1. Rest001 26.12.16 19:57 Сейчас в теме

Два юрлица - один склад

Друзья, помогите разрулить.
Есть два юр.лица, одно на УСН, второе ОСНО (НДС).
Платформа 1с 7.7 ТиС. Стоит задача с 1 января работать по новому, а именно:

необходимо приходовать всё на один склад, продавать с него как с общего всё вперемешку,
причем как в розницу, так и оптовые продажи.
взаиморасчеты свои само собой, инвентаризация по складу должна быть тоже общая и т.д..
Ставлю "Контроль остатков ТМЦ" - По компании.
Приход вроде всё ок, продажи тоже. Дает продать к примеру все 10 уп с одного юр.лица, даже если приход был по 5 на каждое.
Но вот инв-ция выдает в этом случае +5 на одном юрлице и -5 на другом, автоматом 0 конечно не получается.
Вообще это реально реализовать?
Заранее спс.
Ответы
Сортировка: Древо
3. pentanom 16 26.12.16 21:29 Сейчас в теме
(1) Здесь есть неправильное понимание понятий склад и Юрлицо. Склад - это место хранения товара. Юрлицо - это владелец товара. В документах на приход товара мы обязательно указывает одну из своих организаций, т.е. указываем владельца товара. Для того, чтобы поменять владельца нужен специальный документ или пара документов (списание с одного юрлица и оприходывание на другое.
4. Rest001 27.12.16 06:47 Сейчас в теме
(3) Ну понимание именно этого вроде есть... Ну вот задача так стоит. Есть масса клиентов, работающих с НДС, в связи с чем появилось и юр.лицо на НДС. Получается фирма то одна, склад (и в 1С и физически) один, товар один и тот же, но часть приходит на одно юрлицо, часть на второе. Ну а продается то конечно же вперемешку.
Снять ограничение для перемещения (именно простого перемещения, а не продажи собств.юр.лицу) товара между двумя юриками - 5 мин, что уже и было реализовано всё это время. Т.е. как сейчас - всё 100% приходуется на УСН, при необходимости отпуска с НДС, товар двигается на ндс-ное юрлицо и далее продажа с него. Но как-то некрасиво это всё...
6. pentanom 16 27.12.16 11:20 Сейчас в теме
(4)Если нас интересует только количественный учет, то можно вообще не делить на два юрлица. Если же в рассмотрение входят налоги, то кроме как продавать товар собственному предприятию сделать ничего нельзя (я так думаю).
7. Rest001 27.12.16 13:47 Сейчас в теме
(6) По большей части количественный учет интересует, хотя конечно приходится из этой 7.7 выгружать доки в 8-Бухгалтерию - приход, продажи, банк... :( Так что...


(5) "Отключить остатки" - Контроль остатков ТМЦ - "не контролировать"? Кстати, чем данный пункт отличается от "По компании"? Только в том, что позволяет вообще в минус торговать, но по компании хоть какой-то учет? (5 и 5, в сумме 10, больше не продать...)
8. pentanom 16 27.12.16 15:44 Сейчас в теме
(7) [IS-QUOTE]По большей части количественный учет интересует, хотя конечно приходится из этой 7.7 выгружать доки в 8-Бухгалтерию - приход, продажи, банк... :( Так что...
[/QUOTE
Если так, то может быть распределять товары при выгрузке по схеме "Склад => Организация" ?
При этом нужно действовать от реализации.
2. alyonchik 26.12.16 21:10 Сейчас в теме
Реализовать то можно, но надо переписывать программный код. В 1С одна орг и на ней остатки числятся.
1. Переписать программный код
2. Создавать документы списания и оприходования на такое кол и стоимость, что бы выровнять остатки
5. Nadushka74 27.12.16 07:21 Сейчас в теме
Вы можете сделать инвентаризацию без привязки к юр лицу. Хотя для бух документации это не правильно. Т.е сделать отдельный док для управленческой инвентаризации, там отключить формирование остатков по организации. А для ведения верного учета по бух данным.
1. отключить остатки. в конце месяца делать продажу одного юр лица на другое, чтоб закрыть минуса.
корум; mad375; +2 Ответить
9. CheBurator 3558 28.12.16 22:47 Сейчас в теме
Без доработок не взлетит.
Как выше сказали - владельцем товара является не склад, а юр.лицо.
Законодательство не позволяет обному юрдицу торговать не принадлежащим ему товаром просто так, по хотению левой роки и правой пятки.
Должны быть юридически оформленные передачи прав на товар от однйо фирмы к другой.
Снять ограничения на перемещение - не проблема (ну если не считать незакрытых регистров). Но надо понимать что это - неправильно.
Вроде уже тема обсосана лет 15 как, а все туда же..

Если при выгрузке В НОРМАЛЬНУЮ УЧЕТНУЮ ПРОГУ танцевать от реализаций получающихся в черном учете - много вы не сделаете. да еще электронные книги продаж/покупок...
10. Dag 13.01.17 11:47 Сейчас в теме
Почитайте, как реализована настройка Интеркампани в УТ 11, например. Вот примерно такое надо повторить на 7-ке. Ничего мудреного там нет, схема простая, кодить не много.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии



Ведущий программист 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 180 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов 1С
Москва
Полный день

Консультант-аналитик 1С: ЗУП
Санкт-Петербург
Полный день