Здравствуйте подскажите пожалуйста какие проводки дает документ "Реализация товаров и услуг"?
Мы создаем документы реализации товаров и он дает проводки
Д-т 62,01 к-т 10,01
Но еще создает еще одну проводку
Д-т 62,01 к-т 90,01,1
Подскажите пожалуйста это правильно или нет! Если неправильно подскажите как изменить!?
И по какой сумме мне надо выставлять счет покупателю!
Мы создаем документы реализации товаров и он дает проводки
Д-т 62,01 к-т 10,01
Но еще создает еще одну проводку
Д-т 62,01 к-т 90,01,1
Подскажите пожалуйста это правильно или нет! Если неправильно подскажите как изменить!?
И по какой сумме мне надо выставлять счет покупателю!
По теме из базы знаний
- Реализация товаров и услуг с долгом контрагента для УТ 11.5 + фактический адрес
- Обработка создания документов "Реализация товаров и услуг" и "Счета покупателей" для группы контрагентов
- ТОРГ-12 с печатью и подписями для документа Реализация товаров и услуг (в том числе непроведенного) (ERP 2, КА 2, УТ 11)
- Упаковочный лист из документа Реализация товаров и услуг – УТ 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5
- Универсальный передаточный документ (УПД) внешний (в редакции Правительства РФ №1096 от 16.08.2024 г.) из документа Реализация товаров и услуг
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Это неправильно - материалы должны продаваться по счету 91.01, а не по 90.01.1. А вообще вопрос показывает что "под рукой" нету бухгалтера - у него таких вопросов быть не может :-)
Первая проводка должна быть Дт 91.02 (90.02.1) Кт 10.01, вторая Дт 62.01.Кт 91.01 (90.01.1).
Сумма первой проводки - стоимость списания ТМЦ, рассчитанная по учетной политике, вторая сумма - выручка по реализации - сумма этой проводки - то, что выставляется в счете покупателю.
Неправильные корреспонденции в Вашей реализации - неправильно установлены счета в табличной части документа:
Счет доходов - 90.01.1 или 91.01
Счет расходов - 90.02.1 или 91.02
Счет учета НДС 90.03 или 91.02
Первая проводка должна быть Дт 91.02 (90.02.1) Кт 10.01, вторая Дт 62.01.Кт 91.01 (90.01.1).
Сумма первой проводки - стоимость списания ТМЦ, рассчитанная по учетной политике, вторая сумма - выручка по реализации - сумма этой проводки - то, что выставляется в счете покупателю.
Неправильные корреспонденции в Вашей реализации - неправильно установлены счета в табличной части документа:
Счет доходов - 90.01.1 или 91.01
Счет расходов - 90.02.1 или 91.02
Счет учета НДС 90.03 или 91.02
Счета учета берутся из регистра сведений "счета цчета номенклатуры" в этот регистр можном перейти через Пердприятие->Товары (материалы, продукция, услуги)->счета учета номенклатуры , в этом регистре можно учтановить правила заполнения счетов учета для номенклатуры (т.е. для каждой номенклатурной позиции ) или для папочки (т.е. группы номенклатуры не путать с номенклатурной группой) для того что бы выбрать попочку нужно указать на неё и нажать в левом верхнем углу кнопочку выбать и установить соответсвующие счета учета которые посоветовали выше
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот