По теме из базы знаний
- Перераспределение уплаты страховых взносов для ЗУП 2.5 в пачках СЗВ-6 (+ проверка переплаты и отчёты по периодам) до 2014 года
- Обмен данными: выгрузка перечисленных страховых взносов и НДФЛ из ЗУП в БП
- Анализ начисленных налогов и взносов для ЗУП 8 как в ЗиК 7.7
- Расчетная ведомость со страховыми взносами. ЗУП 3.1
- Анализ страховых взносов. ЗУП 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не очень понятно что у вас происходит и чего в результате вы хотите добиться.
У вас в ЗУПЕ отражены соц.выплаты - какие?
Каким начислением вы их провели? Какой шаблон проводки стоит у этого начисления на закладке БухУчет? И что указано на закладке Взносы?
У вас начислились взносы в ЗУПЕ на это начисление? Или взносы в ЗУПе есть , но не выгрузились в БП?
Вот к примеру, у меня создано новое дополнительное начисление "Материальная помощь".
БухУчет - способом отражения , создан способ отражения "Мат.помощь" Дт91.02 Кт 70.
Взносы - вид дохода - материальная помощь облагаемая взносами частично.
Налоги - облагается, код дохода 2760.
И если мы начисляем матпомощь свыше 4000, с превышения начисляются страх.взносы, В Отражении ЗП в Рег.Учете
этим взносам сопоставляются проводки Дт91.02 Кт69.хх (т.е дебет берется из способа отражения матпомощи).
И так выгружается в БП - и БУ и НУ.
У вас в ЗУПЕ отражены соц.выплаты - какие?
Каким начислением вы их провели? Какой шаблон проводки стоит у этого начисления на закладке БухУчет? И что указано на закладке Взносы?
У вас начислились взносы в ЗУПЕ на это начисление? Или взносы в ЗУПе есть , но не выгрузились в БП?
Вот к примеру, у меня создано новое дополнительное начисление "Материальная помощь".
БухУчет - способом отражения , создан способ отражения "Мат.помощь" Дт91.02 Кт 70.
Взносы - вид дохода - материальная помощь облагаемая взносами частично.
Налоги - облагается, код дохода 2760.
И если мы начисляем матпомощь свыше 4000, с превышения начисляются страх.взносы, В Отражении ЗП в Рег.Учете
этим взносам сопоставляются проводки Дт91.02 Кт69.хх (т.е дебет берется из способа отражения матпомощи).
И так выгружается в БП - и БУ и НУ.
Не очень понятно что у вас происходит и чего в результате вы хотите добиться.
У вас в ЗУПЕ отражены соц.выплаты - какие?
Каким начислением вы их провели? Какой шаблон проводки стоит у этого начисления на закладке БухУчет? И что указано на закладке Взносы?
У вас начислились взносы в ЗУПЕ на это начисление? Или взносы в ЗУПе есть , но не выгрузились в БП?
Вот к примеру, у меня создано новое дополнительное начисление "Материальная помощь".
БухУчет - способом отражения , создан способ отражения "Мат.помощь" Дт91.02 Кт 70.
Взносы - вид дохода - материальная помощь облагаемая взносами частично.
Налоги - облагается, код дохода 2760.
И если мы начисляем матпомощь свыше 4000, с превышения начисляются страх.взносы, В Отражении ЗП в Рег.Учете
этим взносам сопоставляются проводки Дт91.02 Кт69.хх (т.е дебет берется из способа отражения матпомощи).
И так выгружается в БП - и БУ и НУ.
У вас в ЗУПЕ отражены соц.выплаты - какие?
Каким начислением вы их провели? Какой шаблон проводки стоит у этого начисления на закладке БухУчет? И что указано на закладке Взносы?
У вас начислились взносы в ЗУПЕ на это начисление? Или взносы в ЗУПе есть , но не выгрузились в БП?
Вот к примеру, у меня создано новое дополнительное начисление "Материальная помощь".
БухУчет - способом отражения , создан способ отражения "Мат.помощь" Дт91.02 Кт 70.
Взносы - вид дохода - материальная помощь облагаемая взносами частично.
Налоги - облагается, код дохода 2760.
И если мы начисляем матпомощь свыше 4000, с превышения начисляются страх.взносы, В Отражении ЗП в Рег.Учете
этим взносам сопоставляются проводки Дт91.02 Кт69.хх (т.е дебет берется из способа отражения матпомощи).
И так выгружается в БП - и БУ и НУ.
скорее всего у автора УСН и КУДиР и вот это самое начисление не входит в расходы уменьшаемую его налоговую базу...
Если я понял, то у Вас получается следуюящая ситуевина, при создании отражения зп в рег учете в ЗУП, Дк 44.01 и Кр 69.01, там должно стоять например Налоги по оплате труда, а у Вас стоит например ОПлата труда, и при выгрузке в бухглатерию в ОБоротке этих налогов не видно. Я правильно понял?
если это так то нужно зайти в ЗУП операции - регистры сведений - соответствие статей затрат отражения зарплаты в бух учете, и там настраиваете например вот по такому принципу: Страховые взносы - Оплата труда - Налог на оплату труда)))
Я вчера как раз с этой бедой боролся, вот это дело настрое уже гуд, тепреь идем в справочник статтьи затрат, там проверяем, что расшифровки тоже стояли, налоги значит страховые взносы и тд, потом в бухе првоеряем, что у статей затрат, по которым идет формирование отражения зп в бух учете, совпадали номера и наименования. мой совет в ЗУПе ручками исправить коды и наименования путем ctrl + C +V. и сделать по новой выгрузку этих доков, и все будет камельфо. вчера проверял.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот