Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 релиз 646

1. k 26.09.11 17:03 Сейчас в теме
Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 релиз 646.Не проводятся авансы выданные на основании документа "Услуги сторонних организаций".Списание с л\с введен, КБК везде одинаковое. исходя из того,что раньше все проводилось можно сделать вывод, что это ошибка релиза...
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Ироида 9 26.09.11 18:17 Сейчас в теме
Я тоже самое попробовала. Действительно, если на основании документа "Услуги стор. организаций" пишет "авансов не обнаружено" (т.е не как у вас не проводит, а вообще документ не формирует)В 644 такой же документ формируется и проводится. А когда делаешь общий документ в 646 "Зачет авансов выданных" эту сумму вносит и проводит.
3. irina_ph 26.09.11 19:33 Сейчас в теме
У меня тоже самое происходит. приходится вручную лопатить либо это програмная ошибка... как с тим бороться???
4. Ироида 9 26.09.11 20:48 Сейчас в теме
(3) irina_ph, Дак в 646 автоматически формируется же общий "Зачет авансов выданных" и проводится
5. irina_ph 26.09.11 20:49 Сейчас в теме
это формируется такой документ?
6. Ироида 9 26.09.11 20:54 Сейчас в теме
Да, нужно зайти Журналы-Авансы создать документ "Зачет авансов выданных" там кнопка есть Заполнить
7. Alewik 26.09.11 20:57 Сейчас в теме
(6) Ироида, Добрый вечер! Что-то у меня не получается
10. Ироида 9 26.09.11 21:27 Сейчас в теме
(7) Alewik, А что именно не получается? Также как и у irina_ph автоматически не заполняется?
11. Alewik 26.09.11 22:19 Сейчас в теме
(10) Ироида, Автоматически не получается, только если делаю зачет авансов при приобретение МЗ или ОС. По услугам - получается все автоматически
8. irina_ph 26.09.11 20:57 Сейчас в теме
да я когда создаю документ на зачет аванса (остаток есть) а этот документ автоматически вообще не заполняется и программа не видит этого остатка хотя в операциях вручную остаток есть!!! Спасибо за совет...
9. irina_ph 26.09.11 20:58 Сейчас в теме
Ироида - посоветуйте пожалуйста может есть другой выход - уж больно много выданных авансов
12. Ироида 9 28.09.11 00:48 Сейчас в теме
Помню давно-давно давался совет: не отражайте взаимозачеты и т.д. и т.п. с помощью бухгалтерских справок - это приведет к несоответствию содержимого регистров и бух.счетов. Может у вас в этом дело?
13. svenik 06.10.11 18:52 Сейчас в теме
Чтобы в 646 релизе производился автоматический зает авансов выданных, нужно загрузить корректные проводки, которые поставляются вместе с 646 релизом и все ОК
14. k 14.10.11 14:07 Сейчас в теме
Спасибо, насчет корректных проводок. надо попробовать. Вот еще вопрос возник - при проведении документа "Принятие к учету ОС" формируются проводки по Дт 310 КОСГУ и по Кт 310 КОСГУ (хотя должен быть 410).
16. Ироида 9 14.10.11 21:44 Сейчас в теме
(14) k, Действительно есть эта ошибка, но в конфигураторе её легко поправить
15. k 14.10.11 15:08 Сейчас в теме
спасибо, загрузка корректных проводок помогла!!!
17. Ироида 9 14.10.11 22:18 Сейчас в теме
А у нас, случайно, ничего не поменялось в инструкции? Я посмотрела в 8.2 БГУ в документе "Принятие к учету ОС и НМА" 310 тоже стоит по кредиту (т.е не 410).
18. Ироида 9 15.10.11 01:02 Сейчас в теме
Заглянула в инструкцию, должно быть по кредиту КЭК 410. Получается и в БГУ ошибка
19. VUN 38 15.10.11 01:12 Сейчас в теме
Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета № 162н, п.7:

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются следующими бухгалтерскими записями:

принятие к бюджетному учету вновь выстроенных зданий, сооружений, а также увеличение стоимости основных средств в результате работ по их достройке, реконструкции отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010111310, 010112310, 010113310) и кредиту счета 010611310 «Увеличение вложений в основные средства – недвижимое имущество учреждения»;

принятие к бюджетному учету объектов основных средств по первоначальной стоимости, сформированной при их приобретении, изготовлении хозяйственным способом, или стоимости работ по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010111310 – 010113310, 010115310, 010118310, 010131310 – 010138310) и кредиту счетов 010611310 «Увеличение вложений в основные средства – недвижимое имущество учреждения», 010631310 «Увеличение вложений в основные средства – иное движимое имущество учреждения»;
20. Ироида 9 15.10.11 01:56 Сейчас в теме
(19) VUN, Спасибо! Всё-таки 310 по кредиту. Тогда нужно перепровести все перенесённые документы, а то там по кредиту 410 стоит
21. irina_ph 15.10.11 09:49 Сейчас в теме
конечно надо ве переправлять правильно. инструкция не менялась. Это в 645 релизе не было счетов 401.20.1 а в 646 1С исправила этот ляп и надо все прверить все проводки на списание
22. k 15.10.11 13:07 Сейчас в теме
т.е., получается, перепроводить надо все документы "Принятие к учету ОС" с 01.01.11, чтобы по Кт встал 310 КОСГУ...
25. VUN 38 15.10.11 14:45 Сейчас в теме
(22) Можно не перепроводить, а использовать обработку SetAttrs.ert с диска ИТС, с помощью которой заменить в операциях для документа "Принятие к учету ОС" КОСГУ с 410 на 310.
23. Aleks_0684 15.10.11 13:34 Сейчас в теме
24. k 15.10.11 14:08 Сейчас в теме
26. Ироида 9 15.10.11 15:02 Сейчас в теме
Или использовать Групповое проведение документов(меню Операции-Проведение документов). Правда, на всякий случай сохраниться, вдруг суммы проведения поменяются.
27. Demidov 18.10.11 09:39 Сейчас в теме
28. Arebazzz0 20.10.11 09:53 Сейчас в теме
засада с 646, может с 644 релиза перенести зачет авансов?
Lyly_666; +1 Ответить
29. Ироида 9 20.10.11 10:18 Сейчас в теме
(28) Arebazzz0, у моих "Зачет ВСЕХ выданных авансов" заполняется автоматически и проводится без проблем. Правда, я с 644 переходила сразу на 646.
30. Arebazzz0 20.10.11 11:08 Сейчас в теме
Делаю поступление на лицевой счет ден средств, потом делаю акт об оказании услуг, после чего делаю зачет авансов полученых -> итог = авансов нет, не найти. можете подсказать? пожааалуста.
31. VUN 38 20.10.11 12:17 Сейчас в теме
(30) А то, что в (13) написано, делали?
32. Ироида 9 20.10.11 12:28 Сейчас в теме
(31) VUN, я этого не делала и всё равно всё заполняется и проводится
33. VUN 38 20.10.11 12:49 Сейчас в теме
(32) А вы загляните в корректные проводки, там наверняка счета из нового плана счетов, следовательно загружали.
Lyly_666; +1 Ответить
34. Ироида 9 20.10.11 13:45 Сейчас в теме
(33) VUN, Заглянула, не загружала
35. Ироида 9 20.10.11 13:57 Сейчас в теме
(33) VUN, Там где в документе нужно вручную выбрать счет, то нужна корректная проводка, пришлось её внести. Всегда при обновлении конфигурации забываю о том, что надо не только объединить конфигурации, но и другие телодвижения сделать :) Теперь у клиента обновила корректные проводки, но и без них они целый месяц работали и "Зачет ВСЕХ выданных авансов" делали без проблем. Я даже спросила специально про зачеты. Они сказали у нас всё хорошо. Организация очень большая, авансов много. Может всё-таки повлияло, что я из 644 сразу в 646 перешла
36. Ироида 9 20.10.11 14:03 Сейчас в теме
(33) VUN, Правда, заметила, что мы с Arebazzz0 про разные авансы толкуем. Он про полученные, я про выданные. Полученных авансов у моих клиентов нет.
37. k 23.10.11 18:17 Сейчас в теме
мне помогла загрузка корректных проводок
38. k 23.10.11 18:22 Сейчас в теме
насчет проводок по документу "Принятие к учету ОС" все-таки по Кт 410 КОСГУ, т.к. в 1С этим документом мы и принимаем к учету и вводим в эксплуатацию, а в инструкции написано только про принятие к учету.
39. VUN 38 23.10.11 23:07 Сейчас в теме
(38) Ну правильно, при принятии к учету в кредите счет 106 КОСГУ 310, а при вводе в эксплуатацию в кредите счет 101 КОСГУ 410.
41. lentaj 13.12.11 00:55 Сейчас в теме
(39) VUN, При вводе в эксплуатацию в кредите 101 КОСГУ 410 только в случае если ОС до 3т.р. и списывается с бух. учета на забаланс, иначе это просто внутреннее перемещение и КОСГУ 310
40. Courious 10.11.11 13:10 Сейчас в теме
(38) k,
И совершенно неправильно с точки зрения методологии учета поступаете. "Принятие к учету" оприходует на склад (акт ОС-1), в эксплуатацию вводит "Внутреннее перемещение ОС" (ф.М-15, ф.0504210). 1С позволяет, конечно, вводить в эксплуатацию документом "Принятие к учету", но осталось это еще от Инструкции 70н, когда проводок по внутреннему перемещению ОС и МЗ делать не полагалось. Уже в 25н проводки по смене МОЛ ввели как обязательные, но они не отражались в отчетности, а с 2010-го года эти обороты отражаются и в отчетности, в ф.0503168.
42. 777titan777 4 13.12.11 18:25 Сейчас в теме
Я тоже самое попробовал. Действительно, если на основании документа "Услуги стор. организаций" пишет "авансов не обнаружено" (т.е не как у вас не проводит, а вообще документ не формирует)В 644 такой же документ формируется и проводится. А когда делаешь общий документ в 646 "Зачет авансов выданных" эту сумму вносит и проводит.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот