Сторно начисленного в прошлые месяцы НДС

1. levan 07.11.12 15:40 Сейчас в теме
как сделать сторнирование неправильно начисленного в прошлых месяцах НДС?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
8. kancerina 08.11.12 14:18 Сейчас в теме
(7) 181024, в регистрах не должно быть лишних ошибочных записей, исходить надо из этого.
Как уже было сказано в этой ветке, думаю нужно заполнить "внеочередное" формирование записей книги покупки теми сф, которые были в прошлом периоде ошибочно отражены в книге покупок. суммы с минусом.
Доп. лист нужен за корректируемый период, т.е. за тот, за который будет сдана уточненка.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ZOOBR 07.11.12 15:59 Сейчас в теме
Смотря как вы его начислили и какая у вас конфигурация. Если УПП, КА, смотрите отчет по движениям документа которым он начислялся и по аналогии заполняйте документ "Корректировка записей регистров". Вам нужны будут регистры бухгалтерии, а также как минимум регистр накопления "НДС Начисленный", ну и весьма вероятно что-то еще. Хотя бы какая конфа скажите.
3. levan 08.11.12 06:21 Сейчас в теме
(2) ZOOBR, конфа упп. ситуация такая: два месяца подряд, сами того не подозревая, бухгалтера формируя книгу покупок заполнили ее одинаковыми документами. видимо лазили в прошлый период. уже не важно как это сделали. важно это исправить. это было в 2011 году. выходит второй нал вычет был лишний. регистры(Журнал проводок (бухгалтерский учет),НДС с авансов и НДС Покупки) поправил. записал противоположенные проводки. но теперь нужно ведь этот лишний(вычтенный повторно) налоговый вычет уплатить в бюджет. но корректировка не попадает в книгу продаж. как правильно отработать такую ситуацию в упп?
6. kancerina 08.11.12 11:05 Сейчас в теме
(3) 181024, корректировка не должна попадать в книгу продаж. Нужны доп. листы со сторнирующими записями (по излишне принятому к вычету налогу) к книге покупок за те периоды, в которых были ошибки.
7. levan 08.11.12 11:24 Сейчас в теме
(6) kancerina, нужно корректировать при этом регистры? или достаточно просто создать доп лист? и за какой период формировать доп лист. при формировании книги за этот месяц?
8. kancerina 08.11.12 14:18 Сейчас в теме
(7) 181024, в регистрах не должно быть лишних ошибочных записей, исходить надо из этого.
Как уже было сказано в этой ветке, думаю нужно заполнить "внеочередное" формирование записей книги покупки теми сф, которые были в прошлом периоде ошибочно отражены в книге покупок. суммы с минусом.
Доп. лист нужен за корректируемый период, т.е. за тот, за который будет сдана уточненка.
4. levan 08.11.12 06:28 Сейчас в теме
5. mika_mika 2 08.11.12 09:14 Сейчас в теме
Док. "Отражение НДС к вычету".
Но на мой взгляд для исправлениятакой разовой ошибки достаточно вручную заполнить док. "Формирование записей книги покупок". Логично даже сделать на корректировки отдельй документ, чтобы можно было все остальные записи формировать другим документом.
9. victro 09.11.12 13:33 Сейчас в теме
Делайте исправление и доп листы, корректировка записей регистров здесь вас не спасет...
10. MICK77 15 09.11.12 17:53 Сейчас в теме
В упп вроде есть документ "Отражение НДС к вычету/начислению" - он же участвует и в формировании книги продаж. Попробуй поиграться с ним.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот