Корректировка реализации + расчет себестоимости = 0
Ситуация такая:
Есть корректировка реализации по одной позиции на 12 шт. (Уменьшение продажи + возврат на склад)
В самом документе по РАУЗ делается расходное движение на -12 штук. Суммовая оценка - по плановой цене -9000 руб.
Никаких остатков данной позиции на начало месяца нет. Приходов тоже нет помимо оной корректировки.
До расчета себестоимости все вроде и ничего - конечный остаток на 43 по позиции 12 шт и 9000 руб.
После расчета - 12 шт. и 0 руб :) Что как бы и логично - средняя-то технически 0 (ни начального остатка, ни приходов).
Но нужно-то чтобы остаток все же был ) Как быть-то в таком случае?
Есть корректировка реализации по одной позиции на 12 шт. (Уменьшение продажи + возврат на склад)
В самом документе по РАУЗ делается расходное движение на -12 штук. Суммовая оценка - по плановой цене -9000 руб.
Никаких остатков данной позиции на начало месяца нет. Приходов тоже нет помимо оной корректировки.
До расчета себестоимости все вроде и ничего - конечный остаток на 43 по позиции 12 шт и 9000 руб.
После расчета - 12 шт. и 0 руб :) Что как бы и логично - средняя-то технически 0 (ни начального остатка, ни приходов).
Но нужно-то чтобы остаток все же был ) Как быть-то в таком случае?
По теме из базы знаний
- Принципы учета номенклатуры в конфигурациях УТ11 и ERP. Ошибки расчета себестоимости
- Оптимизация расчета себестоимости выпуска продукции (УПП 1.3, Партионный учет)
- Расчет себестоимости товаров в 1С УТ 11 и КА 2 при проведении документа
- Расчет себестоимости по средней: не так все просто, как кажется на первый взгляд
- Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) HobbitT,
Про возврат нас мысль посещала, но полагаю, что пользователи на это не пойдут. Хотя, не предлагали пока, фиг знает..
Само по себе напрягает что.. То, что в случае наличия на складе остатков или приходных оборотов все будет работать нормально.. Думаю, что даже если просто сделать фиктивную корректировку записей регистров чисто по РАУЗ с приходом по нужной стоимости и расходом - все посчитается и в корректировке реализации..
Но как такие бубны донести до пользователей? Типа есть остатки - делайте корректировку реализации, нет и не планируется - возврат.. А с учетом того, что это делается не в конце месяца, то и вовсе хз - будут приходы или нет..
Про возврат нас мысль посещала, но полагаю, что пользователи на это не пойдут. Хотя, не предлагали пока, фиг знает..
Само по себе напрягает что.. То, что в случае наличия на складе остатков или приходных оборотов все будет работать нормально.. Думаю, что даже если просто сделать фиктивную корректировку записей регистров чисто по РАУЗ с приходом по нужной стоимости и расходом - все посчитается и в корректировке реализации..
Но как такие бубны донести до пользователей? Типа есть остатки - делайте корректировку реализации, нет и не планируется - возврат.. А с учетом того, что это делается не в конце месяца, то и вовсе хз - будут приходы или нет..
Тут методическая ошибка 1 с, они в отличии от документа возврат товара от покупателя, где стоимость либо указвалась в табличной части ( графа себестоимость) либо из документа партии и по этой цене оприходовалось на склад, рассчет себестомости никак не влиял, . В корректировке же стоимость рассчитываемая исходя из средней по данному складу, счету учета и характеристике по месяцу возврата, . Средняя расчитывается себестоимостью. Если на складе нет средней, значит 0
Ну и еще пару ошибок возникает. Если корректировка реализации потом корректировка поступления и средняя на складе не равна корректировке поступления, то возникает цикл по стоимости, огромные обороты и зависание суммы без количества
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот