Организация является плательщиком ЕНВД и УСН, все ведется в программе. Как правильно организовать расчет налогов с ФОТ по сотрудникам которые попадают под ЕНВД и те которые под УСН, программа сейчас все валит в одну кучу, что по словам бухгалтера не есть правильно. Ну как то так, может не совсем правильно выразился, но я очень мало знаком с такой схемой когда УСН + ЕНВД сразу.
По теме из базы знаний
- Налоги и взносы по подразделениям отдельно по спецрежимам (УСН, ЕНВД)
- Упрощенная форма сложной оплаты (Безнал, Кредит, Подарочный сертификат) при использовании УСН+ЕНВД в 1С:Розница
- Распределение взносов УСН / ЕНВД
- Страсти по эквайрингу. Раздельный учёт УСН + ЕНВД (1С:Розница)
- [БП 3.0] Переход ЕНВД на УСН (эквайринг)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На бухгалтерской базе это не получится штатными средствами. Надо или дописывать, или брать зарплатную программу.
Очень удобно вести разделение УСН+ ЕНВД в Камин Расчет Зарплаты, а затем переносить в Бух. При этом счета переноса можно настроить вручную любые нужные.
В отдельной зарплатной программе, там есть возможность вести все раздельно (и РСВ формирует лист для УСН, и лист отдельно для ЕНВД, и выгрузка по видам деятельности.
Пишу сюда же, так как не вижу смысла дублировать заголовок темы, модераторы не бейте.
Привет, Инфостарт, с наступающим Старым Новым Годом!
Вопрос в следующем, есть некие виды деятельности по УСН, кроме них появились виды деятельности по ЕНВД, выручка, понятно, выделится явно, но кроме того есть возможность АБСОЛЮТНО ЯВНО разделить затраты, то есть распределение не нужно в принципе. Кто знает, где это отключить галочкой (если можно разумеется), либо вносить изменения куда именно (в УСН 7.7 пока не силен).
Заранее спасибо, еще раз с праздниками!
Привет, Инфостарт, с наступающим Старым Новым Годом!
Вопрос в следующем, есть некие виды деятельности по УСН, кроме них появились виды деятельности по ЕНВД, выручка, понятно, выделится явно, но кроме того есть возможность АБСОЛЮТНО ЯВНО разделить затраты, то есть распределение не нужно в принципе. Кто знает, где это отключить галочкой (если можно разумеется), либо вносить изменения куда именно (в УСН 7.7 пока не силен).
Заранее спасибо, еще раз с праздниками!
Ну если все затраты будут списываться исключительно правильно, то в документе "закрытие месяца" можно не ставить галку "Распределение расходов по видам деятельности УСН/ЕНВД"
так, вроде не распределяет, а вот насчет сумма по енвд. Они попадают в КУДиР и попадают в базу для расчета УСН, это быть не должно ИМХО.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот