Счет-фактуры по суммовым разницам после 01.10.11
Подскажите, пожалуйста: каким образом можно сформировать счет-фактуру на дату поступления оплаты по суммовым разницам, если реализация прошла до 01.10.2011г, а оплаты проходят уже после этого периода.
В программах уже внесены обновления, соответсвенно автоматически никак не получается сделать.
релиз УПП 1.3.17.1
Спасибо :)
В программах уже внесены обновления, соответсвенно автоматически никак не получается сделать.
релиз УПП 1.3.17.1
Спасибо :)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
людиии...
ну кто как победил эту ситуацию?? неужели ни у кого нет продаж в у.е. которые были до 1.10.11, а оплаты после принятия закона, т.е. после 1.10.11??
или мы неправильно поняли закон и на положительные суммовые разницы НДС не начисляется в таком случае?
ну кто как победил эту ситуацию?? неужели ни у кого нет продаж в у.е. которые были до 1.10.11, а оплаты после принятия закона, т.е. после 1.10.11??
или мы неправильно поняли закон и на положительные суммовые разницы НДС не начисляется в таком случае?
(3) RustamZz, Продажи были до того как начал действовать закон (за долго до того). Оплаты проходили частями. В предыдущих месяцах начисляли НДС с суммовых разниц, а теперь нет. Как-то нелогично. Найти нигде не могу, что делать с оплатами по старым отгрузкам. ГБ настаивает, что счет-фактуры на суммовые разницы должны быть на дату оплаты по старым отгрузкам.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот