Добрый день! Подскажите, кто знает, из какого регистра УПП 1.3 (релиз старенький 1.3.23.1) берет данные для распределения поступления между 60.1 и 60.2? Пробовал менять РС "Расчеты по приобретению (БУ)". Сумма взаиморасчетов в регистре меняется (получаю внешней обработкой простым запросом), на проведение документа "Поступление товаров и услуг" никак не влияет. Как проводил неправильно, так же и проводит. Ошибка в авансах возникла из-за неверного отражения в регистрах оплаты от третьих лиц за организацию. Такие оплаты в большом количестве отражены документом "Корректировка долга", который не делает движений в РС "Расчеты по приобретению (БУ)". Также часть таких оплат отражена простыми операциями. Отражать правильные движения в регистрах не требуется, нужно лишь подкорректировать, чтобы правильно зачитывались авансы по текущим документам.
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского регистра (плана счетов) и регистров накопления для УПП 1.3, КА 1.1
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 1
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Переход с УПП на ERP с сохранением документов. Фантастика или реальность?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Спасибо за ответ. Да, в корректировке записей регистров я указываю контрагента и договор, также организацию. Проверяю остаток аналогично, с параметрами. Сделку не указываю, т.к. у договора вид взаиморасчетов "По договору в целом". И да, остаток по 60.02 есть. КЗР я привожу значение регистра к к этому отстатку. Но система все равно зачитывает какой-то левый аванс (меньше чем нужно) и садит остаток на 60.01
Регистр верен. При проведении документов программа "смотрит" именно в него. Значит что-то не то с остатками по регистру даже с учетом ваших допкорректировок.
Я обычно смотрю отчетом "остатки и обороты" данные по этому регистру с отбором по контрагенту. и корректировками записей регистров привожу его к такому виду чтобы сальдо соотвествовало данных бухов.
Обратите внимание на то что при зачистке аванса есть поле с датой (что-то типа даты оплаты, точно не помню и программы под рукой нет) - в корректировке (при обнулении) эту дату надо указать с точностью до секунды.
Еще есть загвоздка с двумя ресурсами суммы - сумма упр и сумма бух. Для рублевых движений они должны быть равны, но бывают случаи когда даже типовым доком их умудряются сделать разными. Зачет идет по графе - бух.
Я обычно смотрю отчетом "остатки и обороты" данные по этому регистру с отбором по контрагенту. и корректировками записей регистров привожу его к такому виду чтобы сальдо соотвествовало данных бухов.
Обратите внимание на то что при зачистке аванса есть поле с датой (что-то типа даты оплаты, точно не помню и программы под рукой нет) - в корректировке (при обнулении) эту дату надо указать с точностью до секунды.
Еще есть загвоздка с двумя ресурсами суммы - сумма упр и сумма бух. Для рублевых движений они должны быть равны, но бывают случаи когда даже типовым доком их умудряются сделать разными. Зачет идет по графе - бух.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот