По теме из базы знаний
- Проверка корректности ведения счетов 58.03 / 76.09 для МФО
- Перенос остатков по товарам и взаиморасчетам из Управления торговлей 10.3 в Бухгалтерию предприятия 3.0 (правила обмена).
- Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского регистра (плана счетов) и регистров накопления для УПП 1.3, КА 1.1
- Слияние баз ERP (формирование остатков и перенос данных)
- Правила переноса остатков на счетах из "БП КОРП" в "БГУ"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Coollerok, А каких кредиторов и дебиторов вы хотите вести на этом счете?
Само название счета "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами",говорит само за себя. По сути, дополнительная аналитика, в виде синтетики. Остатки по дебету нам должны, остатки по кредиту мы дожны.
Само название счета "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами",говорит само за себя. По сути, дополнительная аналитика, в виде синтетики. Остатки по дебету нам должны, остатки по кредиту мы дожны.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот