партии товаров в эксплуатации

1. Marissa-osk 1 23.11.15 08:44 Сейчас в теме
Здравствуйте! подскажите как необходимо действовать в возникшей ситуации. Имеется уже списанные в эксплуатацию инвентарь (ведра, веники и прочее). Все эти остатки есть в регистре партии товаров на складах. Теперь на предприятии прошла инвентаризация, и обнаружились излишки этих самых веников, ведер. Каким образом эти излишки внести в регистр партии товаров в эксплуатации по результатам инвентаризации?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. I_r_a 23.11.15 09:49 Сейчас в теме
(1) Marissa-osk, "ведра, веники и прочее" - это же малооценка, списывается сразу, по бухучету они у вас на каком счете сидят?
4. Marissa-osk 1 23.11.15 11:53 Сейчас в теме
(2) I_r_a, да, малоценка, они списаны, по бухучету ни на каком счете они не сидят, единственное место где их видно после проведения документа Передача материалов в эксплуатацию это отчет Ведомость по материалам в эксплуатации, т.е. отражаются в регистре материалы в эксплуатации(в первом сообщении опечаталась). Теперь после проведения инвентаризации этой самой малоценки и возникновении излишков надумали их отразить в этом же регистре материалы в эксплуатации. Вот и возник вопрос как это правильно сделать? и вообще правильно ли это?
3. Зеленоград 23.11.15 11:25 Сейчас в теме
Стоимость учёта не должна превышать стоимость объекта учёта. МБП (устар.) и ОС не должны быть в партиях ТОВАРОВ на складах.
5. Зеленоград 23.11.15 12:52 Сейчас в теме
По БУ они вполне могут быть на забалансовом счету.
6. Marissa-osk 1 23.11.15 14:08 Сейчас в теме
(5) Зеленоград, нет, на забалансовых счетах их нет, только в регистре материалы в эксплуатации
7. altcavs 07.12.15 10:47 Сейчас в теме
Документ оприходования на забалансовый счет.
8. cherva 97 07.12.15 11:46 Сейчас в теме
(0)На каком счете это у вас учитывалось? Если это материалы в эксплуатации 10.11 , то о партиях тут речи быть не может!
9. altcavs 07.12.15 13:30 Сейчас в теме
(8) cherva,
Как я понял материалы уже списаны,их нет на балансе.
тогда какая 10? Если не нужны проводки тогда, "Корректировка записей регистров"
10. cherva 97 07.12.15 13:52 Сейчас в теме
(9) если материалы в эксплуатации то, стоимость списывается при принятии на учет, однако на 10.11 (спецодежда и спецоснастка) ведется количественный учет материалов в эксплуатации без стоимости
11. altcavs 07.12.15 15:23 Сейчас в теме
(10) cherva,
Правильно, моя ошибка!!!
12. Sniper9mm 08.12.15 11:46 Сейчас в теме
Для начала нужно разобраться как (ведра, веники и прочее) попали в регистр, нужны ли они вообще, почему при списании они не ушли с регистра. После "Корректировка записей регистров". Но до этого надо разобраться как-так получилось.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот