УПП, РАУЗ, Учет и переработка давальческого сырья

1. Cartman 05.08.14 12:54 Сейчас в теме
Собственно вопрос, какими документами правильно отразить поступление, списание в производство, производство продукции и передачу продукции.
Находил схему:
Поступление товаров и услуг (в переработку)
Требование-накладная
Отчет производства за смену
Реализация услуг по переработке
Но уже поступление не делает движений по учету затрат. А требование не позволяет использовать забалансовые счета.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. shuhard 05.08.14 14:04 Сейчас в теме
(1) забыт документ Передача товаров
ПТиУ при РАУЗ не использует Рг затрат,поскольку нет надобности переносить на 20 счет залоговую цену
Требование-накладная конечно работает с 003.01 и 003.02
3. Cartman 05.08.14 14:16 Сейчас в теме
(2) shuhard, каким образом?
Что с требованием надо сделать чтобы оно позволило с забалансовыми счетами провестись?
4. shuhard 05.08.14 14:31 Сейчас в теме
(3)
Что с требованием надо сделать чтобы оно позволило с забалансовыми счетами провестись?

это штатный функционал УПП 1.3
Кт 003.01 Дт 003.02
5. EvanDark 05.08.14 14:51 Сейчас в теме
(1) Cartman, Добрый день!

Если Вы переработчик, значит Вам необходимо:

1. Создать документ Поступление товаров и услуг (операция: в переработку) используя забалансовый счет учета 003.01;
2. Далее Вам нужно списать этот материал документом Требование-накладная в переработку используя материальную Статью затрат, с видом мат. затрат: Принятые в переработку и счетом затрат 003.02;
3. После этого Вам необходимо оформить выпуск продукции на счет 20.02 (счет на вкладке Продукция) документом Отчет производства за смену, указать использованные материалы на вкладке Материалы;
4. Далее передать выпущенную продукцию заказчику с помощью документа Передача товаров (операция: передача продукции заказчику);
5. Осталось только реализовать услуги документом Реализация услуг по переработки. Заполняем вкладки Продукция указывая счет 20.02 и использованные материалы заказчика (Счет 003.02).

Желаю успехов!
jif; ves.Parnas; g_ella; EliasShy; Cartman; +5 Ответить
6. g_ella 23.10.14 17:01 Сейчас в теме
только оборотка (ОСВ) по счету 003 получается кривоватая...или так и должно быть?
7. EvanDark 24.10.14 15:54 Сейчас в теме
(6) g_ella, Почему кривоватая?)

1. Поступление товаров и услуг: в Дт 003.1 - приходят материалы;
2. Требование-накладная: с Кт 003.1 в Дт 003.2 мы отправляем материалы в производство;
5. Реализация услуг по переработке: с Кт 003.2 в Дт 20.02 закрываем использованные материалы.

В итоге 003 закрылся в 0!
9. SunShinne 633 20.04.15 15:07 Сейчас в теме
(7) EvanDark, Кт 003.2 в Дт 20.02 это как? 003 забалансовый счет...
11. 2776493 02.08.16 17:00 Сейчас в теме
(7) EvanDark, кривоватая ОСВ получается из-за того, что ДТ 003.01 делается поступлением с заполнением всех субконто, а КТ 003.01 - требование не заполняет субконто "контрагенты". И поскольку эти проводки не "подтверждаются" движениями по регистру "учет затрат (регл)" это так и остается в развернутом состоянии на 003.01 с зависшей суммой и количеством по контрагенту и минусовым количеством - без
12. galoks 1 03.08.16 07:25 Сейчас в теме
(11) 2776493, документ Реализация услуг по переработке делает две проводки: сторнирует ту, которая первоначально была без субконто, и делает такую же, но с привязанным контрагентом. В итоге все закрывается в 0
dsv_nsk; 2776493; +2 Ответить
8. shuhard 26.10.14 13:52 Сейчас в теме
(6)
только оборотка (ОСВ) по счету 003 получается кривоватая...или так и должно быть?

это РАУЗ и ему свойственны лишние обороты с пустыми субконто
Светлый ум; +1 Ответить
10. Milanick 13.07.16 10:38 Сейчас в теме
Добрый день. Так все же, как правильно?
13. Milanick 03.08.16 15:24 Сейчас в теме
Коллеги , а помогите еще с такой проблемой по давальческой переработке
14. a1089 18 10.04.19 15:05 Сейчас в теме
у меня такая проблема: делаю по указанной схеме, но документ Реализация услуг по переработки выдает сообщение "движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету", и в проводках не списывается суммовой остаток по счету 003.01. Так и висит. Как его можно списать?
15. SolarGard 115 07.02.24 18:58 Сейчас в теме
Ничего за годы не изменилось. Расчет себестоимости не дает сумму документа Реализация услуг по переработки
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот