Добрый день!
На производство происходит поступление ЖКХ услуг (например, водоснабжение и водоотведение) на Отдел обеспечения. Указанные суммы попадают на дебет счета 23.01.
Есть необходимость распределить эти услуги по другим подразделениям и соответствующим им счетам, чтобы суммы ушли с 23 счета.
Какими операциями или документами это можно реализовать?
Спасибо.
На производство происходит поступление ЖКХ услуг (например, водоснабжение и водоотведение) на Отдел обеспечения. Указанные суммы попадают на дебет счета 23.01.
Есть необходимость распределить эти услуги по другим подразделениям и соответствующим им счетам, чтобы суммы ушли с 23 счета.
Какими операциями или документами это можно реализовать?
Спасибо.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) D1ver, у этой услуги должна быть плановая цена (документ Установка цен номенклатуры, тип цен - Плановая). Можно установить любую, можно в принципе и не устанавливать вовсе. В любом случае после закрытия месяца (документ Расчет себестоимости) программа соберет все фактические затраты на счете 23 и перенесет их на те счета, которые вы указали в качестве получателей внутренней услуги.
Т.е. при оформлении первички в проводки попадает плановая цена услуги (пусть даже нулевая), а при закрытии месяца она корректируется до фактической, которая складывается из затрат подразделения.
Т.е. при оформлении первички в проводки попадает плановая цена услуги (пусть даже нулевая), а при закрытии месяца она корректируется до фактической, которая складывается из затрат подразделения.
Документ "Отчет производства за смену". В настройках выбрать галочку "Использовать направление выпуска". В табличной части появится новая закладка, на ней вы укажете ваши подразделения, на которые хотите списать затраты с 23-го счета. На первой закладке укажите вид операции "На затраты" и номенклатурную группу, на которой затраты были собраны. В шапке документа подразделение "Отдел обеспечения".
Сделал поступление на 23.01, далее - отчет производства за смену, те же услуги распределил по подразделениям и счетам.
Выпуск встречной продукции заполнял, тип цен установил.
Сделал в конце месяца расчет себестоимости - без изменений, услуги так и остались на 23 счете.
В чем может быть ошибка?
Спасибо.
Выпуск встречной продукции заполнял, тип цен установил.
Сделал в конце месяца расчет себестоимости - без изменений, услуги так и остались на 23 счете.
В чем может быть ошибка?
Спасибо.
есть гораздо проще вариант, когда в регистре сведений "способы распределения затрат орган" вы указываете свою статью затрат - с видом вспомогательное произв счет затрат встанет сам 23.01 надо только проверить чтоб счет ну соответствовал вашему ну на затратах, дальше не учитывать подразделения, дальше "все подразделения", дальше способ распределения "по стоимости затрат" в нем все по умолчанию только поставьте отбор по характеру производственные, можете указать фильтр по перечню нг или подразделений, которые будут входить в базу распределения, и ваш 23 закроется на 20. Только будьте внимательны что бы ваши затраты на 23 не содержали нг это видно по отчету затрат и вид в подразделении стоял вспомогательное и статьи были с характером производственые
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот