Не списываются доп. расходы при реализации

1. Kuryshev 18.07.12 16:25 Сейчас в теме
В Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.23.1) не Не списываются доп. расходы при реализации в регламентированном учете :( Учет ведется в РАУЗ. Есть приход товара, на основании него вводим поступление доп. расходов, распределяем расходы по сумме. Делаем реализацию товара, по управленческому учету сумма списывается полностью, а в рег. учете списывается сумма без учета доп. расходов (регистр Учет затрат (бухг. и налоговый учет, Журнал проводок бухг. и налог. учет)).
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. shuhard 19.07.12 07:53 Сейчас в теме
5. Kuryshev 19.07.12 08:35 Сейчас в теме
6. mihan 117 19.07.12 18:14 Сейчас в теме
(5) Расчет себестоимости выпуска
2. vervolf9 18.07.12 17:13 Сейчас в теме
Проверьте заполнение констант и учетной политики. В документе счета учета выствлены везде?
3. Kuryshev 19.07.12 07:21 Сейчас в теме
(2) vervolf9, На какие константы и учетную политику обратить внимание? Счета учета выставлены.
7. HanterVol 8 24.07.12 14:08 Сейчас в теме
Случайно доп расходы введены не с видом "внутренний расход"?
8. genj2 11 29.08.12 12:04 Сейчас в теме
У меня аналогичная проблема Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.25.1), вообще при реализации доп. расходы не учитываются и на 41.01 висят суммы без количества, именно суммы доп расходов. Сделал поступление, на основании него поступление доп. расходов (не внутренний расход), следующим днем реализацию, себестоимость списывается только по основному поступлению. Может быть кто сталкивался - опишет на что обратить внимание? Константы и учетную политику менял всяко-всяко) Заранее благодарен!
9. HanterVol 8 06.09.12 10:51 Сейчас в теме
Делаешь ведомость по учету МПЗ с отбором по этой номенклатуре, группировки по ВСЕМ!!!! измерениям регистра...ошибку моментально увидишь
10. AlX0id 10.09.12 10:05 Сейчас в теме
(9) HanterVol,
группировки по ВСЕМ!!!! измерениям регистра

Уточню для несведущих - измерениями в регистре являются не конкретные Затрата, Статья затрат и т.п., а именно аналитики, которых всего 4.
11. genj2 11 20.09.12 10:19 Сейчас в теме
Я может что то не понимаю? Сформировал я Ведомость по МПЗ, увидел что у меня висит остаток и какие ошибки я должен увидеть? Какие выводы сделать?
12. genj2 11 20.09.12 10:23 Сейчас в теме
Где 45,65 как раз доп.расходы которые введены документом и аккуратно легли на выбранную номенклатура, реализация проведена следующим днем! Мне просто интересно у всех это работает и закрывается я один такой?))
13. zayden 17 06.11.12 09:54 Сейчас в теме
14. ZOOBR 06.11.12 12:42 Сейчас в теме
Сформируйте отчет по движения документов "Поступление товаров и услуг" и "Поступление доп. расходов" и сравните движения, которые делаются по регистру "Учёт затрат". Также сформируйте Ведомость по учёту МПЗ со следующими группировками: Номенклатура, Серия номенклатуры, Регистратор, так хотя бы что-то можно будет понять.
У нас например эти доп. расходы плывут нескончаемой рекой и подобных проблем не наблюдается..
15. zayden 17 14.11.12 11:35 Сейчас в теме
16. zayden 17 14.11.12 11:37 Сейчас в теме
Уменя проблема в том что поступают у меня допрасходы после реализации и че с ентим делать я хз
17. HanterVol 8 16.11.12 08:45 Сейчас в теме
Уменя проблема в том что поступают у меня допрасходы после реализации и че с ентим делать я хз

И что? расчет себестоимости всё исправит
18. ant8 07.05.13 12:07 Сейчас в теме
Так же не списывается сумма доп. расходов при списании с 10-го счета. При списании с 41-го все списывается нормально. Кто- то решил проблему?
19. HobbitT 26.11.13 16:34 Сейчас в теме
Механизм списания себестоимости в РАУЗ прекрасно списывает и доп. расходы в т.ч. Главное чтобы аналитики прихода МПЗ и доп расходов были одинаковыми. Разницы в работе РАУЗ для 10-ки и 41 - нет. Если что-то зависает порядок действий таков:
1. Сформировать ведомость по учету МПЗ по ключам аналитики (не склад-МПЗ, а именно аналитика вида учета, аналитика учета затрат и т.п.) с отбором по карточке номенклатуры. Если приход МПЗ был с одними параметрами, а допы с другими, там сразу все будет видно.
2. Если зависают копейки (ошибки округления), обычно исправляется путем прямого распределения суммы по товарам (кнопка заполнить - распределить)
3. Система не отработает варианты: товар купили и продали в одном месяце, а допы пришли в следующем; учет МПЗ в ведется в разрезе складов, товар оприходовали, переместили на другой склад, а в следующем месяце пришли допы.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот