По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) vx_gas,
Характер затрат - общепроизводственные расходы.
Вид затрат - прочие
Вид расходов НУ - прочие расходы
В регистре сведений - Способы распределения статей затрат организаций - Счет затрат 25.01 Счет затрат НУ 25.01
Если изменить Счет затрат НУ на 25.02, в этом случае затрата не закрывается вообще
Характер затрат - общепроизводственные расходы.
Вид затрат - прочие
Вид расходов НУ - прочие расходы
В регистре сведений - Способы распределения статей затрат организаций - Счет затрат 25.01 Счет затрат НУ 25.01
Если изменить Счет затрат НУ на 25.02, в этом случае затрата не закрывается вообще
Добрый..
Расчет себестоимости закрывает ровно так как указано в распределении у затраты - я так понимаю у вас это бу 25.01, ну 25.01
Если менять ну на 25.02 закрывать в принципе тоже должен, но при условии что в документах который формируют затрату также указаны соответствующие счета..., возможно в этом причина не закрытия по 25.02. Также причиной может быть не установленное соответствие м/у счетами бу и ну ( но это очень маловероятно, т.к. упп по умолчанию вроде как создает соответствие м/у 25 счетами, если только руками что то удалили)
Расчет себестоимости закрывает ровно так как указано в распределении у затраты - я так понимаю у вас это бу 25.01, ну 25.01
Если менять ну на 25.02 закрывать в принципе тоже должен, но при условии что в документах который формируют затрату также указаны соответствующие счета..., возможно в этом причина не закрытия по 25.02. Также причиной может быть не установленное соответствие м/у счетами бу и ну ( но это очень маловероятно, т.к. упп по умолчанию вроде как создает соответствие м/у 25 счетами, если только руками что то удалили)
(4) liberto,
Да в распределении указано бу 25.01, ну 25.01 , но именно с такой настройкой закрывается эта затрата
если я указываю бу 25.01, ну 25.02, то временные разницы не закрываются, а остаются на остатке. Как правильно должны отражаться Временные разницы, на каком счете?
Да в распределении указано бу 25.01, ну 25.01 , но именно с такой настройкой закрывается эта затрата
если я указываю бу 25.01, ну 25.02, то временные разницы не закрываются, а остаются на остатке. Как правильно должны отражаться Временные разницы, на каком счете?
А вы пытаетесь распределять по объему выпуска или по выручке или по чему??? и у вас используется РАУЗ или партионка?
В данном случае явное расхождение либо при формировании затраты, либо при её распределении.
т.е. 25.01 у вас закрывается потому что распределяете её в документах так, как только меняете на 25.02 РС видит несоответствие и провисает.
Если распределение идет по объему выпуска то документы будут по выпуску(пример ОПЗС, комплектация номенклатуры) и именно в них должно быть соответствие м/у способом распределения в затрате и в документах которые формируют базу распределения, в нашем случае это выпуск. Если распределяете по выручке или реализации то это Акт об оказании производственных услуг, если з/п то доки по з/п и т.д....
В данном случае явное расхождение либо при формировании затраты, либо при её распределении.
т.е. 25.01 у вас закрывается потому что распределяете её в документах так, как только меняете на 25.02 РС видит несоответствие и провисает.
Если распределение идет по объему выпуска то документы будут по выпуску(пример ОПЗС, комплектация номенклатуры) и именно в них должно быть соответствие м/у способом распределения в затрате и в документах которые формируют базу распределения, в нашем случае это выпуск. Если распределяете по выручке или реализации то это Акт об оказании производственных услуг, если з/п то доки по з/п и т.д....
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот