Включение в себестоимость переработки давальческого сырья косвенных расходов (ЗП, Налоги, Амортизация, Сторонние услуги)

1. Светлый ум 406 26.03.15 12:10 Сейчас в теме
Включение в себестоимость переработки давальческого сырья косвенных расходов.

- Давалец "одно" Юр.Лицо, а не несколько.

косвенных расходы:
- Зарплата
- Налоги на ЗП
- Услуги сторонних организаций
- Амортизация оборудования

Какими документами отразить, или в каком ключе доработать
Цепочку давальческих документов?

Приложение
Типовая схема "Давальческая схема: мы переработчики."
1. Заказ Покупателя (с видом: в переработку)
2. Поступление тов. и услуг (с видом переработка)
3. Требование накладная (Дт 003.02/Кт 003.01)
4. Отчет производства за смену (статус: Принятые в переработку Дт 20.02/Кт 20.01)
5. Передача товара (Вид операции: передача продукции заказчику)
6. Реализация услуг по переработке ( 1. Дт 90.02/Кт 20.02 2. Кт 003)
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
26. dabu-dabu 291 06.04.15 19:29 Сейчас в теме
(1) Светлый ум, (21) Светлый ум, Можно попробовать документ Распределение прочих затрат.
Но странно, что не получается в ОПЗС. И откуда 004? Счет учета продукции должен быть 20.02
2. Светлый ум 406 26.03.15 14:10 Сейчас в теме
Предложили такой вариант:
\

1. затраты отразить в документе "Реализация услуг по переработке" на вкладке "Доп. услуги" или через документ "Прочие затраты"

2. Для распределения затрат на выпуск использовать вкладку "Прочие затраты" и "Распределение прочих затрат" в Отчете производства за смену.

Есть еще варианты?
3. hochuvseznat 26.03.15 14:31 Сейчас в теме
Не понятен первый пункт. Что значит отразить в документе "Реализация услуг по переработке " затраты?. У вас амортизация и начисление ЗП и другие затраты не начисляются в течение месяца что ли типовыми документами? ну типа "Поступление услуг", Амортизация, отражение ЗП?
Распределять можно и в ОПзС или назначить для статей затрат, по которым отражаются затраты, Способ распределения статей затрат организации с настройкой "Распределять на продукцию из давальческого сырья".
Вы очень размыто сформулировали вопрос. Эти затраты должны быть включены только в стоимость этой продукции или еще на что-то распределяться?
Светлый ум; +1 Ответить
4. Светлый ум 406 26.03.15 15:30 Сейчас в теме
В ОПзС на первой закладке продукции - заполняем продукцию кот-ю произвели из давальческого сырья и она нам не принадлежит.
Затраты распределяем для "информации" для определения себестоимости производимой продукции. В ОПзС хотим получить проводку Дт 20.02 Кт 20.01

В итоге мы хотим получить - проводку Дт 90.02(Себест-ть переработки) Кт 20.02 (затраты по переработке за месяц),
которая должна формироваться документом РТУ.
5. ELAM 38 26.03.15 16:44 Сейчас в теме
(4) Светлый ум, конфа должна остаться типовой или можно допиливать?
6. Светлый ум 406 27.03.15 05:35 Сейчас в теме
(5) ELAM... Пилить резать - пожалуйсто, собновлениями разберусь или подписками на события реализую. Главное пищу для размышления подкинте ради бога)
7. hochuvseznat 27.03.15 11:15 Сейчас в теме
(4) Светлый ум, Я может вообще ничего не понимаю.... Так оно и так делает все эти проводки в типовом функционале. Что не нравится? Все что вы описали работает именно по такой схеме.
8. Светлый ум 406 27.03.15 13:06 Сейчас в теме
(7)hochuvseznat - В типовом может и делает, но на данный момент воспроизвести цепочку - неполучается.

Пытаемся воспроизвести схему типовую:
- сейчас ступор в том, что: в документе ОПзС не распределяются затраты - согласно указанным долям стоимости(на закладке продукция).

Выдает ошибки (при нажатии на кнопку - "Заполнить на закл. Распределение прочих затрат"):

"Не удалось распределить сумму (БУ): ***,11, по статье затрат: "
12. Obvious 30.03.15 13:17 Сейчас в теме
(8) Светлый ум, и перед РС - проверте все ли верно заполнено в рег. свед. "СпособыРаспределенияСтатейЗатрат/Организаций" и "ПоказателиПриНормальнойМощности/Организаций"?
и еще. В "настройках" ОПзС игрались? может авторасперед. в типовом будет ок?
И вместо распределения в ОПзС попробуйте еще документ: РаспределениеМатериаловНаВыпуск
Может он скажет что и как.
13. hochuvseznat 30.03.15 13:54 Сейчас в теме
(8) Светлый ум, То что не распределяются затраты, скорее всего виновато то, что не указана какая-нибудь аналитика. Самая распространенная - не указывают заказ затраты на закладке продукция и заказ затраты на закладке материалы и на закладке "Прочие затраты". А также номенклатурная группа.
20. Светлый ум 406 01.04.15 14:30 Сейчас в теме
Цепочка с закладками "прочее" и "распределение" не провелась... в виду не понимания чего хочет от нас программа, что описывал выше в посте (8)
9. ELAM 38 27.03.15 16:41 Сейчас в теме
У нас такая цепочка:
- Заказ покупателя;
- Поступление товаров и услуг (приходят материалы) – вид операции: в переработку;
- Отчет производства за смену (приходуем по всем регистрам готовую продукцию). Проводка в нашем случае будет Дб 002.
- Требование-накладная (списываем материалы, из которых будет изготовлена готовая продукция). Должна быть проводка: Дб 003.02 – Кр 003.01.
- Реализация услуг по переработке (окончательно списываем материалы, использованные на изготовление готовой продукции). Должна быть проводка: Кр 003.02.
- Перемещение товаров (передаем готовую продукцию со склада на склад).
- Передача товаров (передаем готовую продукцию заказчику).

В ОПзС счета затрат: 20.02. В планах счетов БУ и НУ субконто у 20.02 сделаны такие же, как и 20.01.
проводка Дт 90.02(Себест-ть переработки) Кт 20.02 создается в конце месяца автоматически документом "Расчет себестоимости".
Базу допиливали.
10. Светлый ум 406 28.03.15 19:44 Сейчас в теме
(9) ELAM, Спасибо за пример цепочки, непонятно как к этой схеме прикрутить отражение косвенных затрат?

косвенных расходы:
- Зарплата
- Налоги на ЗП
- Услуги сторонних организаций
- Амортизация оборудования

И какого характера дописки в вашей базе:
- макеты допиливали?
- в проведение документа "расчет себестоимоисти выпуска" вносили изменения?
просто схематично.. хочется более полную картину знать - как специалисты вопросы с Раузом решают.
11. alex_sh2008 4 30.03.15 09:23 Сейчас в теме
(10) Светлый ум, С чего вы решили что все статьи которые вы перечислили, являются косвенными в случае с переработкой, наоборот все эти затраты для предприятия являются прямыми, за исключением случая когда предприятия занимается не только переработкой, но и типовым производством, тогда эти затраты разделяются по адресности затрат.
14. hochuvseznat 30.03.15 13:55 Сейчас в теме
Или распределять затраты косвенные через "Способы распределения статей организации". Указывать, что только на продукцию из давальческого сырья.
23. amigo667 8 02.04.15 15:10 Сейчас в теме
(14) hochuvseznat,
распределять затраты косвенные через "Способы распределения статей организации". Указывать, что только на продукцию из давальческого сырья.

А где эта настройка не могу найти?? В справочнике "Способы распределения затрат" такой настройки не нашёл :(
Настройка: РАУЗ, нужно настроить что бы общепроизводственные расходы не распределялись на продукцию из давальческого сырья (мы давальцы).
24. ЪЪЪ 05.04.15 14:21 Сейчас в теме
(23) amigo667, Так сделай новую, поставь галочку - "Распределять на продукцию из давальческого сырья"
25. amigo667 8 06.04.15 09:55 Сейчас в теме
(24) ЪЪЪ, Делал, не могу найти эту галку :(
27. hochuvseznat 09.04.15 16:03 Сейчас в теме
(23) есть справочник Способы распределения затрат (не путать со способами распределения СТАТЕЙ затрат). Вы в этот справочник проваливаетесь как раз, когда для статьи затрат выбираете способ. Вот в нем и настраиваются различные фильтры (на подразделения, на вид затрат, номенклатурные группы и прочее). Эти способы можно копировать и назначать для тех статей затрат, для которых распределние индивидуальное. Т.е. "По выпуску" у вас не обязательно должен быть один способ. Может быть столько, сколько вариантов вам нужно настроить.
Эта настройка в справочнике на первой закладке внизу слева прям список галочек.
15. pavelyar 30.03.15 22:59 Сейчас в теме
тоже самое Не удалось распределить сумму (БУ): ***,11, по статье затрат:
16. hochuvseznat 01.04.15 09:44 Сейчас в теме
(15) пришлите скрин закладок "продукция", и "материалы" с видимостью всех полей.
17. Светлый ум 406 01.04.15 11:41 Сейчас в теме
(16) Ок сейчас скину, но то что вы описываете заполнено 003 в обортке закрылся нормально... про стандартную дав. цепочку.
18. Светлый ум 406 01.04.15 14:26 Сейчас в теме
Скрины ТЧ документов - цепочки по которой у нас закрылось без косвенных расходов:
19. Светлый ум 406 01.04.15 14:27 Сейчас в теме
21. Светлый ум 406 02.04.15 05:47 Сейчас в теме
А, именно были такие проблемы:

1) в документе ОПзС не распределяются затраты - согласно указанным долям стоимости(на закладке продукция).

Выдает ошибки (при нажатии на кнопку - "Заполнить на закл. Распределение прочих затрат"):
"Не удалось распределить сумму (БУ): ***,11, по статье затрат: "

2) Не давал проводить документ из-за корреспонденции забалансового 004 и балансового счета.
22. hochuvseznat 02.04.15 10:49 Сейчас в теме
(21) Вы выложили скрины с закладкой материалы (я это вообще не у вас просила, ну ничего))). Смотрите на мой скрин, у меня на закладке прочие затраты явно указана номенклатурная группа выпуска продукции и явно указан заказ покупателя (с закладки продукция ОПзС). ТОгда все распределяется без ошибок. На всякий случай, на закладке прочие затраты распределяются только статьи затрат, с характером производственные. Смущает, что Вы называете их косвенными. Может Вы распределяете ОПР?
2) Не давал проводить документ из-за корреспонденции забалансового 004 и балансового счета. - это что значит? в какой момент ОПзС делает такие проводки?? Откуда у Вас счет 004? там вроде 003.01 и 003.02 вообще используется, да и в ОПзС нет ссылок на него.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот