По теме из базы знаний
- Проверка реквизитов счета-фактуры и договора для формирования Книги продаж и Книги покупок
- Быстрая книг покупок и книга продаж по одному контрагенту
- Блок учета посредников во входящих Счетах-фактурах для 1С Бухгалтерский учет 7.7. Формирование Книги покупок и Декларации НДС с учетом посредников
- Корректировка регистра "НДС предъявленный" для добавления записей в книгу покупок. УПП 1.3
- Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вот сейчас потыкал убрал эту галку в счет фактуре книга заполнилась. Бухгалтер меня почему то убедила что галка должна стоять. Для чего тогда эта галку нужна объясните плиз.
Ну вот опытным путем выяснил, что с галкой отчет книга покупок формируется и без документа формирования записей книги покупок. Отсюда вопрос, как же все таки правильность формировать книгу покупок используя галку в счет фактуре или документ формирование записи книги покупок???
Ну вот опытным путем выяснил, что с галкой отчет книга покупок формируется и без документа формирования записей книги покупок. Отсюда вопрос, как же все таки правильность формировать книгу покупок используя галку в счет фактуре или документ формирование записи книги покупок???
Галка Отразить вычет НДС в счет - фактурах как раз и формирует по документу проводки которые раньше формировались при заполнении документа Книга покупок, поэтому данный документ теперь заполняется в том случаи если в документе Счет - фактура эта галка не установлена. Сам же отчет книга покупок формируется как на основании счет фактур по которым установлены галки Отразить вычет НДС, так и по документам Формирование записей книги покупок.
Документ Формирование записей книги покупок заполняется в обязательном порядке, если установлено, что организация осуществляет деятельность по ставке 0% или без НДС (это "сложный" учет НДС, при котором формируются движения по регистру партии НДС для восстановления и т.п.).
Если галка не установлена - то документ заполняется только в случаях, если в документах поступления или в счетах - фактурах (счет-фактуры полученные в принципе вводить необязательно, достаточно указать их дату и номер в поступлении)не была установлена галка отразить вычет, если в счет-фактуре галка указана - то документ уже попадает в книгу.
Всё работает правильно, причем точно так же как в 2.0, нужно только понимать что делаешь:-)
Если галка не установлена - то документ заполняется только в случаях, если в документах поступления или в счетах - фактурах (счет-фактуры полученные в принципе вводить необязательно, достаточно указать их дату и номер в поступлении)не была установлена галка отразить вычет, если в счет-фактуре галка указана - то документ уже попадает в книгу.
Всё работает правильно, причем точно так же как в 2.0, нужно только понимать что делаешь:-)
Вот создал тему про счет-фактуры полученную не создает она проводки при проведении хоть убей вообще никакие. Пришлось делать документ запись книги покупок и вручную вбивать все поля чтобы хоть как то посадить сумму НДС в книгу покупок. :(
(9) nick_e, Проводки по НДС счет-фактура полученный (если это не аванс выданный) и не формирует - она формируется в документе поступления, причем в зависимости от учетной политики вычет по НДС может формироваться как в том же документе поступления, так и в документе формирование записей книги покупок. Отражение НДС к вычету - документ, заменяющий счета фактуры для операций введенных вручную (хотя тут то же есть различные варианты).
Счет-фактура на поступление создает только одно движение - "Журнал учета счетов- фактур", всё остальное делают другие документы, нужно только правильно пользоваться программой.
Есть ещё один момент с вычетом - если счет 19.01 - то обязательно нужно сформировать книгу покупок - автоматом даже при установленной галке "Отразить НДС в книге покупок" вычет документ поступления не сделает.
(10) Галочка Цена включает НДС не влияет на проводки, важна галка "НДС включать в стоимость" - при её установке НДС не будет выделен совсем - вся сумма поступления уйдет или на счет затрат (услуги) или на себестоимость ТМЦ (товары, оборудование).
Счет-фактура на поступление создает только одно движение - "Журнал учета счетов- фактур", всё остальное делают другие документы, нужно только правильно пользоваться программой.
Есть ещё один момент с вычетом - если счет 19.01 - то обязательно нужно сформировать книгу покупок - автоматом даже при установленной галке "Отразить НДС в книге покупок" вычет документ поступления не сделает.
(10) Галочка Цена включает НДС не влияет на проводки, важна галка "НДС включать в стоимость" - при её установке НДС не будет выделен совсем - вся сумма поступления уйдет или на счет затрат (услуги) или на себестоимость ТМЦ (товары, оборудование).
Добрый день подскажите пожалуйста, мы перешли на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) , при вводе остатков по счету 76.АВ, сформировались документы расчетов с контрагентами, теперь при формировании книги покупок туда попадают не только счет- фактуры на аванс, но еще и документ расчетов с контрагентами от одной и той же организации и на одну и туже сумму(т.е. дублируется), при ручном удалении документа расчетов с контрагентами из 1 кв, он автоматически попадает во 2кв. и т. д. как этого избежать, подскажите пожалуйста, всю голову уже сломала(((
(12) lykky, При вводе остатков по счету 76.АВ важно использовать тот же документ расчетов, что и в соответствующей записи остатков по счету 62.02 (все счета фактуры на аванс должны быть привязаны к тем же документам расчетов, по которым эти авансы введены в программу). Тогда всё будет работать правильно...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В 3 квартале (августе) 2015 года нами был получен аванс от покупателя. Мы выписали счет-фактуру на аванс в день поступления оплаты. Услуга была также оказана в августе 2015 г. Дело в том, что при формировании книги покупок за 3 квартал 2015 года счет-фактура на аванс в книгу не попала, никто не обратил внимание и до сих пор висит сальдо на 76.АВ на сумму НДС от аванса. Когда сейчас формирую книгу покупок за 4 квартал 2015 года, то эта счет-фактура в книгу попадает. Какие мои действия должны быть в плане суммы этого НДС в декларации по НДС за 4 квартал 2015 года. Подскажите, пожалуйста, как поступить?Где должна быть отражена эта счет фактура на аванс за 3 квартал?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста : до 3 квартала 2017 года делали документ Формирование книги покупок и заполняли автоматически. Очень много авансов от Покупателей поступает. Документ всегда заполнялся и ОСВ по счету 76 АВ формировалась замечательно. В 4 квартале 2017 обновились. Теперь этот документ не работает! Авансы от Покупателей все висят на Д76АВ и не закрываются! Суммы гигансткие. Если это сейчас делать вручную - два дня уйдет. Что делать? Все счета-фактуры с галками, все оформлено нормально. С программой работаю уже давным-давно. Но с такой ситуацией впервые столкнулась! Прошу помощи.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот