Доп.расходы.

1. nuelectro 29.04.16 12:41 Сейчас в теме
Добрый день!

Ситуация такая: Поступление товаров и реализация товаров/списание товаров делается в одном месяце, в следующем месяце поставщик выставляет счет на какую-нибудь услугу (доставку и т.п.), сумму которой надо включать в себестоимость приобретенного товара, и оформляется документ доп.расходов.
Эта сумма, если доп.расходы в следующем месяце после реализации/списания, остаются висеть на 10-ке, корректировка стоимости списания ее не затрагивает.

Как поступать в таком случае?

УПП (1.3.40.3)

Заранее спасибо.
FredyCruger; +1 Ответить
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
5. Flatcher5615 06.05.16 11:51 Сейчас в теме
(1) nuelectro, можно завести склад например "товары в пути" и до того момента пока не отражены доп расходы не перемещать тмц на основной склад. В тяжелом случае если документ приходит с очень большим опозданием ставить уже как поступление товаров и услуг с выбором затратного счета
nuelectro; +1 Ответить
8. nuelectro 10.05.16 09:47 Сейчас в теме
(5) Flatcher5615, спасибо за ответ! с учетом специфики работы, первый вариант не очень подходит, т.к. к моменту доставки всех позиций и получения документов на доставку, большая часть уже получена и списана. если оформлять как ПТиУ - на себестоимость же не повлияет?

(6) Swetlana, да, заранее не известно, т.к. все меняется по 100 раз за время отработки заказа.

(7) John83, спасибо за ответ! такой вариант, к сожалению, тоже не совсем подходит, т.к. львиная доля заказа - номенклатура, которая повторно может и не закупаться больше.

(4) galoks, спасибо за идею, тоже будем думать в сторону обработки. Скажите, справляется ли Ваша с теми случаями, когда доп.расходы поступают по закрытому периоду?
9. galoks 1 11.05.16 12:00 Сейчас в теме
(8) nuelectro, Вы имеете ввиду ситуацию, когда доп расходы приходят в этом месяце к, например, январским поступлениям? Наша обработка используется как раз для таких случаев. Если доп расходы пришли в том же месяце, что и ПТиУ, но датой позже, у нас таких проблем с зависанием сумм без количества не возникает, так как у нас РАУЗ.
10. nuelectro 12.05.16 14:35 Сейчас в теме
(9) galoks, именно такие случаи. да, когда одним месяцем, КССМ списывает суммы без проблем.
Спасибо за ответ, будем ковырять обработку... или КССМ редактировать уже
6. Swetlana 25 06.05.16 11:54 Сейчас в теме
(1) nuelectro, а заранее не известны суммы доп расходов?
nuelectro; +1 Ответить
2. cherva 97 29.04.16 15:10 Сейчас в теме
Если внутри месяца то документ Корректировка стоимости списания, а если в разные месяца , то по моему никак.
nuelectro; +1 Ответить
3. nuelectro 29.04.16 16:02 Сейчас в теме
(2) cherva, спасибо за ответ!

Да, в разные месяца.
Пока идея только корректировкой записей регистров как то делать...
4. galoks 1 04.05.16 06:47 Сейчас в теме
Мы написали обработку, которая списывает эти зависшие суммы в конце месяца на те счета затрат и на те статьи, куда списались товарно-материальные ценности.
nuelectro; +1 Ответить
7. John83 06.05.16 12:24 Сейчас в теме
Если не сильно критично, то перекидывать на другую партию.
nuelectro; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот