По теме из базы знаний
- Загрузка цен, свойств, остатков, номенклатуры и документов в 1С8 УТ, УПП, БП, КА, УНФ и Розницу из EXCEL, OpenOffice
- Перевод товаров в материалы (Дт 10.01 - > Кт 41.01) | Списание материалов документом Требование-накладная
- Вывод остатка товаров на складе в документ Реализация товаров и услуг (для конфигурации Управление Торговлей 11.2 / 11.3 / 11.4)
- Отчеты по товарам и материалам для 1С:Бухгалтерии
- Движение товаров и материалов для БП 3.0 и КА 2
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У нас несколько тысяч наименований - мы их и продаем как товар и используем в собственных монтажных работах. Представляете как объяснить менеджеру что это штучку не трогай, она на монтаж, а продавай вон ту....
а еще лучше одинаковую Номе-ру продай с тем кодом и с этим - ЗАМУЧАЕТЕСЬ! ЗАПУТАЕТЕСЬ! ПРОВЕРЕНО.
У нас все считается на 41 счете. Просто при продаже делается проводка 90 -41 , а при списание 20-41. план счетов Рекомендован. Главное соблюдать принцип. И теперь всегда знаем сколько и чего есть на складе. И в зависимости от надобности или продаем или используем. Попробуйте.
а еще лучше одинаковую Номе-ру продай с тем кодом и с этим - ЗАМУЧАЕТЕСЬ! ЗАПУТАЕТЕСЬ! ПРОВЕРЕНО.
У нас все считается на 41 счете. Просто при продаже делается проводка 90 -41 , а при списание 20-41. план счетов Рекомендован. Главное соблюдать принцип. И теперь всегда знаем сколько и чего есть на складе. И в зависимости от надобности или продаем или используем. Попробуйте.
(0) Документ - Установка параметров учета номенклатуры использовать надо. А заведение 2 номенклатур наткнется потом большие проблемы. А еще лучше в течение месяца вести не разделять номенклатуры на товар и материалы, кроме продаж соответственно, а в конце сделать перемещение со счета на счет
tadem, полностью согласна!
И хочу добавить:
С учетом одного и того же в двух номенклатурах столкнетесь с еще одной проблемой. Возникнет ситуация, что в УЧЕТЕ закончится материал (или товар) и придется делать комплектацию - волшебное превращение одного в другое.
И пока еще что в КА что в УПП при закрытии периода периодически выплывают "интересные" ситуации с данными документами.
И хочу добавить:
С учетом одного и того же в двух номенклатурах столкнетесь с еще одной проблемой. Возникнет ситуация, что в УЧЕТЕ закончится материал (или товар) и придется делать комплектацию - волшебное превращение одного в другое.
И пока еще что в КА что в УПП при закрытии периода периодически выплывают "интересные" ситуации с данными документами.
tadem
Ну вообще проводка 20-41 не совсем верна. Она имеет место быть только тогда когда у Вас производство (20счет) незначительно по отношению к продажам (по-моему критерий - 5%).
С другой стороны я полностью согласен , что заводить 2 ном-ры это путь к хаосу в учете. не проще когда надо документом перемещение товаров перевести товар с 41 на 10 счет. Для корректности этой операции, правда, ГБ должен издать распоряжение.
Ну вообще проводка 20-41 не совсем верна. Она имеет место быть только тогда когда у Вас производство (20счет) незначительно по отношению к продажам (по-моему критерий - 5%).
С другой стороны я полностью согласен , что заводить 2 ном-ры это путь к хаосу в учете. не проще когда надо документом перемещение товаров перевести товар с 41 на 10 счет. Для корректности этой операции, правда, ГБ должен издать распоряжение.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот