Добрый день, дамы и господа. Ситуация вот какая в 3м квартале 2012 года сформировали Корректировочный СФ за 2й КВ 2012. В нём есть суммы, как на увиличение, так и на уменьшение. Но когда Формирую Книгу Продаж за 2й КВ2012г то доплисты попадает сумма на увеличение а на уменьшение не попадает. Соответственно и Декларация по НДС тоже не правильно формируется. Вопрос что надо сделать, чтобы сумма на уменьшение тоже попадала в Книгу Продаж??
По теме из базы знаний
- [БП 3.0] Помощник комиссионера по НДС 2015
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН
- Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 2.0 для последующего формирования декларации НДС
- Не спеша, эффективно и правильно – путь разработки. Часть 2. Теория
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Rider, ндс предъявленный не может попасть в книгу продаж, на то он и предъявленный. Он попадет в книгу покупок тогда, когда вы проведете документ Формирование записей книги покупок за тот период, в котором корректировочный делаете, в том же периоде и в декларации данная сумма появится в строке 130 раздела 3
(3) Rider, порядок действия таков:
1. формируете корректировку реализации - сумма на увеличение попадет в Книгу продаж в доп.лист в периоде первоначальной отгрузки)
2. на основании корректировки реализации вводите счет-фактуру
3. формируете документ Формирование записей книги покупок в периоде корректировки - сумма на уменьшение попадет в Книгу покупок в периоде корректировки и в декларацию по НДС в периоде корректировки
1. формируете корректировку реализации - сумма на увеличение попадет в Книгу продаж в доп.лист в периоде первоначальной отгрузки)
2. на основании корректировки реализации вводите счет-фактуру
3. формируете документ Формирование записей книги покупок в периоде корректировки - сумма на уменьшение попадет в Книгу покупок в периоде корректировки и в декларацию по НДС в периоде корректировки
Rider, порядок действия таков:
1. формируете корректировку реализации - сумма на увеличение попадет в Книгу продаж в доп.лист в периоде первоначальной отгрузки)
2. на основании корректировки реализации вводите счет-фактуру
3. формируете документ Формирование записей книги покупок в периоде корректировки - сумма на уменьшение попадет в Книгу покупок в периоде корректировки и в декларацию по НДС в периоде корректировки
1. формируете корректировку реализации - сумма на увеличение попадет в Книгу продаж в доп.лист в периоде первоначальной отгрузки)
2. на основании корректировки реализации вводите счет-фактуру
3. формируете документ Формирование записей книги покупок в периоде корректировки - сумма на уменьшение попадет в Книгу покупок в периоде корректировки и в декларацию по НДС в периоде корректировки
Спасибо за совет!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот