Учет возвратной тары

1. user1090975 12.12.18 19:50 Сейчас в теме
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста мы поставщики возвратной тары, т.е. после отгрузки мы выкупаем тару из под наших товаров у покупателя денежными средствами, которые списываются Приходными кассовыми ордерами, деньги по которому разносятся на любую неоплаченную реализацию по Статье ДДС - Поступление оплаты от клиента. Исходя из таких взаиморасчетов в актах сверки весит наш долг поставщику тары (т.е. покупателю который возвращает нам тару). Подскажите как правильно принять возвратную тару от покупателя, чтобы правильно все было.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. dka80 20 13.12.18 09:02 Сейчас в теме
После покупки возвратной тары делайте взаимозачет по договорам с поставщиком и покупателем. А вообще, возвратная тара она на то и возвратная, что передается по залоговой стоимости покупателю, затем числится на забалансовом учете и,если покупатель ее испортил, продается ему. А то, что делаете вы - это не возвратная тара.
3. user1090975 13.12.18 13:53 Сейчас в теме
Добрый день. Спасибо, можно подробнее как вести тогда ее учет?
4. muskul 17.12.18 04:55 Сейчас в теме
Если делать все типовыми документами то там все красиво. выкуп тары делается если клиент ее потерял, а так это возврат тары. Изначально у вас клиент платит за тару?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот