Доброго времени суток, имеется УТ 11 и БП 2.0 обмен настроен односторонний из УТ 11 в БП 2.0, все работает, но
1) при обмене документы "требование накладная" не проводятся, т.к. не указана статья доходов и расходов, причем статьи не перегружаются только по 91.0Х счету, по остальным статьям все хорошо. в УТ в документах "Внутреннее потребление" указана статья с кор. счетом 91.0Х
2) перегружаются не все документы "Авансовый отчет"
может кто подскажет в чем проблема?
1) при обмене документы "требование накладная" не проводятся, т.к. не указана статья доходов и расходов, причем статьи не перегружаются только по 91.0Х счету, по остальным статьям все хорошо. в УТ в документах "Внутреннее потребление" указана статья с кор. счетом 91.0Х
2) перегружаются не все документы "Авансовый отчет"
может кто подскажет в чем проблема?
По теме из базы знаний
- Предметно-ориентированное проектирование (3D) в 1С. Виртуальная машина.
- EBITDA vs TCO DCF язык экономики для IT-шников
- Как переходили с 7-ки на 8-ку. Пример небольшого розничного магазина
- Длительный цикл производства для ERP 2.4
- Курс молодого 1С-бойца, инженерная методика производственной стажировки
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Razyiller, проверьте соответствие плана счетов в программах...может измененная конфигурация(не базовая) посмотрите есть ли отличие от баз.конфы...если есть то правила обмена нужно переписать. Еще посмотрите соответствие субконто на 91.0? счетах скорее всего даже 91.02 т.к. ТН это отпуск в пр-во т.е. на затраты...АО в кот. не перегружаются какие счета задействованы?
(6) odin777, Здравствуйте!
Так как тема была мертвой год и я её оживил (в том числе и возможным вознаграждением), то считаю тему своей.
Итак:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.7.54)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.18)
Все конфигурации абсолютно типовые.
Данные перегружаются с начала 2014 по типовым правилам, все документы перегружаются из УТ в БП, обратно нет.
Накладные реализации перегружаются, но в них не заполнены счета (см. вложение). Причем до 2014 г. документы выгружены нормально. Я даже удалял все загружены документы из БП с начала 2014г., удалят настройку синхронизации, записывал новую настройку, далее перезагружал документы и опять тоже самое.
В УТ счета, насколько я понимаю никак не прописываются, а в БП должны заполняться автоматически.
Вот вроде постановка вопроса.
Так как тема была мертвой год и я её оживил (в том числе и возможным вознаграждением), то считаю тему своей.
Итак:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.7.54)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.18)
Все конфигурации абсолютно типовые.
Данные перегружаются с начала 2014 по типовым правилам, все документы перегружаются из УТ в БП, обратно нет.
Накладные реализации перегружаются, но в них не заполнены счета (см. вложение). Причем до 2014 г. документы выгружены нормально. Я даже удалял все загружены документы из БП с начала 2014г., удалят настройку синхронизации, записывал новую настройку, далее перезагружал документы и опять тоже самое.
В УТ счета, насколько я понимаю никак не прописываются, а в БП должны заполняться автоматически.
Вот вроде постановка вопроса.
В УТ счета, насколько я понимаю никак не прописываются, а в БП должны заполняться автоматически.
- верно - в БП счета берутся из счетов учета номенклатуры, в настройках которых для одной группы (позиции) номенклатуры можно настроить разные счета учета, все определяется в жтих настройках. Напрмер, для одной организации стул является продукцией (счет учета 43), для другой товаром (счет 41.01), для третьей комиссионным товаром (004). Если у Вас до 2014 года документы перегружались и счета устанавливались, то нужно посмотреть настройки (Установка счетов учета номенклатуры) - возможно настройки были сделаны по другим организация, складам итп.
(14) Alex_E, там стоит строка без организаций и номенклатуры (т.е. для всех по умолчанию)по настройкам которой и должны прописываться, как я понимаю, счета в накладных.
Вот, кстати, в накладных (перезагруженных в БП) в строках товар не прописано субконто, т.е. товар не попадает в "основную номенклатурную группу" и поэтому далее не прописываются счета.
Вот, кстати, в накладных (перезагруженных в БП) в строках товар не прописано субконто, т.е. товар не попадает в "основную номенклатурную группу" и поэтому далее не прописываются счета.
(17) agorlive, Номенклатурную группу программа берет из одноименного поля в номенклатуре - заполните её в УТ - перелетит в БП и там установится, но счета учета "завязаны" таки на номенклатуру, а не на номенклатурную группу, а про настройки счетов учета номенклатуры, еще можно посмотреть не установлены ли они например для склада или ещё где. Если всё нас троено нормально - они ОБЯЗАНЫ проставляться - проблема в базе...
(13) agorlive, это не то, для того чтобы получить файл правил обмена необходимо перейти в раздел Администрирование > Настройки синхронизации данных > Синхронизация данных > на закладке синхронизации данных кнопка настроить > параметры синхронизации > загрузить правила конвертации объектов > сохранить правила конвертации в файл > сохраняете файл и отправляете мне, вроде так.
Alex_E , посмотрите пожалуйста фото в 8м посту, там графа "субконто" не заполнена и даже вручную я не могу там выбрать "основную номенклатурную группу" - её просто нет в выпадающем списке. А вот до 2014г в накладных автоматически было прописано "основная номенклатурная группа".
По правилам табличная часть документа Реализация ТиУ заполняется так:
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(
Объект.Организация, СтрокаТаблицы.Номенклатура,
Объект.Склад);
Получаем наши счета учета - согласно разреза, Организация, Номенклатура, Склад
а берем их из регистра СчетаУчетаНоменклатуры
|ИЗ
| РегистрСведений.СчетаУчетаНоменклатуры КАК СчетаУчетаНоменклатуры
|
|ГДЕ
| СчетаУчетаНоменклатуры.Организация В (&Организация)
| И СчетаУчетаНоменклатуры.Номенклатура В (&Номенклатура)
| И СчетаУчетаНоменклатуры.Склад В (&Склад)
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(
Объект.Организация, СтрокаТаблицы.Номенклатура,
Объект.Склад);
Получаем наши счета учета - согласно разреза, Организация, Номенклатура, Склад
а берем их из регистра СчетаУчетаНоменклатуры
|ИЗ
| РегистрСведений.СчетаУчетаНоменклатуры КАК СчетаУчетаНоменклатуры
|
|ГДЕ
| СчетаУчетаНоменклатуры.Организация В (&Организация)
| И СчетаУчетаНоменклатуры.Номенклатура В (&Номенклатура)
| И СчетаУчетаНоменклатуры.Склад В (&Склад)
Прикрепленные файлы:


Всем кто принял участие сообщаю - после десятого раза настройки синхронизации все встало на свои места. В основном, вероятно, сыграло свою роль, то что я прописал в настройках перегрузки "основная номенклатурная группа" и то, это сработало не сразу, а со второго-третьего раза по какими то частям.
pirat123457 - я же юзер, то что написали вы - за пределами моего познания :).
odin777 - тем не менее, если вы провели какую то работу и у вас есть информация по моей базе - готов к сотрудничеству.
pirat123457 - я же юзер, то что написали вы - за пределами моего познания :).
odin777 - тем не менее, если вы провели какую то работу и у вас есть информация по моей базе - готов к сотрудничеству.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот