Как скорректировать остатки на счете 210.06?

1. юный бух 13.01.13 18:53 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите, мне пожалуйста! В оперативное управление получили здание: Д 101.22 К 210.06, с начисленной амортизацией: Д 210.06 К 104.22. В течении года начисляла амортизацию: Д 401.20 К 104.22 (не уверена правильная ли проводка начисления амортизации...)Как теперь скорректировать счет 210.06? Прочитала, что нужно сделать проводку Д 210.06 К 304.06...а как тогда потом закрыть счет 304.06? Подскажите, пожалуйста!
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ak-22 13.01.13 20:32 Сейчас в теме
Обновите программу до релиза 16.2 и почитайте список обновлений. Добавлен документ корректировка расчетов с учредителем.
3. юный бух 13.01.13 20:40 Сейчас в теме
спасибо почитаю!подскажите, а проводка начисления амортизации правильная?
4. Agema 13.01.13 21:29 Сейчас в теме
(3) buhgazeta, правильно, только вот, Вы ее вручную что ли проводите?
5. Shtilll 13.01.13 21:36 Сейчас в теме
Моим всем письма рассылали, что на 210.06 будет учитываться только балансовая стоимость особо ценного и недвижимого имущества, было какое-то разъяснение от минфина. Проводка начисления амортизации правильная, а вот на 210.06 получается, что её быть не должно, если меняли тип учреждения на начало года, надо перепровести документы по переносу остатков при изменении типа учреждения - в переносе ОС убрать галку "Формировать расчеты по амортизации". Проводка по корректировке остатков на счете 210.06 - Дт 401.10.172 - Кт 210.06.
6. Alexeym1980 19.01.13 20:08 Сейчас в теме
скорректировал счет 210.06. в итоге в дебете счета 401.10 образовался остаток на сумму амортизации ОЦИ. закрываю счет 401.10 и теперь у меня финансовый результат прошлого периода получился с минусом огромная сумма. так и должно быть? никто не в курсе?
7. kasenka 19.01.13 20:46 Сейчас в теме
(6)Минфин в курсе ;).
Конечно так и должно быть. У вас изменился актив баланса, соответственно меняется и пассив. Т.е. 401.10 закрываете на 401.30. Меняется валюта баланса по состоянию на 01.01.2012. В отчетности обязательно надо заполнить форму 0503773.

Все что нужно знать по этому вопросу, включая бухгалтерские записи, содержится в письме Минфина от 18.09.2012 02-06-07/3798 http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/09/pismoMFRF_02-06-07_3798_ot_180912.PDF
8. Alexeym1980 19.01.13 21:20 Сейчас в теме
я не меняю валюту баланса на 01.01.12. я делаю корректировку в конце 2012 года. т.е. в межотчетный период
9. kasenka 19.01.13 21:31 Сейчас в теме
(8)Письмо почитайте, проверьте по нему свои проводки на корректность.

А финансовый результат, на то и финансовый результат, чтобы отражать все действия. Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло - принцип двойной записи в бухгалтерии пока никто не отменял. Прибыло на счете 210.06 - он в активе. Убыло с 401, он в пассиве.
10. Alexeym1980 19.01.13 21:40 Сейчас в теме
вижу что там надо входящие остатки корректировать на 01.01.12
11. anyaB 20.01.13 07:56 Сейчас в теме
на 210,06 учитываются оци по балансовой а не остаточной стоимости, скорректированные на стоимость поступлений и выбытий. и баланс на конец года резко уменьшается поэтому вполне может быть минусовый, ведь вы отдали стоимость оци своим учредителям и соответственно на эту сумму у них увеличится баланс.
12. lyu-homchenko@yandex.ru 19.01.18 01:44 Сейчас в теме
Всем добрый день! В бюджетное учреждение поступило ОЦИ, подаренное физ. лицом. В БУ сделана соответствующая запись : д-т 101.26.310 и к-т 401.10.180. Надо ли отражать это оци на счете 210.06? И какая будет проводка?
13. Agema 19.01.18 08:09 Сейчас в теме
(12)https://its.1c.ru/db/budquest#content:499:hdoc:_top:%D0%BE%D1%86%D0%B8

Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000), осуществляется учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности (либо с иной периодичностью, установленной учреждением по согласованию с учредителем), но не реже чем один раз в год при составлении годовой бухгалтерской отчетности в сумме балансовой стоимости поступившего недвижимого имущества бюджетного учреждения:

Дт 2 401 10 172 (4 401 10 172) Кт 2 210 06 000 (4 210 06 000).

На суммы изменений показателей счетов 221006000 учреждение направляет учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном учредителем и отраженном учреждением в рамках формирования учетной политики (письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798).

У Вас учет ведется в 1С?
Программа сама сделает корректировку - в регламентных есть, соответствующая процедура.
14. fktrc171 07.12.18 14:16 Сейчас в теме
(13) Почему-то Проводки , которую формирует документ Дт 401.10 Кт 210.06 нет в списке корректных проводок . Почему ?
15. Agema 07.12.18 18:14 Сейчас в теме
(14) мы сами вносили ее в корректные. Этот справочник давно не совсем актуальный и не обновляется.
fktrc171; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот