БП 2.0.44
1С 8.2.17
Организация на УСН доходы-расходы. На начало года по контрагенту X был введен остаток дебиторской задолженности по 62 счету (стандартным документом ввода остатков). В течение года произошел взаимозачет (дт 60 Кт 62), провели документом "Корректировка долга". Расходы по 60 счету сели в колонку 7 КУДиР, а вот доход по 62 счету не принимается ни в "Доходы всего", ни в "Доходы учитываемые...".
Где отразить остатки на начало по непризнанным расходам УСН - знаю. А по непризнанным доходам УСН?
1С 8.2.17
Организация на УСН доходы-расходы. На начало года по контрагенту X был введен остаток дебиторской задолженности по 62 счету (стандартным документом ввода остатков). В течение года произошел взаимозачет (дт 60 Кт 62), провели документом "Корректировка долга". Расходы по 60 счету сели в колонку 7 КУДиР, а вот доход по 62 счету не принимается ни в "Доходы всего", ни в "Доходы учитываемые...".
Где отразить остатки на начало по непризнанным расходам УСН - знаю. А по непризнанным доходам УСН?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Martinian, Чтобы однозначно определиться в чем проблема,поэксперементируйте: снимите проведение документа Корректировка долга, а введите обычное Поступление на расчетный счет-Оплата от покупателя с оплатой от этого контрагента, закрывающее дебиторскую задолженность по сч.62. Если в этом случае расход признается, значит проблемы с остатками нет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот