 13.05.12 22:46 Сейчас в теме
чтоб не чудил я полученные корректировки утащил в 2011 год теперь и усн можно смотреть потому как он не поменялся и 2012 теперь корректно "формируется"
9. sergik_nsk 148 13.05.12 22:59 Сейчас в теме
если кому надо могу выложить чудо обработку
11. alexbur 28 26.04.13 05:26 Сейчас в теме
(9) sergik_nsk, Присоединяюсь к просьбе выложить обработку. У нас правда обратный переход, но глюки те же. Мне бы ход действий понять. Вы напрямую ключи аналитики правите? Или переносите остатки со старых ключей на новые?
10. itriot11 96 01.03.13 12:44 Сейчас в теме
Выложите, пожалуйста, чудо обработку!
12. sergik_nsk 148 26.04.13 08:59 Сейчас в теме
да давненько это было попробую найти
14. milov.aleksey 405 27.11.14 09:49 Сейчас в теме
(12) Уважаемый, Sergik_nsk. Столкнулся с такой же проблемой: переход с УСН на ОСНО в УПП1.3 посреди года с 01.10.2014
Рассматривали два документа: Поступление и Перемещение. Заменил свёрткой в справочнике <Ключи аналитики вида учета> прежние ключи без НУ на ключи с НУ.
Поступление в период УСН 29.09.2014, а Перемещение позже, в период ОСНО 01.10.2014. Количество перемещается со склада на склад, а сумм(стоимости перемещения) нет.

Пробовали убрать флажки "НУ" в Поступлениях и Перемещениях до даты перехода. Дату перехода сдвинули назад на начало года 01.01.2014 - не помогло.
Вариант со списанием по поступлениям без НДС и вводом начальных остатков(оприходованием) по тем же ценам, но с НДС главбух отметает. Но не меняя кода не исключаю такой вариант. Алгоритм по средней(не ФИФО) не поймёт как оценить МПЗ, если часть приходов(остатков) с НДС, а потом пошли без НДС.

Прошу Вас опубликовать обработку. Попробуем взять за основу и "допилить".
13. mistermp3 06.05.13 13:51 Сейчас в теме
Перенес сообщение в другую тему :-)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот