Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом

27.01.13

Задачи пользователя - Акт сверки

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Печать_АктСверкиВзаиморасчетов.epf
.epf 14,74Kb
160
.epf 14,74Kb 160 Скачать

Сделан на основе типовой печатной формы.

Отличительные особенности - 1) выводит начальное и конечное сальдо по договорам(в случае если в документе установлен флажок разделения по договорам), 2) в случае если конкретный договор в документе не указан - выводит сальдо конечное в разрезе всех договоров контрагента, по которым имеются остатки на дату окончания периода акта сверки,  включая те, которые не попали в акт сверки но имеют на дату окончания периода акта сверки ненулевое сальдо.

Может подключаться к документу как внешняя печатная форма.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22076    162    4    

148

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56478    179    76    

112

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30350    117    66    

98

Загрузка акта сверки по данным контрагента из Excel в Бухгалтерию 3.0 ПРОФ с удобным визуальным выявлением отсутствующих документов

Загрузка и выгрузка в Excel Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка загрузки акта сверки по данным контрагента из файла формата Excel для его сравнения с актом сверки по данным организации. Наглядное отображение отсутствующих документов как на стороне организации, так и на стороне контрагента.

6000 руб.

18.11.2019    24197    42    10    

23
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gigagr 26.02.13 21:54 Сейчас в теме
Столкнулись с такой проблемой: когда бухи делают корректировку долга по счетам 60 и 62 одного и того же контрагента (учет по нескольким договорам), бухгалтерские проводки получаются правильные. Однако когда формируют Акт сверки взаиморасчетов с этим контрагентом, то эта корректировка долга в нём не отражается, как будто бы её не было. А если сформировать по одному договору, то все видит. Вопрос к автору - эта обработка поможет распечатать акт сверки с контрагентом с расшифровкой по договорам и корректировка будет отражена в этих договорах?
2. Vovan1975 13 28.02.13 10:44 Сейчас в теме
На понял что значит "не отражается".
Корректировка не влияет на остатки по договорам или корректировка не отражается среди документов?
3. gigagr 28.02.13 20:47 Сейчас в теме
Ну вот, хотелось бы так:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Продажа (154 от 08.11.2012) 455 341,00
22.11.12 Оплата (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Оплата (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 455 341,00 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Продажа (158 от 13.11.2012) 2 460 634,50
20.11.12 Продажа (164 от 20.11.2012) 15 897,00
20.12.12 Оплата (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
25.02.13 Оплата (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
. . .
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 043 887,81
_________________

А в типовом акте:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
Итого по договору: 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 2 000 000,00
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81

Поэтому в акте не видно, что деньги с одного договора перекинуты на другой.
4. gigagr 19.09.13 08:24 Сейчас в теме
Обработка до сих пор актуальна. Есть какие-нибудь идеи по моему вопросу?
Оставьте свое сообщение