Добрый день!
На 25 счете у нас отражаются услуги по подразделению "Общее", то есть они у нас должны распределяться по всем производственным подразделениям на 20 счете.
При закрытии происходит следующее: С 25 на 20 закрывается по этому же самому подразделению, то есть на 20 переносится это подразделение "Общее". Посдкажите, пожалуйста, как его убрать с 20?
Спасибо!
На 25 счете у нас отражаются услуги по подразделению "Общее", то есть они у нас должны распределяться по всем производственным подразделениям на 20 счете.
При закрытии происходит следующее: С 25 на 20 закрывается по этому же самому подразделению, то есть на 20 переносится это подразделение "Общее". Посдкажите, пожалуйста, как его убрать с 20?
Спасибо!
По теме из базы знаний
- Обзор новшеств редакции БП 2.0 по сравнению с 1.6
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Перераспределение 25 счета по выбранному подразделению на другие указанные подразделения пропорционально заработной плате (БП 2.0, 3.0)
- БП 3.0, Закрытие месяца, Отключение проверок операций прошлых периодов
- Нестандартное закрытие месяца в Бухгалтерии 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Mirared,
Документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Предприятие ® Учетная политика ® Установка порядка подразделений для закрытия счетов
Документ предназначен для указания вручную последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Задать последовательность подразделений можно в учетной политике организации на закладке Выпуск продукции, услуг.
В документе указывается список Подразделений из справочника Подразделения организаций.
Список подразделений выбранной организации можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить.
Предприятие ® Учетная политика ® Установка порядка подразделений для закрытия счетов
Документ предназначен для указания вручную последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Задать последовательность подразделений можно в учетной политике организации на закладке Выпуск продукции, услуг.
В документе указывается список Подразделений из справочника Подразделения организаций.
Список подразделений выбранной организации можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить.
(1) Mirared,
Регистр сведений "Порядок подразделений для закрытия счетов"
Предприятие ® Учетная политика ® Порядок подразделений для закрытия счетов затрат
Регистр сведений предназначен для хранения последовательности подразделений для закрытия счетов затрат при расчете себестоимости выпуска готовой продукции и полуфабрикатов.
Предприятие ® Учетная политика ® Порядок подразделений для закрытия счетов затрат
Регистр сведений предназначен для хранения последовательности подразделений для закрытия счетов затрат при расчете себестоимости выпуска готовой продукции и полуфабрикатов.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
Проводки = Движения.Хозрасчетный;
Запрос = Новый Запрос;
Запросы = "
|ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Подразделение,
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&Дата1, &Дата2, , Счет = &счет, , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
|";
Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоМесяца(Дата));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(дата));
Запрос.УстановитьПараметр("счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01"));
Запрос.Текст = Запросы;
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Запрос = Новый Запрос;
Запросы = "
|ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт,
| ХозрасчетныйОбороты.Подразделение
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&Дата1, &Дата2, , Счет = &счет, , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
|";
Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоМесяца(Дата));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(дата));
Запрос.УстановитьПараметр("счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОбщепроизводственныеРасходы);
Запрос.Текст = Запросы;
РЗ = Запрос.Выполнить().Выбрать();
пока рз.Следующий() цикл
Для каждого стр из тз цикл
Проводка = Проводки.Добавить();
Проводка.Период = Дата;
Проводка.Организация = Организация;
Проводка.Содержание = "Закрытие счета 20";
Проводка.СчетДт = планыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01");
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,1,стр.Субконто1);
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,2,справочники.СтатьиЗатрат.НайтиПоКоду("000000063"));
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, Рз.Подразделение, "Кт");
Проводка.СчетКт = планыСчетов.Хозрасчетный.ОбщепроизводственныеРасходы;
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,1,рз.Субконто1);
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, Рз.Подразделение, "Кт");
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, стр.Подразделение, "Дт");
Проводка.сумма = Рз.СуммаОборотДт*Стр.СуммаОборотДт/Тз.итог("СуммаОборотДт");
КонецЦикла;
КонецЦикла;
Сообщить(Проводки.Количество());
Проводки.Записать();
КонецПроцедуры
Проводки = Движения.Хозрасчетный;
Запрос = Новый Запрос;
Запросы = "
|ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Подразделение,
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&Дата1, &Дата2, , Счет = &счет, , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
|";
Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоМесяца(Дата));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(дата));
Запрос.УстановитьПараметр("счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01"));
Запрос.Текст = Запросы;
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Запрос = Новый Запрос;
Запросы = "
|ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт,
| ХозрасчетныйОбороты.Подразделение
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&Дата1, &Дата2, , Счет = &счет, , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
|";
Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоМесяца(Дата));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(дата));
Запрос.УстановитьПараметр("счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОбщепроизводственныеРасходы);
Запрос.Текст = Запросы;
РЗ = Запрос.Выполнить().Выбрать();
пока рз.Следующий() цикл
Для каждого стр из тз цикл
Проводка = Проводки.Добавить();
Проводка.Период = Дата;
Проводка.Организация = Организация;
Проводка.Содержание = "Закрытие счета 20";
Проводка.СчетДт = планыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01");
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,1,стр.Субконто1);
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,2,справочники.СтатьиЗатрат.НайтиПоКоду("000000063"));
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, Рз.Подразделение, "Кт");
Проводка.СчетКт = планыСчетов.Хозрасчетный.ОбщепроизводственныеРасходы;
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,1,рз.Субконто1);
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, Рз.Подразделение, "Кт");
БухгалтерскийУчет.УстановитьПодразделениеПроводки(Проводка, стр.Подразделение, "Дт");
Проводка.сумма = Рз.СуммаОборотДт*Стр.СуммаОборотДт/Тз.итог("СуммаОборотДт");
КонецЦикла;
КонецЦикла;
Сообщить(Проводки.Количество());
Проводки.Записать();
КонецПроцедуры
Возможно, я не совсем правильно описала ситуацию. Еще раз попытаюсь объяснить, что же мне все-таки нужно получить в итоге.
На 25 счете собираются затраты по татьям затрат (амортизация, отопление, вывоз ТБО и т.д.) на подразделении Общее.
Нужно, чтобы при закрытии месяца затраты 25 распределялись пропорционально выручке подразделений Производство1, Производство2.
И все статьи собирались в одну строку - "Общепроизводственные затраты".
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это реализовать штатными средствами БП 2.0?
На 25 счете собираются затраты по татьям затрат (амортизация, отопление, вывоз ТБО и т.д.) на подразделении Общее.
Нужно, чтобы при закрытии месяца затраты 25 распределялись пропорционально выручке подразделений Производство1, Производство2.
И все статьи собирались в одну строку - "Общепроизводственные затраты".
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это реализовать штатными средствами БП 2.0?
Продолжу тему.
Вот какой вопрос возник. На 90 счете есть выручка по номенклатурным группам, по которым нет производства, т.е. купля-продажа. Как исключить это подразделение при распределении косвенных расходов?
Спасибо!
Вот какой вопрос возник. На 90 счете есть выручка по номенклатурным группам, по которым нет производства, т.е. купля-продажа. Как исключить это подразделение при распределении косвенных расходов?
Спасибо!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот