Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста мы поставщики возвратной тары, т.е. после отгрузки мы выкупаем тару из под наших товаров у покупателя денежными средствами, которые списываются Приходными кассовыми ордерами, деньги по которому разносятся на любую неоплаченную реализацию по Статье ДДС - Поступление оплаты от клиента. Исходя из таких взаиморасчетов в актах сверки весит наш долг поставщику тары (т.е. покупателю который возвращает нам тару). Подскажите как правильно принять возвратную тару от покупателя, чтобы правильно все было.
Подскажите пожалуйста мы поставщики возвратной тары, т.е. после отгрузки мы выкупаем тару из под наших товаров у покупателя денежными средствами, которые списываются Приходными кассовыми ордерами, деньги по которому разносятся на любую неоплаченную реализацию по Статье ДДС - Поступление оплаты от клиента. Исходя из таких взаиморасчетов в актах сверки весит наш долг поставщику тары (т.е. покупателю который возвращает нам тару). Подскажите как правильно принять возвратную тару от покупателя, чтобы правильно все было.
По теме из базы знаний
- Внешняя печатная форма расходной накладной с учетом возвратной тары (УТ 8.1)
- Отчеты по возвратной таре для УТ 10.3
- Учет возвратной тары в 1С:Розница 2 (Расширение)
- Остатки и обороты возвратной тары по контрагентам. Расширение. БП 3.0
- Ведомость по переданной возвратной таре с учетом просрочки в Управление торговлей 11
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
После покупки возвратной тары делайте взаимозачет по договорам с поставщиком и покупателем. А вообще, возвратная тара она на то и возвратная, что передается по залоговой стоимости покупателю, затем числится на забалансовом учете и,если покупатель ее испортил, продается ему. А то, что делаете вы - это не возвратная тара.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот