Взаиморасчеты при продаже товара через Маркетплейс

1. avatar48 27.09.21 14:00 Сейчас в теме
Всем добрый день!
Вопрос такой - работаем со СберМегаМаркетом (ООО "Маркетплейс"). Клиенты на площадке могут оплачивать товар кроме денег еще и бонусами. Как правильно отразить такую продажу и оплату для корректного расчета себестоимости? Работаем в 1С Комплексная автоматизация 2.4.
Пример (как делаем сейчас):
Продаем товар за 1000 руб., 600 рублей клиент оплачивает деньгами, а 400 - бонусами.
В 1С проводим документ реализация товаров и услуг - 600 руб., реализация услуг и прочих активов по статье компенсации скидки - 400 руб. Далее по безналу приходит оплата от Маркетплейса и мы закрываем долги по взаиморасчетам. НО расчет себестоимости и рентабельности товара остается не верным. Себестоимость товара например 500 руб. и если мы проводим продажу за 600 руб., то выручка чистая 100 руб., но по факту она 100+400=500 руб. То есть по правилам расчета себестоимости в программе рентабельность и прибыль будет рассчитана по такой реализации неверно.
Хотели дополнительно делать документ Отражение прочих доходов и расходов, но для статей доходов не предусмотрена аналитика реализации товаров, то есть доход на реализацию отнести также невозможно.
Может быть кто-то сталкивался и решил данную проблему?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. EVKash 16 27.09.21 14:14 Сейчас в теме
(1) А почему вы реализацию делаете с суммой 600р? Вы же получаете от маркетплейса 1000?
По опыту покупки в Ситилинке через Алиекспресс - в чеке сумма полная, т.е. там + скидка, которую я не оплачивал.
4. avatar48 27.09.21 14:41 Сейчас в теме
(2) бухгалтерия говорит, что мы обязаны предоставить УПД на сумму компенсации от маркетплейса. А если мы будем делать реализацию товаров с полной суммой и еще проводить реализацию услуг (на компенсацию), то получается задвоение доходов. По мне так нужно делать реализацию на полную сумму, проводить реализацию услуг на компенсацию и списывать этот долг, а оплаты которые придут от маркетплейса взаимозачитывать на реализации товаров где была оплата бонусами... но боюсь, что бухгалтера не одобряет такую схему.. но не единственные же мы кто работает с маркетплейсом, значит есть выход нормальный)
3. starjevschik 27.09.21 14:15 Сейчас в теме
По логике вещей реализация должна быть 1000 р, оплата 600 р, 400 будет долг, который будет оплачен потом маркетом. Оплату придется как-то перезачитывать на нужные реализации, но это чисто технический вопрос...
5. avatar48 27.09.21 14:43 Сейчас в теме
(3) да, по логике все верно, но бух-я настаивает что нужно отдельно еще проводить реализацию услуг на эту компенсацию чтобы выставить УПД, а реализация в этом случае не может быть полной суммой... как в других компаниях ведется учет :/
6. starjevschik 27.09.21 15:17 Сейчас в теме
(5) в других компаниях отдельно управленческий учет и отдельно БУХ. Тогда можно сделать управленку как в жизни и отдельно нарисовать бухгалтерию как по закону...
7. avatar48 27.09.21 16:59 Сейчас в теме
(6) да, у нас отдельно стоит КА и БП, между ними обмен. Только вот офигеешь все эти нюансы отражать по-разному в разных базах
8. starjevschik 27.09.21 17:26 Сейчас в теме
(7) ну если все будет просто, чем мы будем заниматься? Места уборщиков в пятерочке уже неграми заняты )
Я бы сделал в управленке нормальную продажу, а в БП при обмене закачивал бы что им нужно и пусть делают что хотят.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот