Здравствуйте , перешли в начале года на БП 2.0 (тек. релиз 2.0.37.10), соответственно был введен документ Ввод начальных остатков по разделу Незавершенное производство (счета 20, 23) с вводом остатка по счету 20.01 , при закрытии месяца сумма остается висеть на дебете счета , ошибок обработка не выдает , документ Инвентаризация незавершенного производства сформирован .
Спасибо
Спасибо
По теме из базы знаний
- Закрытие счетов в бух.учете в бухгалтерии 8. верcии 1.6
- Закрытие 20 счета
- Закрытие 20 счета на себя же или РБП (Расходы будущих периодов) 8.1 и 8.2
- [ОБУЧАЛОВКА] Почему оплата не закрывает документ, на основании которого была выписана?
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Остаток на 20 счета может быть в двух случаях:
- заведен документ Инвентаризация НЗП, где по подразделению и виду номенклатуры указана сумма НЗП,
- нет выручки на 90 счете по виду номенклатуры на которую посажены затраты.
- заведен документ Инвентаризация НЗП, где по подразделению и виду номенклатуры указана сумма НЗП,
- нет выручки на 90 счете по виду номенклатуры на которую посажены затраты.
Документ «Инвентаризация незавершенного производства» предназначен для ввода фактических остатков НЗП по материальным и нематериальным ценностям на конец периода.
По-умолчанию, в Учетной политике организации, в блоке Производство на закладке НЗП, стоит "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". 1С считает: если в течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП. Это для БУ, и, по-моему, для НУ тоже
По-умолчанию, в Учетной политике организации, в блоке Производство на закладке НЗП, стоит "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". 1С считает: если в течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП. Это для БУ, и, по-моему, для НУ тоже
По идее, как только появляется выручка по той номенклатурной группе, по которой есть НЗП на 20 счете, то закрытие месяца закроет НЗП на 20 счете на 90-й.
Это в случае, если не используется документ "Инвентаризация НЗП".
Это в случае, если не используется документ "Инвентаризация НЗП".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот