Подскажите ответ на такой вопрос. с 1 июня 2012 года наша организация переходит на новый тип учреждения с казенных на БГУ. Переход осуществили - по старым КПС остатков не имеем. Все ушло на нулевые новые КПС. Делаем баланс на конец мая 2012 форма 130 и видим что остаток по счетам с кфо =2 переведенный на новый кпс на конец периода попадает в конечные остатки баланса за исключением особо ценного имущества. Подскажите как правильно осуществить переход чтобы форма 130 заполнялась правильно.
По теме из базы знаний
- Пример предпроектного обследования
- Онтология Бухгалтерского Учёта ….
- Базовые версии 1С Предприятия 8 - доступно и всерьез
- Регламентированная отчетность в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0"
- 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ну и вопрос! "Пойди туда не знаю куда", сама то поняла вообще про что спрашиваешь? Во-первых в балансе КПС не отражается, хоть нулевой он хоть какой другой. В0-втроых 4 (субсидии) это тоже внебюджет и он попадает во 2 колонку. В-третьих баланс должен быть не 130, а 730. Если вы бюджетное учреждение, судя по наличию особо-ценного имущества, у казенных его быть не может.
А вообще это просто перл - "перешли с казенного на БГУ"!!! жаль нету хохочущего смайла...
Летели два крокодила - один зеленый, другой в Африку...
А вообще это просто перл - "перешли с казенного на БГУ"!!! жаль нету хохочущего смайла...
Летели два крокодила - один зеленый, другой в Африку...
(7) Adelvase, я говорю про остатки на конец мая - при чем тут 4 и 2-ка - остатки же 0-е (те которые были на 1 и 2-ке)? мы же все уже перевели на старые кпс с 1 и 2-кой... оборотка пустая форма 130 старый баланс на 30 мая переход был - почему туда должны попадать все что перешло на 2 и 4=ку? при его заполнении ведь внебюджет будет пустой или как?
Вы каким учреждением стали Бюджетным или Казенным? Если Бюджетным то у вас форма должна быть 05031730, если казенным то 05031130. У казенного учреждения на начало года КФО 2 остается только в части денежных средств счет 2201000 и 2401000. И действительно в формах баланса отсутствуют сведения по КПС. У Вас по ходу такая каша в голове.
Ну так и делайте в хронологическом порядке: Баланс до перехода (130). Потом переход. Потом баланс после перехода (730). :)
А не " "баланс до перехода" после перехода". :)
чисто технически - оставьте одну базу по 31 мая до перехода. Из нее печатайте всю отчетность до перехода (баланс по форме 0503130).
Сделайте копию базы. В ней выполните переход. Из нее печатается вся отчетность после перехода (баланс по форме 0503730).
А не " "баланс до перехода" после перехода". :)
чисто технически - оставьте одну базу по 31 мая до перехода. Из нее печатайте всю отчетность до перехода (баланс по форме 0503130).
Сделайте копию базы. В ней выполните переход. Из нее печатается вся отчетность после перехода (баланс по форме 0503730).
Совет разделить базы совершенно правильный. только так и поступаю.
и еще поймите как следует - изменение типа учреждения - это не ликвидация старого и открытие нового и даже не реорганизация! в новом бюджетнм учреждении баланс должен вглядеть так, как будто они были им с начала года! а не только что открылись и все активы на них упали с неба!
Это конечно глупость минфина, но разгребать то нижестоящим все равно...
А еще мне кажется что вы недостаточно ориентируетесь что такое КПС и КФО. Матчасть как говорится...
и еще поймите как следует - изменение типа учреждения - это не ликвидация старого и открытие нового и даже не реорганизация! в новом бюджетнм учреждении баланс должен вглядеть так, как будто они были им с начала года! а не только что открылись и все активы на них упали с неба!
Это конечно глупость минфина, но разгребать то нижестоящим все равно...
А еще мне кажется что вы недостаточно ориентируетесь что такое КПС и КФО. Матчасть как говорится...
(16) Adelvase, Да нет вы не правыю Я просто вывожу оборотку и четко смотрю кфо и потом по данному кфо прослеживаю остатки в разрезе кпс. Могут бухгалтера свести оборотку только по кфо и редко кто делает эту оборотку по кфо и кпс. А в основном ошибки происходят в том случае когда по одному и тому же кфо на некоторых кпс зависают суммы от прошлых ошибок или просто не перевели ту или другую сумму...с 1- на 4 или особенно с 2 на 2-ку...
Вообще-то при переходе с казённого на бюджетное учреждение вся отчётность сдаётся ДО перехода. Потом делается переход на новый тип учреждения. Я то-же делаю переход на другой базе. Иначе отчётность выходит такая, что бухгалтера не знают что с ней делать.
(23) irina_ph,
Можете пойти навстречу хотелкам бухов и переписать всю регламентированную отчетность - исключить из отчетности проводки/документы по изменению типа учреждения.
Я так понимаю, они (документы по изменению типа учреждения) сделаны у вас 31.05 в 23.59:59 ? Других документов этим временем нет? Исключите этот момент времени из отчетности для казенных и будет вам счастье. :)
Проводки по переводу (изменению типа учреждения) должны попадать в отчетность? в какую - в отчетность для казенных? В отчетность для бюджетных? В обе отчетности? В какую из них левая пятка вашего главбуха желает, чтобы попали проводки по переводу учреждения? Из какой отчетности их надо исключить?
Ну так в чем вопрос - хотите одну базу - конфигуратор в руки и исключайте из отчетности документы по переводу (изменению типа учреждения)...
а бухи не въезжают почему надо разделять базы
Потому что проводки по переводу не должны попадать (в отчетность для казенных). А у вас попадают (в обе отчетности - и для казенных, и для бюджетных).
Можете пойти навстречу хотелкам бухов и переписать всю регламентированную отчетность - исключить из отчетности проводки/документы по изменению типа учреждения.
Я так понимаю, они (документы по изменению типа учреждения) сделаны у вас 31.05 в 23.59:59 ? Других документов этим временем нет? Исключите этот момент времени из отчетности для казенных и будет вам счастье. :)
Проводки по переводу (изменению типа учреждения) должны попадать в отчетность? в какую - в отчетность для казенных? В отчетность для бюджетных? В обе отчетности? В какую из них левая пятка вашего главбуха желает, чтобы попали проводки по переводу учреждения? Из какой отчетности их надо исключить?
Ну так в чем вопрос - хотите одну базу - конфигуратор в руки и исключайте из отчетности документы по переводу (изменению типа учреждения)...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот