Создание документа корректировки реализации при отсутствии в УТ исходного документа реализации
Добрый день.
Нужна помощь.
Запланирован переход в чистую 1С8 УТ11.4.
Переносим только справочники, остатки и взаиморасчеты без документов.
Каким способом возможно реализовать проведение документов корректировки по реализациям прошлых периодов (которых в новой базе нет). Есть ли какие-то варианты решения?
Клиентов устраивает только корректировка, обратные продажи проводить категорически не хотят.
Заранее спасибо.
Нужна помощь.
Запланирован переход в чистую 1С8 УТ11.4.
Переносим только справочники, остатки и взаиморасчеты без документов.
Каким способом возможно реализовать проведение документов корректировки по реализациям прошлых периодов (которых в новой базе нет). Есть ли какие-то варианты решения?
Клиентов устраивает только корректировка, обратные продажи проводить категорически не хотят.
Заранее спасибо.
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из ERP 2/ КА 2 / УТ 11 в УПП 1.3 / КА 1.1 / УТ 10.3. Переносятся все возможные документы и справочники
- Загрузка документов из Excel в 1С: УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
- Выгрузка УПД из 1С УТ, БП, УНФ, КА и ERP для OZON и Яндекс Маркет
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)Можно в расширение выгрузить содержание документов продажи и если нужна корректировка доставать документ и на его основании корректировать.
ЗЫ не думаю что корректируются документы очень давнишние.... так что вполне хватит документов РТУ за последние 6 - 12 месяцев.
Можно положить в архив старую базу и на корректировку настроить получение из архива нужного документа и уже потом корректировать
ЗЫ не думаю что корректируются документы очень давнишние.... так что вполне хватит документов РТУ за последние 6 - 12 месяцев.
Можно положить в архив старую базу и на корректировку настроить получение из архива нужного документа и уже потом корректировать
1с только планирует что=то реализовать в 22г
а так народ делает:
0. Создаем отдельный договор для корректировок прошлого периода.
1. Создаем реализацию (поступление) в периоде до ввода остатков / (на договор для корректировок).
2. На ее основании делаем корректировку реализации (поступления) / (на договор для корректировок).
3. Очищаем все движения по реализации
4. Делаем корректировку взаиморасчетов (Взаимозачет задолженности) на нужный договор.
Вроде все получается красиво, все закрывается. Промежуточный договор ввели на всякий случай, нет уверенности что по регистрам все закроется.
а так народ делает:
0. Создаем отдельный договор для корректировок прошлого периода.
1. Создаем реализацию (поступление) в периоде до ввода остатков / (на договор для корректировок).
2. На ее основании делаем корректировку реализации (поступления) / (на договор для корректировок).
3. Очищаем все движения по реализации
4. Делаем корректировку взаиморасчетов (Взаимозачет задолженности) на нужный договор.
Вроде все получается красиво, все закрывается. Промежуточный договор ввели на всякий случай, нет уверенности что по регистрам все закроется.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот