Формирование книги покупок?

1. nick_e 2 02.04.13 05:18 Сейчас в теме
Есть документы счет фактур полученные в них установлена галка "Отразить вычет НДС".
Пытаемся заполнить документ "Формирование записей книги покупок" - ничего не заполняется.
По каким документам происходит заполнение и какие настройки надо посмотреть?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. nick_e 2 02.04.13 05:27 Сейчас в теме
Вот сейчас потыкал убрал эту галку в счет фактуре книга заполнилась. Бухгалтер меня почему то убедила что галка должна стоять. Для чего тогда эта галку нужна объясните плиз.

Ну вот опытным путем выяснил, что с галкой отчет книга покупок формируется и без документа формирования записей книги покупок. Отсюда вопрос, как же все таки правильность формировать книгу покупок используя галку в счет фактуре или документ формирование записи книги покупок???
3. Aleksey_3 02.04.13 05:42 Сейчас в теме
"Формирование записей книги покупок" - уже пару лет как 1с отказалась от этого документа
4. nick_e 2 02.04.13 05:45 Сейчас в теме
(3) Aleksey_3, зачем тогда этот документ присутствует в новой конфигурации версии 3???
7. Aleksey_3 02.04.13 16:10 Сейчас в теме
(4) А вы не думали что кто-то работает с версии 3.0 более года и перенес туда данные за последние 5 лет скажем?
5. bbuhh 02.04.13 07:45 Сейчас в теме
6. nata_87 36 02.04.13 07:52 Сейчас в теме
Галка Отразить вычет НДС в счет - фактурах как раз и формирует по документу проводки которые раньше формировались при заполнении документа Книга покупок, поэтому данный документ теперь заполняется в том случаи если в документе Счет - фактура эта галка не установлена. Сам же отчет книга покупок формируется как на основании счет фактур по которым установлены галки Отразить вычет НДС, так и по документам Формирование записей книги покупок.
Дмитрий74Чел; +1 Ответить
8. Alex_E 2374 02.04.13 16:19 Сейчас в теме
Документ Формирование записей книги покупок заполняется в обязательном порядке, если установлено, что организация осуществляет деятельность по ставке 0% или без НДС (это "сложный" учет НДС, при котором формируются движения по регистру партии НДС для восстановления и т.п.).
Если галка не установлена - то документ заполняется только в случаях, если в документах поступления или в счетах - фактурах (счет-фактуры полученные в принципе вводить необязательно, достаточно указать их дату и номер в поступлении)не была установлена галка отразить вычет, если в счет-фактуре галка указана - то документ уже попадает в книгу.
Всё работает правильно, причем точно так же как в 2.0, нужно только понимать что делаешь:-)
9. nick_e 2 09.04.13 08:22 Сейчас в теме
Вот создал тему про счет-фактуры полученную не создает она проводки при проведении хоть убей вообще никакие. Пришлось делать документ запись книги покупок и вручную вбивать все поля чтобы хоть как то посадить сумму НДС в книгу покупок. :(
11. Alex_E 2374 17.04.14 18:02 Сейчас в теме
(9) nick_e, Проводки по НДС счет-фактура полученный (если это не аванс выданный) и не формирует - она формируется в документе поступления, причем в зависимости от учетной политики вычет по НДС может формироваться как в том же документе поступления, так и в документе формирование записей книги покупок. Отражение НДС к вычету - документ, заменяющий счета фактуры для операций введенных вручную (хотя тут то же есть различные варианты).
Счет-фактура на поступление создает только одно движение - "Журнал учета счетов- фактур", всё остальное делают другие документы, нужно только правильно пользоваться программой.
Есть ещё один момент с вычетом - если счет 19.01 - то обязательно нужно сформировать книгу покупок - автоматом даже при установленной галке "Отразить НДС в книге покупок" вычет документ поступления не сделает.
(10) Галочка Цена включает НДС не влияет на проводки, важна галка "НДС включать в стоимость" - при её установке НДС не будет выделен совсем - вся сумма поступления уйдет или на счет затрат (услуги) или на себестоимость ТМЦ (товары, оборудование).
Angel_Ok; ben19791010; +2 Ответить
10. maylot 17.04.14 14:25 Сейчас в теме
А в поступлении галочка "цена включает НДС" снята?
12. lykky 20.11.15 10:24 Сейчас в теме
Добрый день подскажите пожалуйста, мы перешли на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) , при вводе остатков по счету 76.АВ, сформировались документы расчетов с контрагентами, теперь при формировании книги покупок туда попадают не только счет- фактуры на аванс, но еще и документ расчетов с контрагентами от одной и той же организации и на одну и туже сумму(т.е. дублируется), при ручном удалении документа расчетов с контрагентами из 1 кв, он автоматически попадает во 2кв. и т. д. как этого избежать, подскажите пожалуйста, всю голову уже сломала(((
13. Alex_E 2374 20.11.15 14:39 Сейчас в теме
(12) lykky, При вводе остатков по счету 76.АВ важно использовать тот же документ расчетов, что и в соответствующей записи остатков по счету 62.02 (все счета фактуры на аванс должны быть привязаны к тем же документам расчетов, по которым эти авансы введены в программу). Тогда всё будет работать правильно...
14. lykky 11.12.15 12:58 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В 3 квартале (августе) 2015 года нами был получен аванс от покупателя. Мы выписали счет-фактуру на аванс в день поступления оплаты. Услуга была также оказана в августе 2015 г. Дело в том, что при формировании книги покупок за 3 квартал 2015 года счет-фактура на аванс в книгу не попала, никто не обратил внимание и до сих пор висит сальдо на 76.АВ на сумму НДС от аванса. Когда сейчас формирую книгу покупок за 4 квартал 2015 года, то эта счет-фактура в книгу попадает. Какие мои действия должны быть в плане суммы этого НДС в декларации по НДС за 4 квартал 2015 года. Подскажите, пожалуйста, как поступить?Где должна быть отражена эта счет фактура на аванс за 3 квартал?
15. nadek0204 22.07.16 15:09 Сейчас в теме
Подскажите где в комплексной автоматизации живет документ формирование записей книги покупок? Книга не заполняется, а запись книги покупок по контрагентам.
16. user898546 21.01.18 16:48 Сейчас в теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста : до 3 квартала 2017 года делали документ Формирование книги покупок и заполняли автоматически. Очень много авансов от Покупателей поступает. Документ всегда заполнялся и ОСВ по счету 76 АВ формировалась замечательно. В 4 квартале 2017 обновились. Теперь этот документ не работает! Авансы от Покупателей все висят на Д76АВ и не закрываются! Суммы гигансткие. Если это сейчас делать вручную - два дня уйдет. Что делать? Все счета-фактуры с галками, все оформлено нормально. С программой работаю уже давным-давно. Но с такой ситуацией впервые столкнулась! Прошу помощи.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот