Распределение ОХР и ОПР

1. tempa85 18.06.14 09:54 Сейчас в теме
Добрый день. Интересует возможность распределения 25 и 26 счета на незавершенную продукцию. Возможно ли это, если да то каким документом возможно это реализовать. Способ распределения 25 и 26 счета является зарплата основных рабочих на 20 счете.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. SaschaL 18.06.14 10:14 Сейчас в теме
(1) tempa85, добрый день, у вас РАУЗ или Партинный учет?
3. tempa85 18.06.14 10:15 Сейчас в теме
(2) SaschaL, РАУЗ, редакция 1.3 (1.3.51.3)
4. SaschaL 18.06.14 10:19 Сейчас в теме
(2) SaschaL, А регистр " аналитика распредления затрат" Заполнен?
Дело в том при Партионном учете работает Регистр сведений "Способы распределеиня" а при РАУЗе "Аналитика распредления затрат"
5. tempa85 18.06.14 10:30 Сейчас в теме
(4) SaschaL, РС "Аналитика распределения затрат" заполнен
6. SaschaL 18.06.14 11:01 Сейчас в теме
как вариант распредить документом "Распределиние прочих затрат"
8. tempa85 18.06.14 13:38 Сейчас в теме
(6) SaschaL, данный документ используется но вся его прелесть в том что он раскидывает все затраты 25 и 26 счета между выпущенной продукцией, а хочется что бы и на незавершенку тоже уходило часть затрат.
9. shuhard 18.06.14 14:04 Сейчас в теме
(8) [хочется что бы и на незавершенку тоже уходило часть затрат.]
тогда по зарплате не подходит,
нужно по материальным затратам
10. tempa85 18.06.14 14:14 Сейчас в теме
(9) shuhard, так разница ведь не принципиальная. Если есть зарплата по не закрывшемуся заказу, то почему бы не отнести прочие затраты. Чем зарплата отличается от материальных затрат в данном случае?
7. bdlk 7 18.06.14 12:54 Сейчас в теме
11. hochuvseznat 19.06.14 10:38 Сейчас в теме
Так и ОПР остаются в незавершенке, если база для их распределения (в вашем случае Оплата труда) остается не распределенной частично, только уже на на 25 счете, а на 20.
12. tempa85 10.07.14 09:26 Сейчас в теме
(11) hochuvseznat, Затраты 25 и 26 счета текущего месяца распределяются между заказами закрытыми (выпущенными) в текущем месяце. Следовательно сальдо на них равно 0. А хотелось бы что бы затраты распределялись и на заказы по которым выпуска еще нет.
Использую документ распределения прочих затрат для определения базы для распределения. Но данный документ делает распределение только при наличии выпущенной продукции.
13. hochuvseznat 16.07.14 08:36 Сейчас в теме
Как вариант, можно написать обработку для заполнения закалдки "Получатели" документа "Корректировка прочих затрат". Грубо говоря, пишите алгоритм для отнесения ОПР без аналитики на определенные аналитики (заказ, ном группа). Соответственно, автораспределение в этом случае не сработает для тех остатков для аналитики, по которой не было выпуска.
14. hochuvseznat 16.07.14 08:37 Сейчас в теме
Только в этом случае если не ошибаюсь на вскидку, нужно будет задать способ распределения уже "на выпуск", а не на затраты.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот