Здравствуйте, столкнулся первый раз с КА.
Есть организация оказывающая услуги по ремонту и продаже часов.
Есть Цех по ремонту.
ЗП сотрудников этого цеха отправляем на 20 счет.
Материалы (батарейки и запчасти списываем раз в месяц) тоже на 20 счет - Списание на расходы.
У данных видов расходов тип: Производственные. В регламентном учете сейчас: списывать на финансовый результат (90.08.1).
Если у затрат в регламентном учете поставить "Отразить на производственных затратах", то вероятно программа должна будет закрыть 20 на счет 90.02.1 при условии установки признака прямых. Но тогда надо правильно указать правила распределения расходов. Но тут как раз я и не понимаю что надо делать в производственном контуре. У нас по факту розница. Бухгалтер очень хочет закрытия на 90.02.1
Поэтому вопросы:
1. Какой документ по работам надо сделать в производстве (хотелось бы без отражения в регламентированном учете)?
2. Нужен ли документ реализации: Акт выполненных работ?
3. И самое главное как настроить Правило распределения расходов в нашем случае?
Есть организация оказывающая услуги по ремонту и продаже часов.
Есть Цех по ремонту.
ЗП сотрудников этого цеха отправляем на 20 счет.
Материалы (батарейки и запчасти списываем раз в месяц) тоже на 20 счет - Списание на расходы.
У данных видов расходов тип: Производственные. В регламентном учете сейчас: списывать на финансовый результат (90.08.1).
Если у затрат в регламентном учете поставить "Отразить на производственных затратах", то вероятно программа должна будет закрыть 20 на счет 90.02.1 при условии установки признака прямых. Но тогда надо правильно указать правила распределения расходов. Но тут как раз я и не понимаю что надо делать в производственном контуре. У нас по факту розница. Бухгалтер очень хочет закрытия на 90.02.1
Поэтому вопросы:
1. Какой документ по работам надо сделать в производстве (хотелось бы без отражения в регламентированном учете)?
2. Нужен ли документ реализации: Акт выполненных работ?
3. И самое главное как настроить Правило распределения расходов в нашем случае?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Всё верно, нужно правильно настроить Статьи доходов/расходов и Правила распределения расходов, тогда всё будет ложиться ровно, как пример посмотри на ютюбе у Кодерлайнов ролик "Как распределить финансовый результат по направлениям деятельности?", там уже под себя, за одно можете всего за 2 тысч купить у 1С спец курс по этому направлению.
Добрый день.
Аналогичная проблема, обновили 1С до КА 2.4.12. Пропала возможность закрыть 20-ку в 90.02.
Выполняем СМР, выпуска продукции нет.
Подскажите, плз, как решили данную проблему? Или дайте ссылки спецофф, которые могут/помогут настроить 1С.
Спасибо.
Аналогичная проблема, обновили 1С до КА 2.4.12. Пропала возможность закрыть 20-ку в 90.02.
Выполняем СМР, выпуска продукции нет.
Подскажите, плз, как решили данную проблему? Или дайте ссылки спецофф, которые могут/помогут настроить 1С.
Спасибо.
Добрый день.
Аналогичная проблема, обновили 1С до КА 2.4.12. Пропала возможность закрыть 20-ку в 90.02.
Выполняем СМР, выпуска продукции нет.
Подскажите, плз, как решили данную проблему? Или дайте ссылки спецофф, которые могут/помогут настроить 1С.
Спасибо.
Аналогичная проблема, обновили 1С до КА 2.4.12. Пропала возможность закрыть 20-ку в 90.02.
Выполняем СМР, выпуска продукции нет.
Подскажите, плз, как решили данную проблему? Или дайте ссылки спецофф, которые могут/помогут настроить 1С.
Спасибо.
(10) Добрый день.
1С-ники по каким-то своим соображениям убрали возможность закрывать 20-ку в 90.02 - переписывался с техподдержкой.
Решил проблему сл. образом: Скопировал "старую статью" расходов, где у Регучете было списание с 20-ки на 90.02, переименовал, и через групповую обработку заменил.
В итоге 20-ка закрывается в 90.02 - так и живем сейчас.
1С-ники по каким-то своим соображениям убрали возможность закрывать 20-ку в 90.02 - переписывался с техподдержкой.
Решил проблему сл. образом: Скопировал "старую статью" расходов, где у Регучете было списание с 20-ки на 90.02, переименовал, и через групповую обработку заменил.
В итоге 20-ка закрывается в 90.02 - так и живем сейчас.
(11)я делала доработку чтобы можно было выбрать счет 90.02 (но ерунда такая, что если прямые расходы, то счет списания вообще нельзя выбирать, только когда косвенные) но даже после того как сделала доработку, 20 начала закрываться почему то только по налоговому учету...
(15)
Удалось закрыть 20 как по БУ, так и по НУ.
Изменить "Счет списания ОСНО" удалось через стандартный механизм "Изменение реквизитов".
ЗЫ: пока не знаю на что это может в дальнейшем сказаться, вот такие механизмы установки счета списания
Удалось закрыть 20 как по БУ, так и по НУ.
Изменить "Счет списания ОСНО" удалось через стандартный механизм "Изменение реквизитов".
ЗЫ: пока не знаю на что это может в дальнейшем сказаться, вот такие механизмы установки счета списания
Прикрепленные файлы:
Добрый день!
Мы всё таки закрыли нормально на 90.02.1 без подмены счёта.
У нас нет производства. Оказываем услуги. С этого года стали вести учет по направлениям деятельности.
Поэтому появились проблемы при закрытии.
В нашем случае:
для выручки
1) в актах выполненных работ должны быть указаны НД (можно не во всех);
номенклатура, на которую распределяется с/с - тип естественно "Работа", в группе Фин.настроек - с/с на 90.02.1
2) в производстве без заказа тоже нужно заполнять НД. Почему-то программа сама не делает разбивку на НД и без них. Т.е., например, если какая-то услуга всего за месяц оказали количество 70 чел.ч. Для 35 из них указали НД в актах. При закрытии месяца программа сделает "Производство без заказа" с этой услугой на всё количество (70 чел.ч.). Вручную приходится создавать документ для 35. Ещё не разобралась, может что-то всё таки недонастроили.
для затрат
3) статья: тип расхода - Производственные расходы, в рег.учете - Отразить на производственных затратах, правило - на все подразделения по количеству
4) конечно должны быть производственные подразделения
И ещё были глюки, приходилось удалять документы "Производство без заказа" и "Распределение расхода". Тогда нормально всё считалось.
Мы всё таки закрыли нормально на 90.02.1 без подмены счёта.
У нас нет производства. Оказываем услуги. С этого года стали вести учет по направлениям деятельности.
Поэтому появились проблемы при закрытии.
В нашем случае:
для выручки
1) в актах выполненных работ должны быть указаны НД (можно не во всех);
номенклатура, на которую распределяется с/с - тип естественно "Работа", в группе Фин.настроек - с/с на 90.02.1
2) в производстве без заказа тоже нужно заполнять НД. Почему-то программа сама не делает разбивку на НД и без них. Т.е., например, если какая-то услуга всего за месяц оказали количество 70 чел.ч. Для 35 из них указали НД в актах. При закрытии месяца программа сделает "Производство без заказа" с этой услугой на всё количество (70 чел.ч.). Вручную приходится создавать документ для 35. Ещё не разобралась, может что-то всё таки недонастроили.
для затрат
3) статья: тип расхода - Производственные расходы, в рег.учете - Отразить на производственных затратах, правило - на все подразделения по количеству
4) конечно должны быть производственные подразделения
И ещё были глюки, приходилось удалять документы "Производство без заказа" и "Распределение расхода". Тогда нормально всё считалось.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот