Сдельная оплата (вид оплаты) для раздельного начисления премии
1С УПП версия 1.3.76.3
У нас сдельная зарплата начисляется документом "Сдельный наряд" (Технологическая операция = сдельная оплата). Премия начисляется документом "Начисление премии". Премия начисляется на расчетную базу, в которую входит вся оплата по документу "Сдельный наряд". Суть проблемы: необходимо начислять премию не на всю сдельную оплату, а только на часть оплаты, которая сдана ОТК с первого предъявления. Продукция принимается контролером ОТК и принимается сразу (первое предъявление - необходимо начислять премию) и доработка, исправимый брак - не начислять премию. Как это можно сделать, сохранив при этом формирование всех необходимых налогов и правильного вывода в регламентированные отчеты?
У нас сдельная зарплата начисляется документом "Сдельный наряд" (Технологическая операция = сдельная оплата). Премия начисляется документом "Начисление премии". Премия начисляется на расчетную базу, в которую входит вся оплата по документу "Сдельный наряд". Суть проблемы: необходимо начислять премию не на всю сдельную оплату, а только на часть оплаты, которая сдана ОТК с первого предъявления. Продукция принимается контролером ОТК и принимается сразу (первое предъявление - необходимо начислять премию) и доработка, исправимый брак - не начислять премию. Как это можно сделать, сохранив при этом формирование всех необходимых налогов и правильного вывода в регламентированные отчеты?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) гаврюша,
1) в справочнике Основные начисления создать новое начисление Сдельный наряд (это часть, на которую не начисляется премия).
2) С помощью документа Регистрация разовых начислений внести начисление Сдельный наряд (часть на которую не начисляется премия).
3) Документом Сдельный наряд внести сумму, на которую начисляется премия.
4) Внести документ Премии сотрудников.
1) в справочнике Основные начисления создать новое начисление Сдельный наряд (это часть, на которую не начисляется премия).
2) С помощью документа Регистрация разовых начислений внести начисление Сдельный наряд (часть на которую не начисляется премия).
3) Документом Сдельный наряд внести сумму, на которую начисляется премия.
4) Внести документ Премии сотрудников.
(2) yamawa, сдельный наряд содержит вкладку выполненные работы в которой содержится технологическая операция. Которая в свою очередь необходима для закрытии себестоимости и отражается в журнале проводок. В документе "Регистрация разовых начислений" нет статьи затрат. Как завести начисление на которое не начисляется премия, чтобы это начисление отражалось в журнале проводок и участвовала в расчете себестоимости?
При вводе начисления "сдельный наряд" отражение в бухгалтерском и налоговом учете необходимо поставить "по данным о сотруднике и его плановых начислениях" или "способом отражения" и выбрать статью затрат начисления з/платы?
У каждого рабочего будет разная сумма по нарядам на которую начисляется премия. Есть еще вредность, на которую премия накручивается документом "Премии работникам организации". Туда берется вся сумма из документа "Сдельный наряд"... Премия будет для вредников накручиваться неправильно...
Хорошо, если вредность начисляется на все работы... у нас вредность назначалась на определенные работы...
мы это дело организовали заведя такие технологические операции: "вредность работы 1", премия работы 1"... и вводили в наряд к основной технологической операции... с тем же количеством, что и основная технологическая операция. Для сотрудников сделали расшифровку по нарядам - чтобы было видно сумму за работу, за премию, за вредность...
мы это дело организовали заведя такие технологические операции: "вредность работы 1", премия работы 1"... и вводили в наряд к основной технологической операции... с тем же количеством, что и основная технологическая операция. Для сотрудников сделали расшифровку по нарядам - чтобы было видно сумму за работу, за премию, за вредность...
Сделали как написано yamawa:
1. Создали вид начисления Сдельный наряд (второе предъявление)
2. В документе "Сдельный наряд" завели только сумму по нарядам с первого предъявления
3. В документ "Регистрация разовых начислений сотрудников организаций" завели сумму по второму предъявлению "Начисление"-Сдельный наряд (второе предъявление) и Подразделение-Подразделение организации.
4. Начислили з/плату, Рассчитали премию (премия начислена на сумму по сдельному наряду и вредность)
5. Начислили страховые
6. Сформировали документ "Отражение зарплаты". В отражение попали выплаты "Сдельный наряд (второе предъявление)" и "Вредность". "Сдельный наряд" в отражение не попадает, сразу идет в расчет с/с.
1. Создали вид начисления Сдельный наряд (второе предъявление)
2. В документе "Сдельный наряд" завели только сумму по нарядам с первого предъявления
3. В документ "Регистрация разовых начислений сотрудников организаций" завели сумму по второму предъявлению "Начисление"-Сдельный наряд (второе предъявление) и Подразделение-Подразделение организации.
4. Начислили з/плату, Рассчитали премию (премия начислена на сумму по сдельному наряду и вредность)
5. Начислили страховые
6. Сформировали документ "Отражение зарплаты". В отражение попали выплаты "Сдельный наряд (второе предъявление)" и "Вредность". "Сдельный наряд" в отражение не попадает, сразу идет в расчет с/с.
(15) гаврюша, 1) откройте начисление Сдельный наряд (то которое создали сами),закладка Бухучет, реквизит Способом отражения поставьте Способом отражения и выберете из справочника проводку.
2) Что касается типового начисления (Оплата по производственным нарядам), которое заложено в программе, то оно и не должно попадать в Отражение зарплаты в регл. учете. т.к. проводка по нему формируется в момент проведения документа Сдельный наряд. Это будет видно, если открыть например ОСВ по 70 счету.
2) Что касается типового начисления (Оплата по производственным нарядам), которое заложено в программе, то оно и не должно попадать в Отражение зарплаты в регл. учете. т.к. проводка по нему формируется в момент проведения документа Сдельный наряд. Это будет видно, если открыть например ОСВ по 70 счету.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот