проблема в том, что необходимо заполнять вкладку материалы (
у меня эти документы создаются при выгрузки из сторхауса, там докмент расхода делается отдельно "Расходная наклданая", как быть
Значит так:
имею БП 2.0.23.9
Аналогичная проблема была при проведении Отчета о розничных продажах (по ИП).
Как удалось вылечить:
Необходимо выровнить остатки по БУ (ОСВ) и регистру ИП МПЗ (Отчеты - Прочее - Остатки и обороты).
Если конкретнее должны совпадать остатки по партиям,кол-ву и стоимости.
Выравнивал по БУ (т.е. считаем что в БУ верно), привел регистр ИП МПЗ в порядок документом
Операция (бух. и нал. учет). Сам программист 1С, думаю не всем бухгалтерам данные исправления будут
"подсилу". Хотя есть безусловно и умнички :)))))
Всем удачи :)
У меня схожая ситуация. Организация ИП на ОСНО, т.е. необходим регистр ИП МПЗ для формирования книги учета доходов и расходов ИП. Передает свои материалы в переработку.
Оформляем последовательно документы:
1.Документ "Поступление товаров и услуг". Поступил пруток. По регистру ИП МПЗ движение не сформировано. Почему?
2. Сформирован документ "Передача товаров. Передача сырья в переработку". Сформированы проводки Дт 10.07 Кр 10.01. Никакие другие регистры не задействованны.
3. Сформирован документ "Поступление из переработки".
3.1. Заполнена закладка "Продукция", сформированы проводки Дт 43 Кр 20.01
3.2. Заполнена закладка "Услуги", сформированы проводки Дт 20.01 Кр 60.01
Вопрос в следующем: надо ли заполнять закладку "Материалы" для списания в расходы материалов, переданных в переработку с Кр счета 10.07 в Дт счета 20.01. Я думаю, что надо.
Если я заполняю эту закладку, то при проведении документа выдается сообщение Нал. учет. Строка: 1
Не списано "0,2" ед. по номенклатуре "Пруток Д16 Т, Ф 18", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000043 от 02.06.2011 12:00:01".
и документ не проводится.
Смотрю документ "Поступление товаров и услуг 00000000043 от 02.06.2011 12:00:01", да действительно нет движения по регистру ИП МПЗ, а почему?
Как же тогда отразить списание материалов со счета 10.07 в производство? Уточняю, что организация - ИП с ОСНО.
Схожая ситуация при реализации товаров и услуг, кто нибудь решил сие проблему?
Все было норм, но теперь не проводятся документы аж с 12го года. не могу понять, с чего вдруг, толи бухгалтерия намудрила, толи прога гллюкнула?
конкретная позиция. приходуется поступлением из переработки. начинаются реализации, потом корректировка реализации.
ОСВ тут https://yadi.sk/i/JyJ3gDnliMq5C после этой корректировки первая же продажа выдает
Нал. учет. Строка: 20
Не списано "1,1" ед. по номенклатуре "Чехонь н/р х/к", так как
в налоговом учете остатки не найдены.
в этой реализации пытаемся продать 1,1кг, а судя по ОСВ списывается 0,850кг
смотрю движения корректировки https://yadi.sk/i/aFU9F7pKiMpt8, ничего криминального не вижу, разве что нет движений по ИП МПЗ. должны они быть у корректировки?
- вот именно они то и нужны - по ним и ругается. Про документ корректировки нужно посмотреть, если он реально не делает движений по регистру - то это косяк, обойти который без кодирования можно попытаться сторнированием "неправильной" реализации и выпиской новой - тут все регистры будут на месте, главное правильно оформить счет-фактуру.
Под НУ для ИП имеется ввиду не движения в проводках по НУ, а как раз таки регистр. А раз
пытаемся продать 1,1кг, а судя по ОСВ списывается 0,850кг
- значит разрешено списание без наличия ТМЦ, что для ИП в принципе означает невозможность сформировать книгу учета.
Не вдаваясь в подробности (они есть в отладчике, если кому интересно может сам посмотреть) для правильного ведения учета у ИП на ОСНО нужно начиная со ввода остатков (в документах ввода остатков ТМЦ заполнять данные по партиям и счетам-фактурам обязательно) перепроводить все документы, исправляя возможные ошибки (В настройках параметров учета галка "Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета" должна быть снята).
Примечание
Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогового обложения, и индивидуальных предпринимателей автоматическая правка нал. учета не производится. Правку требуется выполнить руками.