Расчет процентов по займам (кредитам) выданным, полученным для БП 2.0 (КОРП)

06.02.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Данная обработка позволяет автоматически рассчитывать проценты по займам- кредитам выданным-полученным

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Файл для скачивания
.epf 21,33Kb
116
.epf 21,33Kb 116 Скачать

Есть у меня сеть предприятий которая между своими организациями выдает займы и им потребовалось автоматическое введение процентов по займам-кредитам. Особенность заключалась в том чтобы на проценты по выданным счетам фактурам выдавалась счет-фактура начиная с 2012 г.

Был выбран документ "Оказание услуг", там заполняются контрагенты, договоры и сумма начисленных процентов, а счета-фактуры выписываются автоматически при проведении. По процентам полученным оформляется документ бухОперация.

Для займов выданых просматриваются остатки на начало каждого дня за месяц по счету 58.03, проверяется количество дней в году, рассчитывается процент за день и умножается на сальдо по счету, потом таблица сворачивается и заполняется документ.

Для займов полученных все то же самое, только счета определяются на вкладке "настройка", так как счетов может быть много и плюс валютные, так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным).

Единственной что надо, это ввести у договора дополнительный реквизит "ПроцентПоЗайму" и его значения.

Если виды взаиморассчетов по договорам займов выданных будут разными - будет возникать проблема с проведением документа "Оказание услуг".

Сохраняйте настройки.

 

 

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190759    270    239    

269

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22417    182    6    

162

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    80661    432    90    

135

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56809    184    76    

116

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23733    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94776    589    281    

140

Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)

Email рассылки Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Указывайте любой период, список организаций, контрагентов, видов договоров (с покупателем, с поставщиком и др.), счетов бухгалтерского учёта, валюту, необходимость детализации по договорам, список печатных форм и форматов их сохранения, а затем формируйте, согласовывайте, контролируйте, печатайте и отправляйте по e-mail готовые акты сверок прямо из 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

9000 руб.

03.04.2018    30646    64    24    

64
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Ariko-sv 07.03.13 11:16 Сейчас в теме
Очень полезная обработка, обязательно воспользуюсь!!!
+
2. ask001 12.04.13 15:06 Сейчас в теме
При использовании этой обработки столкнулся со следующей проблемой:
Организация на УСН. Сформировал этой обработкой Оказание услуг - начисление процентов по займу. Оказание услуг не проводится: Поле объекта не обнаружено (СуммаВзаиморасчетовЕНВД). Это из-за того что по этому контрагенту есть аванс и вид договора "Прочее". Если поставить вид договора "С покупателем" то Оказание услуг проводится, но тогда не проводится Списание с расчетного счета - выдача займа. Так как Списание с расчетного счета с видом операции Расчеты по кредитам и займам требует вида договора "Прочее".
Как бы обойти эту проблему?
+
3. 26178_mail.ru 58 18.07.13 13:45 Сейчас в теме
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОТ НАШЕГО БУХГАЛТЕРА.
+
4. a4a 24.09.13 10:51 Сейчас в теме
Однозначно плюс за поднятие темы!
+
5. a4a 24.09.13 10:52 Сейчас в теме
Хотелось бы уточнить. В описании указано, что счета определяются на вкладке "настройка", так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным). Я верно понимаю, что существуют настройки по умолчанию, которые пользователь может откорректировать, или же он должен заводить все самостоятельно? И еще вопрос: если работаем с применением ПБУ 18: Формируются ли различные суммы по бухгалтерскому и налоговому учету и налоговые разницы с возможностью их схлопывания в конце квартала?
+
6. gsmirnov 80 01.10.13 21:23 Сейчас в теме
ПР формируются. Все схлопывается за период.
+
7. Yolochka 30.07.15 00:57 Сейчас в теме
А нельзя доработать на БП 3.0?
+
Оставьте свое сообщение