заполнение 130 формы баланса

1. irina_ph 05.09.12 10:59 Сейчас в теме
Подскажите ответ на такой вопрос. с 1 июня 2012 года наша организация переходит на новый тип учреждения с казенных на БГУ. Переход осуществили - по старым КПС остатков не имеем. Все ушло на нулевые новые КПС. Делаем баланс на конец мая 2012 форма 130 и видим что остаток по счетам с кфо =2 переведенный на новый кпс на конец периода попадает в конечные остатки баланса за исключением особо ценного имущества. Подскажите как правильно осуществить переход чтобы форма 130 заполнялась правильно.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Alexsa1C 05.09.12 11:52 Сейчас в теме
Суммы в балансе сходятся?
3. irina_ph 05.09.12 12:10 Сейчас в теме
В балансе должны быть по кфо - 2 нули а стоят суммы по новым кфо
4. irina_ph 05.09.12 12:11 Сейчас в теме
ведь уже все остатки по кфо переведены -с 2 на 2 и новые кпс? почем тогда заполняется баланспо 2-ке? или косяк 1с?
5. Alexsa1C 05.09.12 15:59 Сейчас в теме
6. irina_ph 05.09.12 16:58 Сейчас в теме
у меня все переведено с 2 на 2 и теханализ не показывает ошибок. а что никто не проверял как после перевода на новые кфо заполняются старые формы баланса - что попадает внебюджет туду с новых кфо (в форму 130)?
7. Adelvase 06.09.12 05:30 Сейчас в теме
Ну и вопрос! "Пойди туда не знаю куда", сама то поняла вообще про что спрашиваешь? Во-первых в балансе КПС не отражается, хоть нулевой он хоть какой другой. В0-втроых 4 (субсидии) это тоже внебюджет и он попадает во 2 колонку. В-третьих баланс должен быть не 130, а 730. Если вы бюджетное учреждение, судя по наличию особо-ценного имущества, у казенных его быть не может.
А вообще это просто перл - "перешли с казенного на БГУ"!!! жаль нету хохочущего смайла...
Летели два крокодила - один зеленый, другой в Африку...
8. amerle 06.09.12 14:09 Сейчас в теме
(7) Adelvase,
АППЛОДИРУЮ СТОЯ за ответ
уважительный смайлик
10. irina_ph 06.09.12 18:06 Сейчас в теме
(7) Adelvase, я говорю про остатки на конец мая - при чем тут 4 и 2-ка - остатки же 0-е (те которые были на 1 и 2-ке)? мы же все уже перевели на старые кпс с 1 и 2-кой... оборотка пустая форма 130 старый баланс на 30 мая переход был - почему туда должны попадать все что перешло на 2 и 4=ку? при его заполнении ведь внебюджет будет пустой или как?
11. irina_ph 06.09.12 18:07 Сейчас в теме
(7) Adelvase, мы переходим в середине года на новый тип и нас заставляют сдавать 2 баланса - один по 130 форме а другой по 730 форме. вот в 730 форму что попадает во вторую колонку по 2 и 4-ке я вполне согласна а вот с 130 формой нет!!!
9. oks_gel@list.ru 06.09.12 14:36 Сейчас в теме
Вы каким учреждением стали Бюджетным или Казенным? Если Бюджетным то у вас форма должна быть 05031730, если казенным то 05031130. У казенного учреждения на начало года КФО 2 остается только в части денежных средств счет 2201000 и 2401000. И действительно в формах баланса отсутствуют сведения по КПС. У Вас по ходу такая каша в голове.
12. irina_ph 06.09.12 18:11 Сейчас в теме
(9) oks_gel@list.ru, вы читайте я ясно пишу что переход был на 31 мая!!! откуда начало года взялось??? С нас требуют баланс на конец мая по 130 форме и после перехода по 730 форме!
13. irina_ph 06.09.12 18:13 Сейчас в теме
(9) oks_gel@list.ru, на момент с января по 31 мая мы казенное учреждение - а если так то у нас 1 и 2 кфо. с 31 мая мы бюджетные и естественно все перешло на 4-ку и 2-ку. скажите где у меня каша и почему баланс 130 форма с нас не должны спрашивать на 31 мая???
14. I love pivo 06.09.12 20:32 Сейчас в теме
Ну так и делайте в хронологическом порядке: Баланс до перехода (130). Потом переход. Потом баланс после перехода (730). :)
А не " "баланс до перехода" после перехода". :)

чисто технически - оставьте одну базу по 31 мая до перехода. Из нее печатайте всю отчетность до перехода (баланс по форме 0503130).

Сделайте копию базы. В ней выполните переход. Из нее печатается вся отчетность после перехода (баланс по форме 0503730).
15. irina_ph 06.09.12 20:48 Сейчас в теме
Спасибо за совет я подумаю... Но хотелось все чтобы было в одной базе - бухи не поймут что надо создавать две базы - им это не нравится.
16. Adelvase 07.09.12 05:13 Сейчас в теме
Совет разделить базы совершенно правильный. только так и поступаю.
и еще поймите как следует - изменение типа учреждения - это не ликвидация старого и открытие нового и даже не реорганизация! в новом бюджетнм учреждении баланс должен вглядеть так, как будто они были им с начала года! а не только что открылись и все активы на них упали с неба!
Это конечно глупость минфина, но разгребать то нижестоящим все равно...

А еще мне кажется что вы недостаточно ориентируетесь что такое КПС и КФО. Матчасть как говорится...
17. irina_ph 07.09.12 21:05 Сейчас в теме
(16) Adelvase, Да нет вы не правыю Я просто вывожу оборотку и четко смотрю кфо и потом по данному кфо прослеживаю остатки в разрезе кпс. Могут бухгалтера свести оборотку только по кфо и редко кто делает эту оборотку по кфо и кпс. А в основном ошибки происходят в том случае когда по одному и тому же кфо на некоторых кпс зависают суммы от прошлых ошибок или просто не перевели ту или другую сумму...с 1- на 4 или особенно с 2 на 2-ку...
18. irina_ph 07.09.12 21:05 Сейчас в теме
(17) irina_ph, спасибо большое за разъяснение. Всех благодарю за советы...
20. irina_ph 11.09.12 09:02 Сейчас в теме
(18) irina_ph, вот и я про то же. попробовала все в одной базе сделать и не понравилось как все легло до перехода на новый тип учреждения
21. irina_ph 11.09.12 09:07 Сейчас в теме
(20) irina_ph, поэтому я и спрашивала у народа как это реализовать в одной базе... бухи не понимают что надо делать все в разных базах и не хотят - требуют все вести в одной потому что некоторые ошибки уже в одной исправили а в другой забыли исправить...
19. igorscorp77 10.09.12 22:55 Сейчас в теме
Вообще-то при переходе с казённого на бюджетное учреждение вся отчётность сдаётся ДО перехода. Потом делается переход на новый тип учреждения. Я то-же делаю переход на другой базе. Иначе отчётность выходит такая, что бухгалтера не знают что с ней делать.
22. Adelvase 11.09.12 12:35 Сейчас в теме
Какие проблемы - разделите снова, но уже исправленную
23. irina_ph 11.09.12 19:11 Сейчас в теме
(22) Adelvase, для меня не проблема разделить а бухи не въезжают почему надо разделять базы
24. I love pivo 11.09.12 20:52 Сейчас в теме
(23) irina_ph,
а бухи не въезжают почему надо разделять базы
Потому что проводки по переводу не должны попадать (в отчетность для казенных). А у вас попадают (в обе отчетности - и для казенных, и для бюджетных).

Можете пойти навстречу хотелкам бухов и переписать всю регламентированную отчетность - исключить из отчетности проводки/документы по изменению типа учреждения.
Я так понимаю, они (документы по изменению типа учреждения) сделаны у вас 31.05 в 23.59:59 ? Других документов этим временем нет? Исключите этот момент времени из отчетности для казенных и будет вам счастье. :)
Проводки по переводу (изменению типа учреждения) должны попадать в отчетность? в какую - в отчетность для казенных? В отчетность для бюджетных? В обе отчетности? В какую из них левая пятка вашего главбуха желает, чтобы попали проводки по переводу учреждения? Из какой отчетности их надо исключить?

Ну так в чем вопрос - хотите одну базу - конфигуратор в руки и исключайте из отчетности документы по переводу (изменению типа учреждения)...
25. irina_ph 11.09.12 23:32 Сейчас в теме
(24) I love pivo, эту ситуацию должна ведь была продумать фирма 1С? или я ошибаюсь???
26. Adelvase 12.09.12 05:03 Сейчас в теме
1C просто издохнет если будет реализовывать все очередные измышления минфина.
А вообще то программа - инструмент бухгалтера, а не бухгалтер - раб программы
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот