Учёт возвратной тары

1. skurser 15.11.11 07:20 Сейчас в теме
Со всеми клиентами заключён договор, в котором указано о том что они обязаны возваращать тару. Когда мы продаём продукцию, то бухгалтер выписывает счёт фактуру и накладную на продукцию, и ещё отдельно выписывает накладную (документ "отгрузка товаров на сторону) на тару без счёт-фактуры. Бухгалтерия хотят чтобы при отпуске тары она отражалась не на 90 счёте по умолчанию, а на 76.5, как это реализовать? Возврат тары на склад будут оформлять бухгалтерской справкой.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. panda-34 38 15.11.11 09:43 Сейчас в теме
Надо немного доработать модуль расходной накладной. Штатной процедуры по продаже товара на 76 счет нету. Кстати, если оформить накладную как возврат поставщику, то тара как раз очутится на 76 счете, только на 76.2.
3. panda-34 38 15.11.11 09:47 Сейчас в теме
Я, кстати, как-то дорабатывал бухгалтерию под учет возвратной тары, там она учитывалась на 45 счете (по аналогии с комиссионным товаром). Это удобно, т.к. по 45 счету видно не только долг контрагента, но и конкретную номенклатуру в 3-м субконто. Но вообще это не по правилам.
4. skurser 15.11.11 11:02 Сейчас в теме
Не подскажете где можно скачать доработанный модуль расходной накладной? Или подскажите где что подправить.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот