Со всеми клиентами заключён договор, в котором указано о том что они обязаны возваращать тару. Когда мы продаём продукцию, то бухгалтер выписывает счёт фактуру и накладную на продукцию, и ещё отдельно выписывает накладную (документ "отгрузка товаров на сторону) на тару без счёт-фактуры. Бухгалтерия хотят чтобы при отпуске тары она отражалась не на 90 счёте по умолчанию, а на 76.5, как это реализовать? Возврат тары на склад будут оформлять бухгалтерской справкой.
По теме из базы знаний
- Загрузка данных через V83.COMConnector
- Внутренний оборот тары при перемещениях. УТ 11.4
- Анализ продаж и взаиморасчетов: продажи, себестоимость, рентабельность и задолженность – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
- Прибыль, себестоимость и рентабельность в валюте без закрытия месяца
- Учет многооборотной тары в разрезе организаций и контрагентов в 1С:УТ, КА, ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот