КА 8.2 движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету док. "Пермещение товаров"

1. bluntschi 01.02.13 06:34 Сейчас в теме
Здравствуйте, а подскажите, почему может выскакивать при проведение документа "Пермещение товаров", предупреждение: движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету
РАУЗ.
Расчет себестоимости потому что не проведен?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. vladir 114 01.02.13 09:02 Сейчас в теме
(1) Такое сообщение появляется при неоперативном проведении документа, когда нужного товара нет на складе. Если попытаться провести док оперативно, документ не проведётся с выдачей соответствующего предупреждения.
5. kasper076 107 01.02.13 09:14 Сейчас в теме
(4) vladir, товар-то может и есть, в нужном количестве. А вот стоимость его или не известна, т.к. небыло расчета себестоимости еще, или просто отсутствует.
6. vladir 114 01.02.13 09:24 Сейчас в теме
(5) kasper076, насчет стоимости согласен, если в учетной политике стоит "порядок формирования учетных цен" по нулевой стоимости, если по плановым ценам, тогда нет цены, а по прямым затратам - нет товара...
7. kasper076 107 01.02.13 09:27 Сейчас в теме
(6) vladir, у нас стоит "По прямым затратам" и если товар есть только по количеству, а по стоимости его нет, то выходит именно такое сообщение.
8. vladir 114 01.02.13 09:35 Сейчас в теме
(7) Думаю, что такое м.б. если вводились начальные остатки, без установки цен номенклатуры. Если же товар появился доком поступления, тогда стоимость при перемещении должна быть, если её нет, надо смотреть по датам поступление - перемещение.
9. kasper076 107 01.02.13 09:46 Сейчас в теме
10. bluntschi 26.10.15 06:35 Сейчас в теме
(5) kasper076, (8) vladir, остатки вводились документом оприходование товаров, там была прописана стоимость товара
11. kasper076 107 26.10.15 08:02 Сейчас в теме
(10) bluntschi, ответа на (2) не вижу.
2. kasper076 107 01.02.13 08:00 Сейчас в теме
Ведомость по учету МПЗ что говорит?
3. rgrisha 1 01.02.13 08:45 Сейчас в теме
Товар по которому не сформировалось движение не был введен как начальный остаток?
12. HobbitT 26.10.15 20:18 Сейчас в теме
При способе оценки списания МПЗ "По прямым затратам" программа при каждом проведении документа делает мини-расчет себестоимости. Если на дату документа перемещения по указанным позициям нет остатка (в разрезе всех аналитик), то программа выдаст предупреждение, мол сумму пока определить не смог.
Если 100% на дату перемещения остаток по этой позиции был, то значит есть пересортица по ключам аналитики (например, оприходовали на один счет БУ, перемещаем с другого.
В любом случае, если до конца месяца этот пересорт уйдет, расчетом себестоимости сумма ляжет правильно. Если не уйдет, при расчете себестоимости будет отругиваться на отрицательные остатки по регистрам МПЗ.
Если хочется подробненько разобраться надо сформировать ведомость по учету МПЗ со следующими группировками: 4 ключа аналитики (первые четыре строки возможных группировок) + регистратор.
По способе "по прямым затратам" конечный остаток на момент каждого регистратора должен быть больше или равен 0, если остаток меньше - значит по данной аналитике не найдено остатка и сумма не может быть расчитана. Если остаток меньше 0 на конец месяца, то расчет себестоимости не сможет откорректировать сумму до факта корректно...
wowik; sirm; +2 Ответить
15. user1507378 11.12.20 10:54 Сейчас в теме
(12)
ведомость по учету МПЗ

Добрый день!

Как сформировать Ведомость по учету МПЗ в УПП 1.3. Напишите путь, пожалуйста.
13. b-dm 171 15.01.20 12:01 Сейчас в теме
А где прочесть толковую инфу по правилам списания МПЗ по прямым затратам ?
14. ИЛ_Bahitok 3 25.11.20 05:41 Сейчас в теме
Есть регистр накопления "Учет затрат" 2 шт. упр. и бух. учет. соответственно. Смотрим универсальным отчетом остатки по интересующей номенклатуре (Аналитика учета затрат), на определенную дату. Также открыв регистр накопления через "операции" увидим документ регистратор, количество и сумму.
В моем случае в УПП 1.3 РАУЗ, кладовщик добавил документ "Комплектация номенклатуры" и провел его по бух. учету, без галки упр. Соответственно менеджер остатки видит, но документ реализации проводится в - . Открыв оба регистра "Учет затрат" упр. и бух. увидел их разницу.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот