Комплексная конфигурация (релиз 521) Демо.
1. Делаем поступление ТМЦ с разными партиями ГТД.
2. Далаем реализацию.
3. Формируем встроенную печатную форму сф выданной (не внешнюю)
Таблица заполняется неправильно.
За поля номенклатура и цена за ед. при варианте распределения партий товара по ГТД
в модуле документа отвечают строки 2024, 2025.
Не могу дальше разобраться, что надо исправить, что бы сф приняла правильный вид.
Гугл не помог :( Кстати в ТиС наблюдается таже проблема.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
С уважением, надеюсь на Вашу помощь!
P.S. В релизе 521 обнаружил что сф на аванс формирующиеся автоматически при формировании книги продаж, стали нумероваться по текущему нумератору сф выданных. Хотя в справочнике собственное юр. лицо, закладка прочее, поле "перфикс номеров счетов фактуры на аванс, выписываемых автоматически" заполнено. Лечится это сл. образом. В процедуре ПриОткрытии() модуля документа счет фактура выданный, найти строку (в демо номер строки 3031)- УстановитьНовыйНомер(СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ) + СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов));
и заменить ее на следующее:
Префикс = СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровСчетовНаАванс);
Если ПустоеЗначение(Префикс) = 1 Тогда
Префикс = СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ) + СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов);
КонецЕсли;
УстановитьНовыйНомер(Префикс);
Тогда при автонумерации сф на аванс будет присваиваться перфикс из справочника.
П.П.С. Файлы прикрепились не по порядку :(
1. Делаем поступление ТМЦ с разными партиями ГТД.
2. Далаем реализацию.
3. Формируем встроенную печатную форму сф выданной (не внешнюю)
Таблица заполняется неправильно.
За поля номенклатура и цена за ед. при варианте распределения партий товара по ГТД
в модуле документа отвечают строки 2024, 2025.
Не могу дальше разобраться, что надо исправить, что бы сф приняла правильный вид.
Гугл не помог :( Кстати в ТиС наблюдается таже проблема.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
С уважением, надеюсь на Вашу помощь!
P.S. В релизе 521 обнаружил что сф на аванс формирующиеся автоматически при формировании книги продаж, стали нумероваться по текущему нумератору сф выданных. Хотя в справочнике собственное юр. лицо, закладка прочее, поле "перфикс номеров счетов фактуры на аванс, выписываемых автоматически" заполнено. Лечится это сл. образом. В процедуре ПриОткрытии() модуля документа счет фактура выданный, найти строку (в демо номер строки 3031)- УстановитьНовыйНомер(СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ) + СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов));
и заменить ее на следующее:
Префикс = СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровСчетовНаАванс);
Если ПустоеЗначение(Префикс) = 1 Тогда
Префикс = СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ) + СокрЛП(Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов);
КонецЕсли;
УстановитьНовыйНомер(Префикс);
Тогда при автонумерации сф на аванс будет присваиваться перфикс из справочника.
П.П.С. Файлы прикрепились не по порядку :(
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот