Задолженность дебиторская и кредиторская по контрагентам, по договорам, по документам по срокам долга для БП, КА, УПП, УТП, УСО с выбором организации

08.11.12

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Задолженность дебиторская и кредиторская по контрагентам, по договорам, по документам по срокам долга для БП, КА, УПП, УТП, УСО с выбором организации - отчет позволяет получить правильную картину дебиторской и кредиторской задолженности исходя только из данных бухгалтерского учета. Работает, похоже, во всех типовых конфигурациях, где есть БУ.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументам.erf
.erf 27,87Kb
1093
.erf 27,87Kb 1093 Скачать
ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументамУТП.erf
.erf 27,97Kb
116
.erf 27,97Kb 116 Скачать
ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументамСучетомДокументовРасчетов.erf
.erf 28,53Kb
207
.erf 28,53Kb 207 Скачать

Задолженность дебиторская и кредиторская по контрагентам, по договорам, по документам по срокам долга для БП, КА, УПП, УТП, УСО.

Работает, похоже, во всех типовых конфигурациях, где есть БУ, только в некоторых придется изменить список счетов (например, в УТП для Украины).

Отчет позволяет получить правильную картину дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, договоров, документов-регистраторов, образовавших задолженность исходя только из данных бухгалтерского учета. Вы можете выбрать также конкретные счета бухучета, контрагента или группу контрагентов, а также организацию.

Внимание!!! Отчет предназначен для БУ.

(Для тех кого не устраивает УУ по регистрам расчетов и взаиморасчетов. Нет, ничего против УУ я не имею, просто вести его некому. Логика расчета этих регистров правильная, но не всегда реальная ситуация может быть в них отражена:

1. Бухгалтера привыкли сверять задолженность по счетам БУ.

2. Результат переноса остатков задолженности из Бухгалтерии 7.7 в КА в этих регистрах не отражается.

3. В КА в данных регистрах отражается движение по документам расчетов, только если включен соответствующий флаг в справочнике Договоров контрагентов

4. Над глубиной не смейтесь: у нас реальная ситуация, когда задолженность тянется более полугода, а платеж по условиям договора идет 1 раз в месяц, причем долг обязательно будет погашен

5. УУ вести некому: зачем штату бухнуть или кому-то вести лишнюю работу)

За основу принят аналогичный отчет из 7.7, который где-то здесь был размещен. Поэтому сильно не ругайте, что не на основе СКД или Универсального отчета сделано. Потом переделаю в СКД.

Если что-то где-то не работает: стучите...

По просьбам пользователей добавлено:

1. Отчет для УТП (работает также в БП, КА, УПП, УСО но не выводит  текст по счет-фактуре к документу)
2. Переход на документ из формы отчета.

3. Справка по отчету:

Отчет представляет собой улучшенный список кредиторской и дебиторской задолженности.

В отчете, помимо суммы задолженности, указываются и периоды, в течении которых и возникла эта задолженность, что позволяет оценить объем задолженности, которую надо погасить по этим периодам.

Отчет формируется в разрезе контрагентов и договоров, поэтому алгоритм формирования отчета выглядит след. образом: Определяется сумма задолженности по контрагенту и договору на начало каждого периода отчета (по умолчанию период - месяц), определяется сумма оплаты за весь период отчета, этой суммой оплаты погашается самая ранняя неоплаченная задолженность.

Оставшиеся неоплаченные суммы и составляют сумму задолженности на дату отчета.

Отчет также дает возможность расшифровки по документам, образовавшим задолженность. Если есть счет-фактура, то выводится счет-фактура.  (В отчете для УТП счет фактура не выводится, но до нее можно добраться через структуру подчиненности документов, поэтому отчет для УТП более универсален, хотя и не выводит дату и номер счета-фактуры).

Раскраска строк зависит от условия Глубина отчета:

Если ((ДолгРанееГлубиныОтчета > 0) и (ДолгНам))  // дебиторка

    или ((ДолгРанееГлубиныОтчета  < 0) и (ДолгНаш))  // кредиторка

Тогда

    желтая: давний долг, который требует принятия срочных мер по погашению

Иначе

    светло-сине-зеленая: долг в пределах указанной глубины задолженности

КонецЕсли;

4. По замечаниям пользователей исправлена дата начала учета с 01.12.2010 на 01.12.2006, теперь ее можно изменять

5. По замечаниям пользователей теперь отчет верно рассчитывает даты начала и окончания периодов, если задан Произвольный период больше, чем 1 день.

6. Внимание!!! 21.01.2012 пользователями найдена ошибка: расшифровка по документам возникновения задолженности не учитывала активность проводок!!! Теперь отчет берет только АКТИВНЫЕ проводки в запросе.

7. С 05.06.2012 добавлен выбор нашей организации из Справочника Организации. Если не выбрана - то расчет идет по всем организациям.

8. ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументамСучетомДокументовРасчетов.erf - Отчет для КА (возможно, будет работать для УПП), который учитывает взаимное перекрытие документов, явно указанное пользователем в документах РеализацияТоваров (закладка Предоплата) и оплаты (ПлатежноеПоручениеВходящее, ПриходныйКассовыйОрдер, КорректировкаДолга). Сначала взаимно гасятся суммы по указанным документам, потом уже оставшиеся документы закрываются по прежнему алгоритму.  Это бывает полезно в случае, когда в результате ошибок пользователей при работе с указанными документами данные регистров Расчетов и Взаиморасчетов не совпадают с данными БУ (например, где-то во взаимозачете в документе КорректировкаДолга указан ДокументРасчетов, а где-то нет и ошибка движения по регистрам проигнорирована бухгалтером). Однако, теперь мы вдруг хотим найти документ, который не закрыт и поставить оплату на него, чтобы не было больше подобной ошибки. Пользуйтесь осторожно! Стадия тестирования.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190416    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56423    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81556    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23543    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94470    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30337    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. anig99 2843 10.11.11 15:53 Сейчас в теме
Меняй своё зловредное описание и иди учи матчасть или не лезь с бухгалтерскими замашками в управленческий учет.
Регистры взаиморасчетов - не глюговатые. а просто настроить их нужно в соответствии с желаемыми трудозатратами на правильное их ведение.
Бухгалтерский учёт часто отстаёт в оперативности от управленческого учета в КА и УПП, т.к. в идеале операторы, которые набивают реализация не должны выполнять бухгалтерских функций. Поэтому данный отчет будет неоперативен.
Ограничение по глубине отчета - моё бооооольшое фи. Прошлый век.

Короче, самый обычный отчет по дебиторке по БУ. поставь на картинку запор, а совсем не X5
extrim-style; +1 Ответить
7. extrim-style 7 11.11.11 11:49 Сейчас в теме
(1) там не X5, а X6 - учи матчасть
11. anig99 2843 11.11.11 13:38 Сейчас в теме
(7) я уже сегодня вспомнил об этом.
(1) несколько неверное сравнение... 386ой и core i5 сравнивать надо.
12. itar59 87 11.11.11 13:44 Сейчас в теме
(11) anig99,
Принимается.
Однако и в век интернета многие, как ни странно, читают не только блоги и форумы, но книги и даже (страшно подумать!!!!) -- газеты...
14. vsasav 549 11.11.11 17:50 Сейчас в теме
(11) anig99,

core i5 будет потом: бухи хотели отчет "точно такой же", а голову ломать над запросами в СКД некогда было
(попробуйте сами за 2 месяца воткнуть КА на крупном предприятии при переходе с Бухгалтерии 7.7 и Зарплаты 7.7 с сильно изменненных конфигураций на стандарт - тогда вы меня поймете, да и сейчас спустя год - куча доделок и уже сильно не стандартная КА)
10. itar59 87 11.11.11 12:54 Сейчас в теме
(1) anig99,
самолет, космос, компьютер, 1с -- тоже прошлый век (по дате создания)
однако никто от этого не отказывается....
2. vsasav 549 10.11.11 16:21 Сейчас в теме
Описание не зловредное. Когда нет людей для УУ, очень даже катит. У нас УУ отключен, т.к. вполне хватает и БУ.
На счет матчасти согласен, просто времени на написание в обрез было. К тому же бухам цифры в стандартных регистрах совсем не понравились. Не обижайтесь...
3. anig99 2843 10.11.11 20:28 Сейчас в теме
(2) так и напишите. Отчет на основе БУ. Слова про регистры уберите, а про отключенный УУ напишите. И всё будет почти ок... ну кроме того, что отчеты по дебиторке по БУ есть и нужно написать, чем он отличается от них
4. yegorovnv 10.11.11 23:05 Сейчас в теме
1. регистры не глюковатые, просто поменяй отношение к ним;
2. куда в 8-ку лезть с 7-ным дизайном и оформлением;
3. глубина отчета - просто бред какой-то

снять на доработку
cleaner_it; +1 Ответить
5. владимирп 25 11.11.11 08:32 Сейчас в теме
Вообще хотелось бы понять, что вкладывается в термин "глюковатые регистры"?
Просто необходимо разобраться в архитектуре построения УПП и ее назначении.
Где-то на форумах было такое определение, что УПП это не бухгалтерская программа. Да имеется возможность вести регламентированный учет. Но в первую очередь это продукт для управления затратами, т.е. для руководителя это инструмент для принятия оперативного решения в момент наступления события, а не по результатам закрытия месяца.
9. marinelle 11.11.11 12:50 Сейчас в теме
(5) владимирп, полностью поддерживаю. Для УПП все-таки оперативный учет важнее, чем регл., и отчет должен быть соответствующий. У нас даже бухгалтерия пользуется отчетами на УУ регистрах, простых обороток им уже мало. Не видно всей картины по предприятию.
6. Andrei12 11.11.11 11:19 Сейчас в теме
Добрый день.
Вопрос автору.
Что означает третья колонка сформированного отчета 30.10.2011 23:59:59?
-11.11.2011 0:00:00
15. vsasav 549 15.11.11 15:33 Сейчас в теме
(6) Andrei12,

3-я колонка пока не работает (в 7.7 предназначалось для последнего документа)
8. itar59 87 11.11.11 12:35 Сейчас в теме
А нам очень понравилось!!!!
безусловно +
только один вопрос:
при "по договорам" -- все отлично
при "по документам" выдает:

{Форма.Форма.Форма(1067)}: Метод об`єкту не виявлено (НайтиПодчиненныйСчетФактуру)
СФ=УчетНДС.НайтиПодчиненныйСчетФактуру(Док.Ссылка, "СчетФактураВыданный");

с чего бы это?
у на УТП для Украины 1.2.4.2
платформа 8.2.13.219
13. vsasav 549 11.11.11 17:32 Сейчас в теме
(8) itar59,
Писалось под КА на скорую руку, во вторник выйду из маленького отпуска и посмотрю для УТП, если пришлете
cf-ник или dt-шник по адресу vsasav@mail.ru (или залейте на какой-нибудь файлообменник и пришлите ссылку).
16. vsasav 549 15.11.11 16:01 Сейчас в теме
(8) itar59,

Выложил вариант для УТП. Он будет работать не только на УТП, но не покажет СчетФактуру к документу, образовавшему задолженность. До счет-фактуры можно добраться по ссылке на документ.
17. mulen 78 16.11.11 12:29 Сейчас в теме
Мне отчет понравился, думаю в работе точно пригодится! Спасибо автору. В отличие от других отчетов по дебиторам-кредиторам позволяет получить разворот по месяцам образования задолженность, что дает возможность оценить сумму образования задолженности в каждом месяце. Очень удобны настройки: глубина отчета, выбранные счета.
18. bdlk 6 17.11.11 10:05 Сейчас в теме
Нормальный простенький отчет.
Не всегда надо людям данные по УУ, особенно если они разные.
Опиши в справке, что он у тебя раскрашивает.
19. vsasav 549 17.11.11 14:07 Сейчас в теме
(18) bdlk,

Справку по отчету добавил:

Раскрашивается желтым цветом задолженность, возникшая ранее указанной Глубины отчета.
Остальная задолженность светло-сине-зеленым в пределах указанной глубины. Как и было у автора для
7.7. Только есть существенное отличие: расчет всегда идет по Контрагенту и договору!!! Что
соответствует текущему законодательству.
20. RRR1RRR 18.11.11 07:05 Сейчас в теме
Очень хорошо, в управлении строительной организацией тоже работает
21. mkostya 30 20.11.11 22:32 Сейчас в теме
дизайн бы причесать)))
cleaner_it; +1 Ответить
22. higs 21.11.11 10:37 Сейчас в теме
А мне понравилось. Очень неплохой отчет. И, кстати, по той же причине. Бухам хочется "как было". Хотя умеют пользоваться и УУ-шными отчетами по Взаиморасчетам и ВзаиморасчетамПоДокументамРасчетов. Но, кроме контроля, есть еще ряд причин, по которым есть основание пользоваться таким отчетом
23. anig99 2843 21.11.11 22:10 Сейчас в теме
(22) под бухов прогибаться во всем не стоит
24. higs 22.11.11 08:53 Сейчас в теме
(23) anig99, Это же отчет. Считаю, что людям стоит уменьшать работу по мере сил, если такая возможность есть. Ведь отчет по старой форме они продолжают все равно делать сами, только пользуясь Ехелем. Так почему бы не уменьшить количество ручной работы? А говорить, что 1С умнее всех, и, если в УПП так и не иначе, то, значит, это самое правильное - мне кажется не самым грамотным заявлением. Потому и приходится в некоторых местах подпиливать. В общем, все как всегда
25. vsasav 549 22.11.11 09:05 Сейчас в теме
(24) higs,
Совершенно с вами согласен. Отчет действительно, сильно уменьшает напряг бухов, особенно когда руководству срочно нужны цифры по какому-либо контрагенту или по группе контрагентов, поскольку в крупных организациях взаиморасчеты могут быть достаточно сложными, что мы и имеем на нашем предприятии.
26. anig99 2843 22.11.11 09:14 Сейчас в теме
(24)(25) а смысл приобретать 1с УПП тогда? Пусть работают на бухии или автоматизируйте всё на екселе... Бухов надо учить работать с УПП правильно, а не подстраиваться под них ломая цельную систему на кусочные отчетики из прошлого века.

"Кое-что подпиливать" и писать отчет, которые поощряют забивание на основные механизмы системы - это прямой путь к деавтоматизации учета. Если не навести порядок в ведении расчетов с контрагентов, то словите кучу проблем. Как минимум в ведении книг покупок и продаж. Плавали, знаем... Будут они у Вас эти книги в экселе набивать...
27. higs 22.11.11 09:27 Сейчас в теме
(26) anig99, ну, у всех свой подход. Не будем спорить о том, что далеко не все в УПП идеально. И, в этом конкретном случае, решение о приобретении и внедрении именно УПП было спущено сверху, так что выбора не было :) А вот насчет " ломая цельную систему на кусочные отчетики из прошлого века" Вы не совсем правы. Кто и что сломал таким отчетом? Разве что опроверг мнение некоторых франчей, которое я уже озвучивал: "Раз в УПП этого нет, значит, это не нужно". Задача 1С - помочь в ведении учета, а создавать дополнительные преграды. И, еще раз скажу, в лично моем случае этот отчет дополняет штатную отчетность по взаиморасчетам, а не заменяет ее. Ответственные бухи работают и контролируют сходимость отчетов и по регистрам накопления, и по бух регистрам. К слову, и с Экселем активно работают, ибо есть отчеты, которые выбираются для вышестоящей организации только активной работой с электронными таблицами. Возможно, Вы просто таких не встречали, но, поверьте, есть и такое
28. anig99 2843 22.11.11 09:51 Сейчас в теме
(27) Хорошо. На период внедрения и обучения такие отчеты я допускаю. Но как стимулировать бухов изучать правильное и оперативное ведение взаиморасчетов не по БУ? Если они не научаться, Вы всегда будете подтирать за ними. Получать верные оперативные данные о взаиморасчетах за счет агрегирования можно и по регистрам. А вот исправлять взаиморасчеты проводками, как будут делать Ваши бухи "чтобы быстрее" - это в корне неверно. И этот отчет поощряет такое поведение. В результате - "а книги считаются неправильно! мы их ручками исправляем 2ое суток. Плохая программа", " а почему акт сверки не сходится? я же исправила проводками! ничего не работает!", "оооо! А..а..а кто ето?! а.а..а как ето?! непорядок..."
29. higs 22.11.11 10:02 Сейчас в теме
(28) anig99, теоретически такое возможно. К счастью, данный отчет лично в моем случае позиционируется лишь как вспомогательный отчет, данные по которому должны сойтись и с другими отчетами. И, опять же в моем случае, в первую очередь сверяются регистры, а потом уже проводки. Исправления проходят в обязательном порядке по регистрам и по проводкам. Но это в отдельно взятом случае. В общем случае, конечно, отчет может спровоцировать на отсутствие контроля регистров накопления. Но это зависит от позиционирования внедренца и конкретных кадров на местах. Но выбор должен быть, я считаю!
75. Арчибальд 2706 11.07.12 13:42 Сейчас в теме
(28)
Но как стимулировать бухов изучать правильное и оперативное ведение взаиморасчетов не по БУ?
Вот уж бред! Бухи должны правильно и оперативно вести взаимрасчеты именно по БУ - это их святая обязанность. И совершенно не обязаны заниматься УУ.
Вообще-то, бухучет - это не прошлый век. И даже не позапрошлый. Только вот заменить его нечем.
37. itar59 87 02.12.11 17:30 Сейчас в теме
а в паре с http://infostart.ru/public/98387/
наши бухи и менеджеры даже перестали задавать вопросы.
Прекрасный отчет!
да, кстати
anig99 пишет:

(22) под бухов прогибаться во всем не стоит


а для кого тогда 1с? если не для них?
30. vsasav 549 22.11.11 10:02 Сейчас в теме
(26, 28) anig99,
Ну, в Книге покупок и продаж свозных дыр предостаточно (я лично десяток заткнул)
Например, не выводятся дата и номер счета-фактуры в следующих случаях:
- они лежат в начальных остатках;
- сторнируется счет фактура за пределами начала учета и т.п.

Бухов с самого начала приучали к регистрам, а не к проводкам.
Но позаказная модель 1С не всегда устраивает крупные конторы.
Она заточена под торговлю.
А здесь есть элементы ПОЛИТИКИ.
Один только расчет себестоимости выполняется более 4-х часов.
Тут надо фирме 1С крепко подумать над алгоритмом закрытия месяца.
31. alena_kazan 23.11.11 12:06 Сейчас в теме
Попробуем воспользоваться данным отчетом! Ведь как правило новое это хорошо забытое старое!
32. agarkin 25.11.11 09:17 Сейчас в теме
Она только для 2.0 или для 1.6 тоже?
33. vsasav 549 25.11.11 09:33 Сейчас в теме
(32) agarkin,
Я думаю, что и для 1.6 тоже подойдет, поскольку субконто на 60-х счетах Контрагенты и ДоговораКонтрагентов
34. AnryMc 849 01.12.11 12:37 Сейчас в теме
(0)
ДНач='20101201'; // Запрос c начала времен 01.12.2010 г.

А если у некоторых "начало времен" раньше?

И ещё "пять копеек":
// А.К. 30.09.02

Почему не совпадает с вашими инициалами?
35. vsasav 549 02.12.11 09:50 Сейчас в теме
(34) AnryMc,

Да, это существенно: ДНач='20101201'; // Запрос c начала времен 01.12.2010 г. буду исправлять
// А.К. 30.09.02 - это комментарий автора дописки еще в версии 7.7 - это несущественно
36. vsasav 549 02.12.11 10:35 Сейчас в теме
(34) AnryMc,

Спасибо за выявление недочета!

Исправил дату начала учета с 01.12.2010 на 01.12.2006, теперь ее можно изменять
38. agarkin 06.12.11 13:47 Сейчас в теме
39. itar59 87 06.12.11 14:25 Сейчас в теме
(38) agarkin,
Если идет для УТП то для УТ без вопросов.
40. vsasav 549 06.12.11 14:31 Сейчас в теме
(38) agarkin,

Должно идти везде, где есть бухучет и субконто Контрагенты, Договора на 60, 62, и т.п. счетах, вариант для УТП - более универсален, но не выводит счет-фактуру (см. описание и комментарии)
41. ushakovaM 08.12.11 12:56 Сейчас в теме
Вообще хотелось бы понять, что вкладывается в термин "глюковатые регистры"?
Просто необходимо разобраться в архитектуре построения УПП и ее назначении.
Где-то на форумах было такое определение, что УПП это не бухгалтерская программа. Да имеется возможность вести регламентированный учет. Но в первую очередь это продукт для управления затратами, т.е. для руководителя это инструмент для принятия оперативного решения в момент наступления события, а не по результатам закрытия месяца.
42. Nikolay 09.12.11 12:31 Сейчас в теме
Отчёт замечтательный... но... выбираю: Выбранные счета: дебиторка, 60.02. Глубина 3 пер, Период: произв. период, 45 дней. Придавливаю сформировать. Сумма задолженности Верно. По срокам возникновения задолженности 08.12-09.12, 8 декабря, 7 декабря, 6 декабря, Раньше 6 декабря... а 45 дней где?
45. vsasav 549 09.12.11 14:22 Сейчас в теме
(42) Nikolay,

Нашел, исправил, отправил на модерацию. Спасибо за выявление ошибки!

Исправлена ошибка: если произвольный период был больше, чем один день, неверно рассчитывались даты начала и окончания периодов
43. Nikolay 09.12.11 12:39 Сейчас в теме
В предудущем сообщении не указал, у меня УПП.
Ещё, по некоторым контрагентам сумму задолженности ставит, а разбивку по срокам не делает... :-((
46. Nikolay 10.12.11 23:04 Сейчас в теме
(43) в продолжение
вот такая ситуёвина...
может первую колонку "31.10.2011 23:59:59 - 01.11.2011 0:00:00" вообще убрать? какой-то перехлёст со второй колонкой получается...
Прикрепленные файлы:
Книга1 (version 1).xls
47. vsasav 549 12.12.11 08:54 Сейчас в теме
(46) Nikolay,
Присылайте dt-шник с паролем, ссылку на обменник с файлом высылайте на vsasav@mail.ru, чтобы здесь не сорить, посмотрю в чем дело и исправлю.
48. cleaner_it 220 14.12.11 00:47 Сейчас в теме
(46) Как оказывается легко dt-шник получить... Поищите, где-то была обработка обезличивания данных. Не допускайте любого потенциального канала утечки информации
49. vsasav 549 16.12.11 11:46 Сейчас в теме
(46) Nikolay,

Посмотрел. Если Дата=ДатаОтчета-1, тогда получается перехлест, а вашу ситуацию в хls не получается смоделировать. Нужен dt-ник с данными и параметрами отчета.

Если не хотите графу с перехлестом - уберу.
50. vsasav 549 16.12.11 16:54 Сейчас в теме
(46) Nikolay

Лишнюю графу удалил. Проверяйте
44. vsasav 549 09.12.11 13:09 Сейчас в теме
(42, 43) Nikolay,

По дням не проверял, поэтому могут быть ошибки, буду исправлять.
51. vsasav 549 21.01.12 21:44 Сейчас в теме
Внимание!!! 21.01.2012 пользователями найдена ошибка: расшифровка по документам возникновения задолженности не учитывала активность проводок!!! Теперь отчет берет только АКТИВНЫЕ проводки в запросе.
52. sdsmax 25.01.12 18:04 Сейчас в теме
Автору плюс, полезный отчет.
53. margo2007 15 04.02.12 03:07 Сейчас в теме
Учитывается ли глубина долга по документу "Ввод остатков взаиморасчетов"?
57. vsasav 549 06.02.12 09:15 Сейчас в теме
(53) margo2007,
Да любую, только для УТП не выводит подчиненный счет фактуру для документа образования задолженности
58. vsasav 549 06.02.12 09:18 Сейчас в теме
(53) margo2007,
Это отчет только на основе бухгалтерских проводок!!! Никакие регистры не учитываются. Если какой-то документ делает проводки, то он обязательно учитывается на дату его проведения.
59. margo2007 15 06.02.12 09:45 Сейчас в теме
(58)
Ок, спасибо....
Буду дальше думать, что переделать, чтобы у начальных остатков глубина долга учитывалась.
60. vsasav 549 08.02.12 13:37 Сейчас в теме
(59) margo2007,
В документе ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам можно взять дату из ДокументРасчетов, но не факт, что это именно то, что надо. К сожалению, стандартная конвертация из 7.7 не всегда точно это учитывает. Но в большинстве случаев - подойдет.
61. margo2007 15 08.02.12 16:14 Сейчас в теме
(60)
Да, так и собираюсь сделать: создать заново документ "Ввод начальных остатков.." с датой из документа расчетов и на каждый документ расчетов - свой документ ввода остатков.. :-(
54. margo2007 15 04.02.12 03:09 Сейчас в теме
Для КА какую надо брать?
"ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументам.erf"
или
"ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументамУТП.erf"
?
55. WendyH 04.02.12 08:18 Сейчас в теме
Вообще хотелось бы понять, что вкладывается в термин "глюковатые регистры"?
Просто необходимо разобраться в архитектуре построения УПП и ее назначении.
Где-то на форумах было такое определение, что УПП это не бухгалтерская программа. Да имеется возможность вести регламентированный учет. Но в первую очередь это продукт для управления затратами, т.е. для руководителя это инструмент для принятия оперативного решения в момент наступления события, а не по результатам закрытия месяца.

У УПП какая-то просто неудачная структура, чтоли. Это обычная бухгалтерия, сильно изменённая, доработанная настолько, что просто стала похожа на монстра. Вот и всё.
56. yegorovnv 04.02.12 09:55 Сейчас в теме
(55) WendyH,
>> У УПП какая-то просто неудачная структура, чтоли. Это обычная бухгалтерия, сильно изменённая, доработанная настолько, что просто стала похожа на монстра. Вот и всё.

Какое странное умозаключение.... 7 лет работаю с УПП и что-то не увидел в данной конфигурации похожести ни на БП 1.6, ни на БП 2.0
Удивили вы меня, уважаемый, думаю, что не только меня
62. eigen20 09.02.12 01:33 Сейчас в теме
Очень хороший отчет, конечно очень похож на 7-ку, но бухгалтерам 7-ка всегда больше нравилась, и они просто счастливы видеть такой отчет, потому что в отчетах построенных компановщиком очень много настроек для них непонятных и сложных, которые они все время забывают делать и сохранять. А тут все просто и понятно то-есть отчет для программиста может и не самый лучший но для конечного пользователя очень удобный. Огромное вам спасибо!!!!
63. itar59 87 09.02.12 11:40 Сейчас в теме
(62) eigen20,
Уже больше года предлагаю администраторам сделать кнопку "Я бухгалтер (не программист) и мне понятно"
А Ваше мнение?
64. kubfest 16.02.12 07:50 Сейчас в теме
Для того, чтобы вести учет по документам, необходимо выставлять галочку в договоре "Вести по документам расчета"? Конфигурация УПП. А по поводу ввода начальных остатков и документов расчетов, не проще ли сделать в запросе отбор по данному документу и табличной части, чем для каждого документа создавать новый?
65. vsasav 549 20.02.12 09:01 Сейчас в теме
(64) kubfest,
1. Да, лучше выставлять галочку "Вести учет по докуметам расчетов". Но для этого нужна "правильная" организация бухучета: бухгалтер ВСЕГДА должен знать по какому конкретному документу идет оплата. Это не всегда получается по авансовым платежам. Потом придется искать: а где тот документ оплаты, по которому платеж, если еще не введен документ расчетов :) Это источник головоломки.
2. Да, можно делать запрос по табличной части документа ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам.
66. tyu 04.04.12 08:40 Сейчас в теме
Добрый день. А нельзя ли посмотреть вашу обработку на sergzerno@mail.ru. Заранее огромадное спасибо.
67. iksanova 18.05.12 10:10 Сейчас в теме
Скачали отчет.
Работает, протестируем подробнее...
68. early_dew 19.05.12 17:33 Сейчас в теме
Добрый день.
Может кому-то этот отчет и не нравится, меня он вполне устраивает, работаю аудитором, очень давно ищу какую-то универсальную вещь, которая может вывести всю задолженность на один лист, да еще и со сроками возникновения. Все параметры, которые можно варьировать в отчете как раз мне и нужны.
Что не очень понравилось, может быть объясните. Делаю отчет по счету, например, 62.01 на 31.12.2011, и оборотку по счету за 2011 год, т.е. по идее задолженность на 31.12.2011 и там и там должна совпадать. Но нет... Я не долго думая сделала сводную таблицу в Excel, посмотреть на что различается. Не пошло на те суммы, которые клиент в течение периода сделал некорректную проводку
Д62 К63. Ну да ладно, с 62.01 разобрались.
На других счетах таких косяков нет. Думаю, сделаю отчет по 60.01. Тоже сумма с обороткой не идет....
Поясните пожалуйста, из-за чего может быть расхождение с обороткой? Просто жутко это бесит
69. vsasav 549 21.05.12 08:03 Сейчас в теме
(68) early_dew,
Если у вас периодичность отчета МЕСЯЦ, тогда в отчете на конец года выбираете 01.01.2012 !!!
70. losevivann 2 05.06.12 14:36 Сейчас в теме
vsasav, скачал отчет и не нашел где можно выбрать нашу организацию по которой формируются данные??? У нас в одной базе учет 5 организаций, в обработке нет выбора организации, по которой нужен список дебиторов, кредиторов. Пробовал установить основную организацию, но отчет тянет данные всегда одни и те же.
В чем я не прав ?
71. vsasav 549 05.06.12 14:51 Сейчас в теме
(70) losevivann,
Посмотрю. Видимо до сих пор у всех была одна организация.
72. vsasav 549 05.06.12 16:57 Сейчас в теме
(70) losevivann,

По вашей просьбе добавил выбор организации. Пожалуйста, проверяйте.
73. losevivann 2 08.06.12 09:02 Сейчас в теме
(72) Спасибо, все четко, рекомендую, то что нужно для бухгалтера.
74. electronik 11.07.12 13:01 Сейчас в теме
Попробуем воспользоваться данным отчетом
76. l-Rain 08.11.12 11:46 Сейчас в теме
Спасибо за отчет, проверим его в работе. Плюс.
77. romann 16.11.12 11:44 Сейчас в теме
Итог по таблице считает не правильно.
Делаю дебиторку по 60.01, глубина 0, период - месяц.
По-строчно, по договорам - задолженность показывает правильно, а в конце (в "ИТОГО") - вообще какая-то непонятная сумма (значительно заниженная).
78. vsasav 549 16.11.12 11:51 Сейчас в теме
Отчет не расчитан на глубину 0. Иначе какой смысл в отчете?
В каком из 3-х отчетов возникает ошибка? Установлена ли дата отчета на 1-ое число месяца?
79. romann 16.11.12 11:57 Сейчас в теме
(78) Отчет - "ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументам.erf".
При любых глубине и дате отчета - результат одинаков.
80. vsasav 549 16.11.12 13:06 Сейчас в теме
dt-шник шлите на vsasav@mail.ru и параметры,
какие в отчете задаете, 1 пользователя без пароля
посмотрю
81. romann 16.11.12 13:44 Сейчас в теме
(80) увы, дт-шник никто не даст отправлять.. да и весит он 1.5г
Лан.. попробую сам разобраться.
82. vsasav 549 16.11.12 14:06 Сейчас в теме
Воссоздать вашу ситуацию без дт-файла не смогу. У меня данный отчет на 60.01 работает во всех вариантах независимо от глубины отчета. Выставляю только флаг Кредиторка, убираю флаг Дебиторка. Дебиторки у меня на 60.01 нет.
83. DoctorRoza 27.01.13 18:06 Сейчас в теме
Интересный отчет, нужно посмотреть! :)
84. lees 11.04.13 08:44 Сейчас в теме
Спасибо, полезный отчет как раз из-за варианта расчета "по счетам", ведь у меня в конторе куча разных баз по разным организациям: где ведется УУ, а где нет! Можно ли как-нибудь подпилить отчет чтоб показывалась просроченная дебиторская задолженность? Алгоритма расчета ПО ДОГОВОРАМ не знаю, в активном поиске).
85. vsasav 549 11.04.13 09:07 Сейчас в теме
См. описание отчета глубина и цвет. Используется как раз для этого.
86. lees 11.04.13 11:19 Сейчас в теме
Еще вопрос: для выбора организации предусмотрено отдельное поле ввода? (на скриншоте отчета в публикации такого поля не видно)
87. vsasav 549 11.04.13 11:37 Сейчас в теме
Скриншот был ранее, чем добавилась эта возможность
88. dimonsky 23.04.13 15:19 Сейчас в теме
Спасибо автору! Попробую поработать с обработкой.
89. denn15 29.04.13 10:20 Сейчас в теме
90. asterlana 219 05.06.13 11:24 Сейчас в теме
Отчет нужен был, для отслеживания движения реализации и оплаты по документам. Он так и призентуется. Но почему то выводит только последний документ в выбранном периоде. И сальдо конечно не сходиться.
Выборка самая простая: Конкретный контрагент, Организация, Период с начала этого года по текущую дату, Период- произвольный.
Я предпологал. что увижу все документы за этот период, которые сделали движения. Типа Док. Реализация, Док. Поступление на р/с. В карточке контрагента они есть.
91. vsasav 549 05.06.13 11:35 Сейчас в теме
(90) asterlana,

Отчет выводит только оставшуюся задолженность на начало периода. Движения не выводит. Дата отчета должна совпадать с началом следующего периода в зависимости от периодичности(месяц, день), иначе результат - неправильный.
92. asterlana 219 05.06.13 12:04 Сейчас в теме
Но раз отчет призентуется как по документам и договорам, можно ли сделать, чтобы показывалось все движение за весь выбранный период. Думаю это будет востребованно.
93. vsasav 549 05.06.13 13:13 Сейчас в теме
(92) asterlana,

Можно, только пока что занят.
94. Adoms 152 06.12.13 14:50 Сейчас в теме
Спасибо! Очень помог отчет! Еще-бы предусмотреть возможность сохранения введенных настроек
95. пользователь 16.04.14 16:25
Сообщение было скрыто модератором.
...
96. soap 65 05.06.14 10:52 Сейчас в теме
Интересный отчет помог.
97. iva-74 30.06.15 14:54 Сейчас в теме
Спасибо, то что было нужно

есть вопрос:
данный отчет строится только по документам реализации

можно ли сделать отчет в разрезе
счет- документ реализации

(т.е. в данный момент например есть неоплаченные счета (авансовые) их в данной дебиторке не видно .
заодно можно было бы проверить те счета - у которых нет выписанных документов...

пожалуйста напишите мне
Спасибо большое еще раз
очень жду ответа
98. Gvendolin 27.09.17 10:56 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. УУ с БУ разъезжается, бухи верят только БУ (ситуация не оригинальная). Допишу немного, но за основу благодарю. Пичаль, что бухи портят базу.
Спасибо еще раз автору))
99. ketr 125 19.09.18 09:45 Сейчас в теме
Отчет не совсем корректно работает, если за период формирования была корректировка реализации на уменьшение цены.
Получается отрицательный оборот, который не выводится в отчет (в месяце возникновения)
Из-за этого Итог задолженности общей не сходится с суммой задолженностей по срокам возникновения
Оставьте свое сообщение