Главная книга

1. oburg 25.08.12 00:12 Сейчас в теме
бгу 1.0.13.3
При сформировании главной книги за январь 2012 остатков на начало нет, обороты за месяц равны по Д и К, а на конец месяца К больше Д.
Это правильно?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. compreSSor 10 25.08.12 00:51 Сейчас в теме
смотрел в полном журнале - возможно есть документы после "Закрытия месяца" и финрезов ?
3. Agema 25.08.12 00:56 Сейчас в теме
(2) compreSSor, в БГУ (1С:Бухгалтерия гос. учреждения 8) нет "Закрытия месяца" ;)
(1) oburg, приведите скрин
4. oburg 25.08.12 11:59 Сейчас в теме
5. verit 25.08.12 12:03 Сейчас в теме
(4) oburg, по ОКПО название организации на раз ищется :))
А если отчет без ИФО? Тоже самое?
6. oburg 25.08.12 12:29 Сейчас в теме
(5) verit, Вас волнует эта мелочь? Если можете помочь то помогите мне, или направьте меня в нужном направлении.
7. I love pivo 25.08.12 12:36 Сейчас в теме
никаких проводок с внебалансовыми счетами не было? типа с "000"
8. oburg 25.08.12 12:45 Сейчас в теме
(7) I love pivo, Проводки с 000 счетом были. Теханализ и Баланс в норме.
9. I love pivo 25.08.12 12:48 Сейчас в теме
В январе проводки со счетом "000"? Ну, собственно, а что тебе еще надо?
10. I love pivo 25.08.12 12:50 Сейчас в теме
Теханализ - не панацея. он многого не видит.
Баланс - да это просто остатки на счетах. Охотно верю, что остатки на счетах у тебя в норме.
11. oburg 25.08.12 12:53 Сейчас в теме
Я сам не бухгалтер. У меня все в перемешку. Я пытаюсь наладить учет в нашей организции внедряя 1С. Мой вопрос как ориентироваться по главной книге, и как можно определить несоответствие тех или иных показателей по Д и К? И вообще принцип отабражения данных в главной книге?
12. I love pivo 25.08.12 13:08 Сейчас в теме
Ну, для начала проводок в корреспонденции со счетом "000" в течение года не может быть в принципе. Если что-то надо "исправить", то только через финрезультат (401.10 или 401.20) Кстати, проводок в корреспонденции с 401.30 в течение года тоже не может быть. Только при закрытии года.
А главная книга - хм... ну не знаю. Я тоже не бухгалтер. И для меня это то же самое, что и оборотно-сальдовая. Только оборотно-сальдовая гораздо удобнее, особенно по части всяких группировок.
13. oburg 25.08.12 13:57 Сейчас в теме
(12) I love pivo, на конец периода остатки Д и К должны быть равными или невсегда?
15. Agema 25.08.12 16:24 Сейчас в теме
(13) oburg, у Вас обороты какие-то по счету 000. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и увидите остатки на нем, а их не должно быть, даже если и были проводки.
14. I love pivo 25.08.12 14:40 Сейчас в теме
по балансовым счетам - всегда.
16. ak-22 26.08.12 00:21 Сейчас в теме
Была похожая ситуация. Посчитав поняли, что не берутся обороты по 201.11 счету (у вас может быть другой). Посмотрели в плане счетов к счету 201.11 заведен нелепый субсчет, а 201.11 - папкой стал. Убрали субсчет - все стало ОК.
17. oburg 26.08.12 18:35 Сейчас в теме
Уважаемые форумчане! Проблема разрешилась, после отключения групировки по КЭК в настроках. Хорошо, что есть такой форум, и такие отзывчивые люди как вы. Всем большое спасибо.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот