ТиС возврат товаров от покупателя с НДС
ТиС 9.2. ОСНО
Подскажите, пжл, как правильно оформить Возврат товаров от покупателя.
В декабре 2020 г. была Реализация товара покупателю с НДС.
Выписали Реализация и С-Ф. С-Ф попала в книгу продаж.
Теперь покупатель в январе возвращает товар с НДС.
Я так понимаю документ Возврат от покупателя, и в документе выделяем НДС.
Затем на основании Возврата какую С-Ф должны сформировать?
По Кнопке С-Ф в документе возврат формируется С-Ф полученный?
И покупателю какие документы при возврате надо выдать?
И как быть с НДС по возврату, ведь при продаже мы по НДС уже получили вычет???
Подскажите, пжл, как правильно оформить Возврат товаров от покупателя.
В декабре 2020 г. была Реализация товара покупателю с НДС.
Выписали Реализация и С-Ф. С-Ф попала в книгу продаж.
Теперь покупатель в январе возвращает товар с НДС.
Я так понимаю документ Возврат от покупателя, и в документе выделяем НДС.
Затем на основании Возврата какую С-Ф должны сформировать?
По Кнопке С-Ф в документе возврат формируется С-Ф полученный?
И покупателю какие документы при возврате надо выдать?
И как быть с НДС по возврату, ведь при продаже мы по НДС уже получили вычет???
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Правила обмена ТиС 7.7 - БП 3.0
- Автоматизация заполнения документа "Возврат товаров от покупателя" в УТ 10.3
- Исправление ошибок в документах "Корректировка реализации" и "Возврат товаров от покупателя" по регистру "НДС по приобретенным ценностям" в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0
- Перенос данных из ERP 2 / КА 2 / УТ 11 в БП 3.0. Переносятся документы, начальные остатки и справочники
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
корректирующую счёт-фактуру
(1)
Документ/чек возврата
(1)
1с автоматически должно сформировать записи в книге продаж
Затем на основании Возврата какую С-Ф должны сформировать?
корректирующую счёт-фактуру
(1)
И покупателю какие документы при возврате надо выдать?
Документ/чек возврата
(1)
И как быть с НДС по возврату, ведь при продаже мы по НДС уже получили вычет???
1с автоматически должно сформировать записи в книге продаж
(5)Если обновляли конфигурацию, то Корректирующий с-ф находится по нажатию правой кнопки мыши в общем журнале.
И в конфигураторе документ СчетФактура откроете, там должны галки стоять в окошке "Является основанием".
У нас УСН, мы не выписываем, т.к сторонних покупателей особо нет. А вам скорее всего нужно
И в конфигураторе документ СчетФактура откроете, там должны галки стоять в окошке "Является основанием".
У нас УСН, мы не выписываем, т.к сторонних покупателей особо нет. А вам скорее всего нужно
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот