Есть БП 2.0 последний релиз. Конфигурация 100% стандартная. Организация торгует оптом уже пару лет, и тут появляется покупатель в Белоруссии.
В учетной политике ставится галочка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". Галочка предполагает ведение учета по партиям.
При проведении реализаций получаются сообщения вида "Для целей учета НДС не списано по партиям блабла". Что логично, т.к. партий-то нет, откуда ж они возьмутся-то.
Перепроведение всех документов с начала начал не годится, ибо... ну в общем не надо.
Так вот и вопрос - а как бы так сделать, чтобы партии появились? По идее надо бы прописать в регистр "НДС по приобретенным ценностям" начальные остатки, но что-то я не нашел штатного способа это сделать. Как быть?
Ручную операцию может сделать? Вроде такая возможность предусмотрена...
В учетной политике ставится галочка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". Галочка предполагает ведение учета по партиям.
При проведении реализаций получаются сообщения вида "Для целей учета НДС не списано по партиям блабла". Что логично, т.к. партий-то нет, откуда ж они возьмутся-то.
Перепроведение всех документов с начала начал не годится, ибо... ну в общем не надо.
Так вот и вопрос - а как бы так сделать, чтобы партии появились? По идее надо бы прописать в регистр "НДС по приобретенным ценностям" начальные остатки, но что-то я не нашел штатного способа это сделать. Как быть?
Ручную операцию может сделать? Вроде такая возможность предусмотрена...
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Дальше будет все ок, при условии: что вложены в регистр НДС все партиии, пришедшие до даты Х, т.е момента когда была активирована данная настройка. Поэтому по включению параметра "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". от 1С советуют применять Обработку "Проведение документов по регистрам НДС".
Дабы не трогать закрытый период - вкладывают записи в регистр непосредственно, подобно вашей ситуации, далее заполнение происходит системой автоматом согласно новой настройке "Сложный учет НДС"
Дабы не трогать закрытый период - вкладывают записи в регистр непосредственно, подобно вашей ситуации, далее заполнение происходит системой автоматом согласно новой настройке "Сложный учет НДС"
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот