Документ "Поступление услуг" не находит документ "Расчётов"

1. freebsdd 1 24.04.13 08:54 Сейчас в теме
Здравствуйте!.. Прошу Вашей помощи!..

Дано:
    Есть документ "Поступление товаров и услуг" за 31.12.2012 г.
    Есть документ "Списание с расчётного счёта" за 09.01.2013 г.


Когда провожу Поступление за 31.12 в оборотах этого документа смотрю, а 1с документ "Списание" подставила аж за май 2012 г. Не видит документ "Списания" за январь 2013. Договора, Контрагенты, Сумма - одинаковые. Уже чайник вскипел весь...

Если нужна какая нибудь доп.инфа - говорите, сообщу махом!.


Скажите пожалуйста, что может быть не так?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
15. Alex_E 2383 25.04.13 14:14 Сейчас в теме
(14) freebsdd,
если документ на определённого Контрагента создаю, и там всё время 2 проводки (60.01 - 60.02 и 20.01 - 60.01), то что это может значит? (а если создаю нового контрагента, то 1 проводка: 20.01 - 60.01);
- насчет всё время 2 проводки можно было бы и поспорить, т.к. потом дан ответ, что если контрагент новый то проводка одна - когда две проводки - первая - это зачет ранее выданного этому контрагенту аванса, для нового авансов не было, соответственно зачитывать нечего и проводки нет.
Логика простая, если задолженности перед поставщиком нет - оплата встает на аванс - 60.02. Если потом от поставщика получили ТМЦ или услугу, и по нему был аванс, этот аванс зачитывается 60.01 - 60.02 и фиксируется затрата 20 - 60.01. Все прозрачно и понятно.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. pahich 747 24.04.13 09:32 Сейчас в теме
(1) freebsdd, какая программа? какой релиз? что значит загадочная фраза "Когда провожу Поступление за 31.12 в оборотах этого документа смотрю, а 1с документ "Списание" подставила аж за май 2012 г."?
2. freebsdd 1 24.04.13 09:07 Сейчас в теме
4. freebsdd 1 24.04.13 09:38 Сейчас в теме
Ох Ты Ёлки Палки!.. Пардон!.. Дополняю!.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

---------

Фраза значит:
Провожу документ "Поступление товаров и услуг / Покупка, комиссия", нажимаю кнопку "ДтКт" (рез-ат проведения документа) - там виднеется проводка: 60.01 - 60.02, а в субконто3(Документы расчетов с контрагентом) - стоит ссылка на документ "Списание с расчетного счета 00000017872 от 04.05.2012 0:00:00".
6. pahich 747 24.04.13 10:00 Сейчас в теме
(4) freebsdd, Если документооборот небольшой, то резоннее ставить зачет авансов не автоматический, а вручную, по документам расчетов. Тогда все будет прозрачно.
14. freebsdd 1 25.04.13 14:04 Сейчас в теме
(6) pahich, Оборот большой;
(7) bbuhh, Документов море, хочу понять логику, может обработку какую напишу в исправление...
(8) Lisska, Контрагенты все стоят, договора вот были иногда корявые, а как проставил, проводки сразу вставали, осталась только вот эта задача;
(9) Alex_E, а если документ на определённого Контрагента создаю, и там всё время 2 проводки (60.01 - 60.02 и 20.01 - 60.01), то что это может значит? (а если создаю нового контрагента, то 1 проводка: 20.01 - 60.01);


Дополнение:
1). База лицензия, на поддержке.
2). В оборотке виднеется очень много документов таких же (с проводками 60.01 - 60.02), много которые повставали на 60.02. Их тут целый Океан.
3). Изначально, в 8-ку импортировали документы поступления услуг 2012 года из 1с77, а из клиент-Банка уже оплату. И Много документов (не только по одному контрагенту), повставали на 60.02. Исходя из этой схемы, скажите, как такое возможно?


П.с.: Надеюсь ничего не упускаю, уже "глаз мылится".
15. Alex_E 2383 25.04.13 14:14 Сейчас в теме
(14) freebsdd,
если документ на определённого Контрагента создаю, и там всё время 2 проводки (60.01 - 60.02 и 20.01 - 60.01), то что это может значит? (а если создаю нового контрагента, то 1 проводка: 20.01 - 60.01);
- насчет всё время 2 проводки можно было бы и поспорить, т.к. потом дан ответ, что если контрагент новый то проводка одна - когда две проводки - первая - это зачет ранее выданного этому контрагенту аванса, для нового авансов не было, соответственно зачитывать нечего и проводки нет.
Логика простая, если задолженности перед поставщиком нет - оплата встает на аванс - 60.02. Если потом от поставщика получили ТМЦ или услугу, и по нему был аванс, этот аванс зачитывается 60.01 - 60.02 и фиксируется затрата 20 - 60.01. Все прозрачно и понятно.
16. ula1c 25.04.13 16:14 Сейчас в теме
(14) freebsdd, я для поиска и анализа беспорядка на 60.1 и 60.2 пользуюсь вот этой обработкой http://infostart.ru/public/126226/
ЕЕ можно дополнить условием, чтобы отображались только те договора, по которым "бабочки" (т.е.есть дебетовое на 60.2 и кредитовое на 60.1 сальдо одновременно). Но у меня контрагентов не много. Обхожусь так.
5. bbuhh 24.04.13 09:57 Сейчас в теме
60.1 -60.2 означает, что у Вас висел не закрытый аванс поставщику. Вот он и закрылся автоматом. Анализируйте 60 счёт. Возможно, где-то есть 60.1 красным.
7. bbuhh 24.04.13 10:08 Сейчас в теме
Если ничего не найдёте при анализе 60 счёта (в чём я сомневаюсь, обязательно найдёте), проблему можно решить так. В проводках вручную убрать не нужную Вам ссылку на майское списание, вместо неё ввести ручной док расчёта с контрагентом. А январская оплата уже подцепит документ прихода.
8. Lisska 24.04.13 10:17 Сейчас в теме
Еще проверьте что во всех документах поступления стоят счета расчетов (60.01 и 60.02).
Бывает, что в каком то документе не уследили и не поставили, и из-за этого и авансы криво закрылись.
У нас так часто было.
Я Универсальным отчетом (по регистрам, справочникам и документам) выцепляла для бухов такие документы.
Еще может быть завели два (3-4) договора и в каких то документах их напутали и потому старые оплаты тоже не закрылись по нужному вам договору.
В общем я бы начала с проверки счетов в документах.
9. Alex_E 2383 24.04.13 10:43 Сейчас в теме
Сформируйте отчет Анализ субконто, с нём выберите виды субконто:
-Контрагенты
-Договора
-Документы расчетов с контрагентами
Отбор по интересующему контрагенту, период например с января 2012 по февраль 2013.
В отчете будет всё видно, что как и почему
Поступление за 31.12 в ..... Не видит документ "Списания" за январь 2013.
- документ от 31.12.12 и не должен видеть документ за 13 год - для него его нет и быть и не может.
10. Aleks1973 24.04.13 11:00 Сейчас в теме
Учу пользоваться отладчиком. Дорого.
11. nafa 661 25.04.13 09:13 Сейчас в теме
Если конфигурация типовая Бухгалтерия или Торговля, то Alex_E написал единственный правильный и толковый ответ. Документы поступления/реализации и оплаты могут ссылаться только "назад". То есть если поступление было в 12 году а оплата в 13, то в поступлениии никакого документа оплаты в разделе оплата стоять не должно, а вот уже ссылка на поступление должна стоять в платежном поручении исходящем / списании со счета. Документом оплаты в движениях (проводках) будет само поступление
Можно поставить зачет авансов вручную и зачесть как надо.
Если конфигурация самописная то может быть что угодно, нужно выяснять у автора.
13. Lissenok 25.04.13 11:20 Сейчас в теме
(11) Согласен, зачет аванса происходит если он произошел до момента отгрузки. Иначе логики просто нет. А в самописной конечно можно ее (логику) вывернуть ни то что наизнанку, а вообще в нечто, ни поддающееся "трезвому" пониманию :)
12. mixa_1903 6 25.04.13 09:44 Сейчас в теме
у вас явно где-то висел аванс в разрезе расчетов по документам
17. tat_star 25.04.13 20:02 Сейчас в теме
Есть документ "Поступление товаров и услуг" за 31.12.2012 г.


Есть документ "Списание с расчётного счёта" за 09.01.2013 г.




Когда провожу Поступление за 31.12 в оборотах этого документа смотрю, а 1с документ "Списание" подставила аж за май 2012 г. Не видит документ "Списания" за январь 2013.

Документ от декабря НЕ МОЖЕТ видеть документ января (ибо хронология...), расчеты с контрагентом в данном случае надо закрывать в документе января, - в Списании с расчетного счета тоже есть поле Документ расчетов
Это в случае, если вы хотите привязаться именно к этому документу. А ваш документ Поступления видит аванс из мая 2012, по каким-то причинам зависший.
942644; motorkuzbassa.it; +2 Ответить
18. motorkuzbassa.it 101 26.04.13 09:40 Сейчас в теме
(17)хоть кто-то читает посты до конца. (Как в старом анек. про гл.буха и годовой отчет, когда компов еще не было...)
19. freebsdd 1 30.04.13 11:05 Сейчас в теме
Да уж, увяз как в смоле, документов много, капризничают, повставали кто куда хочет. Что не очень радовало, так, что 1С с начала года смотрела авансы по данному договору и брала кусок от туда сумму, а не видел документа расчёта на точную-нужную более позднюю сумму. Руками сидел проводил ища пары, а потом Аванс, в конце. Муть и трата времени!.. Признаться, уж лучше рубить дрова, полезней...

Спасибо Всем Громадное!..
Пока копался в болоте, платный топик превратился в обычный, отдаю остаток.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот